你好,計入工資總額稅=(150000-8160-24000-60000%2B36000)*10%-2520=6864 單獨作為年終獎發(fā)放=(150000-8160-24000-60000)*10%-2520%2B36000*3%=4344 單獨作為年終獎發(fā)放好
李先生2019年在學(xué)校工資總額為15萬元,全年社保費8,160元,附加扣除24000萬元,法定扣除60000萬元,李先生年終績效工資36000元,請你給計算選擇,李先生的全年績效工資是計入工資總額好呢,還是單獨作為年終獎發(fā)放好呢。
李先生2019年在學(xué)校工資總額為15萬元,全年社保費8,160元,附加扣除24000萬元,法定扣除60000萬元,李先生年終績效工資36000元,請你給計算選擇,李先生的全年績效工資是計入工資總額好呢,還是單獨作為年終獎發(fā)放好呢
1.居民個人李某為獨生子,2019年交完社保和住房公積金后共取得稅前工資收入30萬元,勞務(wù)報酬收入6萬元,稿酬收入2萬元,特許權(quán)使用費所得1萬元。李某有兩個上小學(xué)的小孩且均由其扣除子女教育專項附加扣除,李某的父母健在且均已年滿60歲。當(dāng)年李某還把市區(qū)一套房屋轉(zhuǎn)讓給張某,房屋轉(zhuǎn)讓價格200萬元,房屋原值110萬元,相關(guān)稅費10萬元,發(fā)票中獎500元,請計算李某當(dāng)年個人所得稅應(yīng)納稅額。
李先生為甲公司員工。2019年的收入支出事項如下:(1)每月工資18000元;每月的“三險一金”為3500元。(2)李先生夫妻均為獨生子女,家中老人均已60歲以上需要贍養(yǎng)。(3)2019年1月與房屋中介簽訂住房租賃合同,租期2年,月租金3000元(與妻女共同租住于此)。(4)夫妻育有一女,在幼兒園學(xué)習(xí)(女兒信息資料已在甲公司申報)。(5)4月,李先生獲得某出版社的稿酬收入6000元。其他相關(guān)資料:(1)所在區(qū)域房租月扣除標(biāo)準(zhǔn)是1500元;李先生夫妻名下均無房產(chǎn)。(2)李先生夫妻協(xié)商約定,涉及可分?jǐn)偟膶m椄郊涌鄢椖浚衫钕壬?00%扣除。(3)2019年全年李先生已預(yù)扣預(yù)繳個人所得稅2800元。要求:1.計算李先生2019年1月工資薪金預(yù)繳個人所得稅的各項扣除額合計數(shù)。2.計算李先生1月預(yù)繳個人所得稅的稅額。3.計算4月李先生稿酬所得預(yù)繳個人所得稅的稅額。4.計算李先生2019年全年匯算清繳應(yīng)補或應(yīng)退的個人所得稅。
1.李先生為一家小型超市的業(yè)主并辦理了個體工商戶的注冊登記。2019年,該超市銷售商品的收入為120000元,送貨上門收入10000元。2.2019年李先生的超市發(fā)生以下費用:購貨成本為20000元業(yè)務(wù)招待費為2000元職工工資支出20000元為職工個人繳納的“三險一金“等專項扣除為6000元為孩子購買電腦一臺5000元因商品不合格被工商局罰款1000元。李先生沒有綜合所得,但他從2019年1月起享受子女教育專項附加扣除1000元。假定2019年李先生已預(yù)繳個人所得稅稅款500元。請計算:(1)李先生的全年收入總額(2)李先生當(dāng)年準(zhǔn)予在稅前扣除的項目金額(3)匯算清繳時需要補(退)的個人所得稅稅額。
公司是一般納稅人供應(yīng)鏈運輸服務(wù)公司,當(dāng)時公司租了一套房子,沒有發(fā)票有收據(jù),現(xiàn)在把其中一間租出去了收到的租金入了公賬,這個怎么做分錄?
老板說,我的社保己交了15年,又推遲退休,我作為法人可以在公司交養(yǎng)老保險嗎?
你好,老師,準(zhǔn)備注銷一個水電站,個人獨資企業(yè),因買賣成交價是755W,個人經(jīng)營所得稅大概是要交多少?35%的稅是要好幾十W對嗎?具體能和稅管員談?wù)劦膯幔?/p>
老師,出口企業(yè)成交方式CFR ,收取款項5萬,其中包含運費5000元,貨代公司又給我們開具了普通發(fā)票,金額是5500元 ,請問如何做會計分錄?
水面環(huán)境清理和圍隔安裝 稅點是多少 2025-07-25 14:09
公司競拍取得國有土地使用權(quán)及宗地上的建筑物,已繳土地出讓價款和宗地上建筑物出讓價款、契稅、印花稅等,宗地上建筑物和土地使用權(quán)一并移交。問:宗地上建筑物的出讓價款、契稅是否計入“無形資產(chǎn)”
職工請長期事假,本人承諾自行承擔(dān)所有的社保費用包括公司應(yīng)承擔(dān)部分,合法嗎?
老師,請問在年底12月份預(yù)提了獎金,后來因為又有調(diào)整,只發(fā)了一部分,還剩余30萬未付,但是已經(jīng)在12月份計提了,現(xiàn)在這30萬的獎金還掛在應(yīng)付職工薪酬里面,因為為了第四季度先少交所得稅,把這30萬先直接做了費用,匯算清繳時把30萬交了稅,請問現(xiàn)在這30萬賬上還需要把調(diào)下嗎?
老師,24年的部分費用計入員工福利費,現(xiàn)在需要對這部分并入員工工資進(jìn)行申報,分錄應(yīng)該怎么寫呢
辛苦圖片這個老師說下謝謝