是的,就是你說的那樣操作

老師,請問下,我公司購入辦公樓,已經(jīng)開票,房屋交付了,但是沒有使用。后期準備裝修了再使用。我們現(xiàn)在房屋入賬是固定資產(chǎn)次月開始折舊,裝修計入在建工程,裝修好轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn);還是計入在建工程,等后期裝修好轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)?
自購的產(chǎn)業(yè)樓,有升值空間,請問做內(nèi)帳可否不用計提房屋的折舊?如果提折舊裝修費是像房屋一樣折舊年限20年嗎?
老師,請問一下,購買辦公樓,然后首次裝修的費用是不是也要計入房產(chǎn)原值計折舊?
老師 請問一下,我們購買的廠房。1-3樓生產(chǎn)用,4樓是辦公室,請問我這個折舊是計入制造費用,還是管理費用?
老師你好,我公司修的辦公樓,裝修費用也都計入房產(chǎn)原值的,最后轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),折舊年限是要把主體和裝修分開折舊嗎?年限是不是不一樣的呢?
計提安全生產(chǎn)費,可不可以每個月按不同的方式和不同的比例計提?比如這個月按成本比例,下個月按收入比例?
老師,增值稅專用發(fā)票注明的價款是含稅還是不含稅的?
老師,公司銷售貨物時給對方的現(xiàn)金折扣2萬元,對方開來增值稅發(fā)票,怎么做賬?
老師我這道題做的對嗎
老師,一般納稅人每年匯算清繳的時候退稅,退的是企業(yè)所得稅嗎
老師好,有一批商品過期了,應(yīng)該計入管理費用還是營業(yè)外支出?
老師,員工基本工資5000元,個人社保300元,應(yīng)發(fā)4700元,代扣社保10元,請問申報個稅的時候申報5000元,是吧?
老師,這個銷項和進項這里差額記應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,這里分錄能給我寫一下嗎?我看看跟我想的是不是一樣,進項要貸方?jīng)_,銷項借方,那差額不是轉(zhuǎn)出未交增值稅不是應(yīng)該要在貸方嗎?后面轉(zhuǎn)未交增值稅時才借方?jīng)_平啊,為什么這里沒有提現(xiàn)貸方時候的記錄,就只寫一次借方,我有點不太明白
老師,今天早上弄了一般納稅人的稅務(wù)登記,現(xiàn)查了一下開票額度只有1萬,簽的合同33萬,怎樣調(diào)整額度?一般申請了多久批得下來啊
老師,我想請問下,第一個問題:我們一般納稅人,銷項稅額10萬,進項稅額是5萬?。。∧窃鲋刀愂遣皇且?萬?!??! 第二個問題是,每年這個退稅!退的是企業(yè)所得稅還是增值稅呀?
那購入房子放哪個科目?就是未裝修前的那個金額我先做哪個科目呢?
先計入在建工程,裝修完計入固定資產(chǎn)
裝修產(chǎn)生的費用也都計入在建工程是嗎?最后達到預(yù)訂可使用狀態(tài)全部轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)對吧?
老師,那你能把買房子做辦公室的分錄分享給我嗎?我們是小規(guī)模企業(yè)
是的,就是你說的那個意思
老師,那印花稅要不要計入房產(chǎn)原值?
需要計入房產(chǎn)原值的
我是說會計處理折舊的時候需要把印花稅一并計入嗎?
是的,就是把印花稅一并計入