您好,是這樣的 300000/12=25000 然后按照月度稅率表,正好是這個,不是年度稅率表

李先生2019年在學(xué)校工資總額為15萬元,全年社保費(fèi)8,160元,附加扣除24000萬元,法定扣除60000萬元,李先生年終績效工資36000元,請你給計(jì)算選擇,李先生的全年績效工資是計(jì)入工資總額好呢,還是單獨(dú)作為年終獎發(fā)放好呢。
李先生2019年在學(xué)校工資總額為15萬元,全年社保費(fèi)8,160元,附加扣除24000萬元,法定扣除60000萬元,李先生年終績效工資36000元,請你給計(jì)算選擇,李先生的全年績效工資是計(jì)入工資總額好呢,還是單獨(dú)作為年終獎發(fā)放好呢
老師你好,我們發(fā)30萬年終獎,單獨(dú)計(jì)算為什么速算扣除數(shù)是1410元
老師,我百度了,個人所得稅都還有老版本的,老師又最新的個人所得稅的最新的稅率表嗎,還有關(guān)于年終獎現(xiàn)在還有單獨(dú)計(jì)算嗎,這個年終獎單獨(dú)計(jì)算個稅,是怎樣計(jì)算的,比如我年終獎144000元,那么我單獨(dú)計(jì)算是多少呀,怎么計(jì)算是用144000/12=12000元/月,然后再乘以按月的稅率,然后減去速算扣除數(shù)是這樣嗎
老師。年終獎14.4萬,單獨(dú)計(jì)算,不合并。144000*0.1-210=14190對嗎??這里的速算扣除數(shù)就是扣月的210元,還是扣年的2520元?。?/p>
公司開的幼兒園,購買書包入什么科目,購買裝飾畫,等又入什么科目?
老師,我們遇到一個問題,我們是外貿(mào)企業(yè),原材料集成電路A產(chǎn)品是向我們香港的子公司購進(jìn),然后委托加工企業(yè)測試加工后,變成集成電路B再出口原供應(yīng)商香港子公司,測試加工企業(yè)給我們開單單測試費(fèi)的發(fā)票,不含成本,成本發(fā)票有代理報(bào)關(guān)公司開具的增值稅發(fā)票,是代理進(jìn)出口,這樣可以退稅嗎,勾選報(bào)關(guān)公司開具發(fā)票的稅款?加工企業(yè)不肯開成本加測試費(fèi)的發(fā)票合理嗎,還有向子公司買貨加工再賣回給他,這種是稅務(wù)局認(rèn)可的模式可以退稅嗎?加工企業(yè)手冊哪里可以查看?目前貨已報(bào)關(guān)出口,已經(jīng)免退稅備案,需要在單一窗口和口岸辦理什么手續(xù)嗎
陸運(yùn)出口有報(bào)關(guān)單嗎,收到的報(bào)關(guān)單上僅供核對的
請問個人注冊了公司,再注冊個體戶,電商稅怎么交的呢,這種情況下,這個人已經(jīng)是核定征收的嗎,他的個體戶,交稅只要不超過季度30萬都是免稅的吧,那這個個體戶的個人所得稅需要交嗎,印花稅這些呢
老師外幣入資,是以從資本金賬戶當(dāng)天轉(zhuǎn)入人民幣賬戶作為實(shí)收資本的數(shù)據(jù)嗎?謝謝
老師,使用云倉的電商商家(使用的erp是旺店通),采購時入到云倉,云倉就推單推到旺店通?電商平臺銷售時把訂單推單推到旺店通,旺店通推到云倉,這樣旺店通就實(shí)現(xiàn)了庫存的實(shí)時同步?
小規(guī)模公司,增值稅率13%,季度開票不含稅金額29萬,專票不含稅金額1萬,請問本季度交增值稅多少?
老師,根據(jù)利潤表來看是盈利的,但現(xiàn)金流很少,原因有可能是哪些
老師,根據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表,從決策者角度出發(fā)可以展開哪些分析?
老師,假如我們委托A公司報(bào)關(guān),A又委托B,那B填報(bào)關(guān)單的時候,境內(nèi)發(fā)貨人是填誰?,生產(chǎn)銷售單位填誰?還有境內(nèi)貨源地填啥?


那我要每個月都去填嗎
不是的啊,是直接按照年終獎一次性申報(bào)
全年一次性獎金我填30萬,稅率表要怎么填
很簡單啊,這個檔次。 超過12000元至25000元的部分201410
應(yīng)交稅額如何變成43880
啥意思啊你問的,不是問的稅率嗎
應(yīng)交稅額如何變成43080
啥意思啊?就是30000萬繳納稅款是300000*20%-1410=58590? 這樣的啊
我知道稅率,30萬速算扣除數(shù)不是16920元嗎,我現(xiàn)在系統(tǒng)里應(yīng)交稅額是58590元,不是43080元,是我哪里填錯了嗎
你沒有填錯,因?yàn)楸旧砟杲K獎就是這樣計(jì)算的,他不是年度稅率表,年終獎是按照月度稅率表的