您好 1、如果年終獎合并在一起,個稅=150000%2B36000-60000-8160-24000=93840*10%-2520=6864 2、如果不合并在一起 工資收入個稅=150000-60000-8160-24000=57840*10%-2520=3264 年終獎個稅=36000*3%=1080 合計個稅=3264%2B1080=4344 所以應(yīng)該單獨作為年終獎發(fā)放好。
李先生2019年在學(xué)校工資總額為15萬元,全年社保費8,160元,附加扣除24000萬元,法定扣除60000萬元,李先生年終績效工資36000元,請你給計算選擇,李先生的全年績效工資是計入工資總額好呢,還是單獨作為年終獎發(fā)放好呢。
李先生2019年在學(xué)校工資總額為15萬元,全年社保費8,160元,附加扣除24000萬元,法定扣除60000萬元,李先生年終績效工資36000元,請你給計算選擇,李先生的全年績效工資是計入工資總額好呢,還是單獨作為年終獎發(fā)放好呢
1.居民個人李某為獨生子,2019年交完社保和住房公積金后共取得稅前工資收入30萬元,勞務(wù)報酬收入6萬元,稿酬收入2萬元,特許權(quán)使用費所得1萬元。李某有兩個上小學(xué)的小孩且均由其扣除子女教育專項附加扣除,李某的父母健在且均已年滿60歲。當(dāng)年李某還把市區(qū)一套房屋轉(zhuǎn)讓給張某,房屋轉(zhuǎn)讓價格200萬元,房屋原值110萬元,相關(guān)稅費10萬元,發(fā)票中獎500元,請計算李某當(dāng)年個人所得稅應(yīng)納稅額。
李先生為甲公司員工。2019年的收入支出事項如下:(1)每月工資18000元;每月的“三險一金”為3500元。(2)李先生夫妻均為獨生子女,家中老人均已60歲以上需要贍養(yǎng)。(3)2019年1月與房屋中介簽訂住房租賃合同,租期2年,月租金3000元(與妻女共同租住于此)。(4)夫妻育有一女,在幼兒園學(xué)習(xí)(女兒信息資料已在甲公司申報)。(5)4月,李先生獲得某出版社的稿酬收入6000元。其他相關(guān)資料:(1)所在區(qū)域房租月扣除標(biāo)準(zhǔn)是1500元;李先生夫妻名下均無房產(chǎn)。(2)李先生夫妻協(xié)商約定,涉及可分?jǐn)偟膶m椄郊涌鄢椖浚衫钕壬?00%扣除。(3)2019年全年李先生已預(yù)扣預(yù)繳個人所得稅2800元。要求:1.計算李先生2019年1月工資薪金預(yù)繳個人所得稅的各項扣除額合計數(shù)。2.計算李先生1月預(yù)繳個人所得稅的稅額。3.計算4月李先生稿酬所得預(yù)繳個人所得稅的稅額。4.計算李先生2019年全年匯算清繳應(yīng)補或應(yīng)退的個人所得稅。
1.李先生為一家小型超市的業(yè)主并辦理了個體工商戶的注冊登記。2019年,該超市銷售商品的收入為120000元,送貨上門收入10000元。2.2019年李先生的超市發(fā)生以下費用:購貨成本為20000元業(yè)務(wù)招待費為2000元職工工資支出20000元為職工個人繳納的“三險一金“等專項扣除為6000元為孩子購買電腦一臺5000元因商品不合格被工商局罰款1000元。李先生沒有綜合所得,但他從2019年1月起享受子女教育專項附加扣除1000元。假定2019年李先生已預(yù)繳個人所得稅稅款500元。請計算:(1)李先生的全年收入總額(2)李先生當(dāng)年準(zhǔn)予在稅前扣除的項目金額(3)匯算清繳時需要補(退)的個人所得稅稅額。
請問收取的合同履約保證金因?qū)Ψ竭`約不退回時,應(yīng)計入管理費用還是營業(yè)外收入?
老師好!想問下個體戶稅務(wù)提交了注銷,清稅證明下來了,可以撤銷恢復(fù)正常么
我公司非專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓13個月,按月支付,我開發(fā)票時單位開什么?
老師 關(guān)于結(jié)轉(zhuǎn)增值稅問題,1.我每月并每月,把當(dāng)月銷項和進(jìn)項結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅中。 若是當(dāng)月銷項大于進(jìn)項,我就直接做一筆,借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費-未交增值稅。這一個分錄 ??梢赃@樣嗎。 (因為如果只做這一筆分錄 就造成應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅是一直有余額的。 有的老師說這科目可以有余額, 有的老師說不可以 我現(xiàn)在也有點暈
甲向乙買材料,乙為什么能把對甲的應(yīng)收賬款劃分成交易性金融資產(chǎn),感覺好奇怪
鐵路局手寫代用票可以稅前扣除嗎
老師麻煩問下,現(xiàn)在要是開以前稅率的發(fā)票 當(dāng)時沒有申報未開票收入 這個怎么辦哦?
與任職單位解除勞動關(guān)系取得的一次性經(jīng)濟補償金,超出上傘平均工資3倍的部分如何計算個人所得稅?
老師,前期有筆費用抵扣了進(jìn)項,后期轉(zhuǎn)出了,分錄這樣做對嗎
請問社區(qū)食堂,和菜品定制成本怎么核算
謝謝老師
不用謝,祝工作、學(xué)習(xí)順利