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甲公司主要從事調(diào)味品的生產(chǎn)和銷售。ABC會計(jì)師事務(wù)所負(fù)責(zé)審計(jì)甲公司2020年度財(cái)務(wù)報(bào)表。審計(jì)項(xiàng)目組在審計(jì)工作底稿中記錄了與存貨監(jiān)盤相關(guān)的情況,部分內(nèi)容摘錄如下:(1)甲公司的存貨存放在多個地點(diǎn),A注冊會計(jì)師基于管理層提供的存貨存放地點(diǎn)清單,并根據(jù)不同地點(diǎn)所存放存貨的重要性及評估的重大錯報(bào)風(fēng)險(xiǎn)確定了抽盤地點(diǎn)。(2)根據(jù)甲公司2020年末各存放地點(diǎn)存貨余額大小,A注冊會計(jì)師依次選取存貨余額前10的存貨倉庫(合計(jì)金額占年末存貨余額的55%)實(shí)施監(jiān)盤。(3)A注冊會計(jì)師發(fā)現(xiàn)甲公司盤點(diǎn)日前a原材料已驗(yàn)收但尚未辦理入庫手續(xù),原材料單獨(dú)擺放,未納入盤點(diǎn)范圍。A注冊會計(jì)師認(rèn)可了甲公司管理層的做法,并在審計(jì)工作底稿中記錄了這一情況。(4)A注冊會計(jì)師發(fā)現(xiàn)b原材料屬于代收的委托加工原材料,甲公司未將b原材料納入存貨盤點(diǎn)范圍,但已單獨(dú)擺放并附有標(biāo)識說明。(5)A注冊會計(jì)師發(fā)現(xiàn)甲公司c種調(diào)味品由于質(zhì)量嚴(yán)重不合格被監(jiān)管部門勒令下架,甲公司召回c種調(diào)味品,考慮到該批產(chǎn)成品不再對外銷售,甲公司未對其進(jìn)行盤點(diǎn)。要求:針對上述第(1)至(5)項(xiàng),逐項(xiàng)指出A注冊會計(jì)師的做法是否恰當(dāng)。如不恰當(dāng),簡要說明理由。
老師請問一下報(bào)關(guān)單上境內(nèi)發(fā)貨人是阿里巴巴,生產(chǎn)銷售單位是我們公司,我們是委托她出口,然后通過阿里巴巴收款的,像這種收入我們能夠直接開出口發(fā)票給國外,申報(bào)免稅收入嗎?
老師,物流公司的報(bào)關(guān)單上的境內(nèi)發(fā)貨人和生產(chǎn)銷售單位都是自己公司,那我這個首次核查表中的出口方式是委托出口還是自營出口呀
老師您好 請教一下 關(guān)于代理出口 報(bào)關(guān)單上是不是境內(nèi)收發(fā)貨人寫的是代理出口公司 生產(chǎn)銷售單位寫的我們出口企業(yè) 這樣填寫是不是算正確的雙抬頭報(bào)關(guān) 如果屬于代理出口的2N模式 是不是應(yīng)該前期按照這樣模式報(bào)關(guān) 后面由代理公司收外匯結(jié)匯后轉(zhuǎn)給我們出口企業(yè) 代理企業(yè)再出具代理出口貨物證明 出口企業(yè)憑借代理出口貨物證明申報(bào)退稅
產(chǎn)銷電動助力車的 一半內(nèi)銷 一半外銷, 年?duì)I業(yè)額月3000萬元 問題1:先報(bào)關(guān)了,后開發(fā)票收入怎么確認(rèn)? 問題2:已經(jīng)報(bào)關(guān)了,還沒有發(fā)貨,但是對方國家因?yàn)閼?zhàn)爭,地震等原因銷售不了了,這個收入如何確認(rèn),如何避免這種情況,有什么解決方案嗎? 問題3:我方出材料,委托第三方加工車的零部件,最后還要運(yùn)到國內(nèi)我方的工廠組裝,再銷售,但是因?yàn)橐恍┰蛭覀冧N售的產(chǎn)品要打上別人的牌子,這個收入如何確認(rèn),老師有啥想法嗎? 問題4:這家有時(shí)候會提前一個月確認(rèn)收入,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可能延后一個月開具,做大銷售額,有提前確認(rèn)收入的意思,去年就有一個500萬提前確認(rèn)收入,當(dāng)然要守住底線,這個提前確認(rèn)收入我們怎么做賬 有證據(jù)鏈,看起來比較合規(guī),若進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有那么多 我們通過什么方式能多搞點(diǎn)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票?
老師,請問個體工商戶季度報(bào)經(jīng)營所得時(shí),比如所得1000,那這樣每個季度扣除生計(jì)費(fèi)用15000是不是就浪費(fèi)了,下個季度如果銷售額5萬,扣除費(fèi)用還是15000嗎?能累計(jì)扣除費(fèi)用嗎?
鋼鐵行業(yè),居間費(fèi)怎么付
當(dāng)分公司報(bào)表未交稅金和總公司報(bào)表未交稅金出現(xiàn)差額的時(shí)候,應(yīng)該怎么調(diào)整呢?
北京殘疾人殘保金加計(jì)扣除中的應(yīng)發(fā)工資包含防暑費(fèi)和采暖費(fèi)
老師,請問1??:23年6月增值稅納稅申報(bào)表,銷項(xiàng)稅金少填寫0.22元,現(xiàn)在對賬才發(fā)現(xiàn)出來,請問怎么處理? 2??:23年6月的費(fèi)用發(fā)票,在電子稅務(wù)局已進(jìn)行勾選確認(rèn),并已填寫增值稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅金,但財(cái)務(wù)系統(tǒng)里沒有做賬,如何處理?
你好 我們新外貿(mào)公司,現(xiàn)在第一票要退稅,想讓您帶我操作一下
公司為一般納稅人,本月增值稅僅開一張?jiān)鲋刀愵~100元普票,取得專票進(jìn)項(xiàng)稅額2元,請問本月繳納增值稅多少?
我們在稅局系統(tǒng)里備案的是老大企業(yè)會計(jì)制度,但是現(xiàn)在財(cái)務(wù)軟件用的是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,那我們客戶出現(xiàn)破產(chǎn)了,應(yīng)收可能收不回這個要怎么做賬?
想咨詢下:母子公司往來款抵消中,其他應(yīng)付款可與其他應(yīng)收款同名戶抵消。這里同名戶,可以用母、子公司共同的控股股東嗎?
奶茶連鎖店的收入,比如一杯奶茶賣20元,申報(bào)收入,這個是不是要折回不含稅的?

