同學(xué)你好 計(jì)入招待費(fèi)
老師,問(wèn)一下,手機(jī)買來(lái)送給客戶怎么做賬
請(qǐng)問(wèn),公司購(gòu)買了兩部手機(jī),送給客戶,開(kāi)的普票,怎么做賬???視同銷售嘛?
請(qǐng)問(wèn)對(duì)公支付買手機(jī)、電腦送客戶怎么做賬
老師,公司買的手機(jī)送客戶的,怎么做賬
公司購(gòu)買一臺(tái)手機(jī)送給客戶,應(yīng)該怎么做賬?收到普票
老師如何區(qū)分在計(jì)算預(yù)付年金現(xiàn)值的時(shí)候使用這兩個(gè)公司P=A??(P/A i n)??(1+i)和P=A??(P/A i n-1)+1
經(jīng)濟(jì)增加值的稅后營(yíng)業(yè)利潤(rùn)怎么算?
老師,貿(mào)易公司出售貨物,是不是按增值部分的負(fù)稅率繳稅就行?比如增值2萬(wàn),就交2萬(wàn)的的稅額?
一般納稅人的城鎮(zhèn)土地使用稅和房產(chǎn)稅是按什么申報(bào)的
請(qǐng)問(wèn)下老師,一般計(jì)稅的房開(kāi)企業(yè),本月有銷售產(chǎn)生應(yīng)交稅金,在專票認(rèn)證的時(shí)候進(jìn)賬必須是當(dāng)月取得的專票么?前期月份取得的專票沒(méi)有認(rèn)證,是不是可以當(dāng)月認(rèn)證后抵減本月的銷項(xiàng)稅呢
老師我們公司是四個(gè)股東,兩個(gè)自然人兩個(gè)法人公司,那分紅的時(shí)候,我們是不是只代扣代繳自然人的個(gè)稅,公司的直接打款就可以了?
老師,我們的老板買了一個(gè)小規(guī)模的公司過(guò)來(lái),繼續(xù)經(jīng)營(yíng),變了法人,其余的股東沒(méi)變,他讓我看看以前的賬有沒(méi)有問(wèn)題。怎么看呢,或者有沒(méi)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
老師就是我們是谷物加工企業(yè),就是進(jìn)谷回來(lái)打成米售賣出去,,我們會(huì)有庫(kù)存商品嗎,什么情況下是入庫(kù)存商品
老師庫(kù)存商品發(fā)票多開(kāi)了一元,不走賬行不行,直接走個(gè)正確的金額
公司一個(gè)新來(lái)的員工,工作了4個(gè)月,老板不讓他干了,賠償多少錢?
分錄是借:庫(kù)存商品-手機(jī) 貸:銀行存款 借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額 是這樣的嗎?是不是還有叫增值稅
同學(xué)你好 不用 直接計(jì)入招待費(fèi) 借費(fèi)用科目招待費(fèi) 貸銀行存款
這個(gè)不用視同銷售繳納增值稅嗎?
對(duì)的 我的理解是不用的
老師,那進(jìn)項(xiàng)能抵扣嗎
同學(xué)你好 這個(gè)不能抵扣的