您好, 23年6月增值稅申報(bào)表銷項(xiàng)稅少填0.22元,現(xiàn)在要趕緊在電子稅務(wù)局點(diǎn)【我要辦稅】-【稅費(fèi)申報(bào)及繳納】-【更正申報(bào)】,選2023年6月的增值稅表,把銷項(xiàng)稅額那欄補(bǔ)上0.22元(比如原來(lái)填X元就改成X%2B0.22元),系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)算出要補(bǔ)的稅,如果之前申報(bào)少繳了稅(比如少繳0.22元),得補(bǔ)這筆錢(qián)和從2023年7月16日往后按每天萬(wàn)分之五算的滯納金(滯納金=0.22×0.0005×逾期天數(shù)),如果原來(lái)申報(bào)不用繳稅(比如小規(guī)模季度免稅)就只更正數(shù)據(jù)不用補(bǔ)稅。 23年6月的費(fèi)用發(fā)票已經(jīng)在電子稅務(wù)局勾選確認(rèn)并填到增值稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅里了,但財(cái)務(wù)系統(tǒng)沒(méi)做賬,現(xiàn)在要在財(cái)務(wù)系統(tǒng)補(bǔ)做分錄:借方記費(fèi)用科目(比如管理費(fèi)用/辦公費(fèi)等,金額是不含稅價(jià))和“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”(金額是發(fā)票上的稅額),貸方記“應(yīng)付賬款/銀行存款”等(金額是發(fā)票總金額),比如發(fā)票不含稅100元、稅額13元,就借:管理費(fèi)用100,借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)13,貸:應(yīng)付賬款113,這樣賬上就和稅務(wù)申報(bào)一致了。

老師好,一般納稅人去申報(bào)增值稅之前,是要先去電子稅務(wù)局核對(duì)手上的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和稅務(wù)局進(jìn)項(xiàng)勾選里面的是否一致,然后有的發(fā)票就勾選生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)表。再用UKey把上個(gè)月開(kāi)票統(tǒng)計(jì)銷項(xiàng)的單子打出來(lái),把稅務(wù)局增值稅報(bào)表點(diǎn)開(kāi)核對(duì)進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng),查看增值稅并且填報(bào)增值稅報(bào)表和附加稅報(bào)表,在做賬軟件里面寫(xiě)上 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 。再計(jì)提附加稅 借:稅金及附加-城建/教育費(fèi)/地方教育費(fèi) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建/教育費(fèi)/地方教育費(fèi)。整個(gè)操作流程是這樣嗎?
老師,2022年1月至9月,已在電子稅務(wù)局共申報(bào)增值稅20萬(wàn),但公司沒(méi)有交稅錢(qián)(2月申報(bào)5萬(wàn)、6月申報(bào)9萬(wàn)、7月申報(bào)6萬(wàn)),但是查看了做賬系統(tǒng)上的“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”截止9月底的期末余額是9.5萬(wàn),之間的差值是5千元, 老師,那相差的這5000元要如何賬務(wù)處理呢?(原先的老會(huì)計(jì)不做了,我也看不出來(lái)是哪里出現(xiàn)了問(wèn)題,只知道賬上余額和申報(bào)的對(duì)不上,差值是5000元)
請(qǐng)問(wèn)老師,我公司2021年1月購(gòu)進(jìn)一批保險(xiǎn)服務(wù),金額100萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅額6萬(wàn),合計(jì)106萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅額在2021年已抵扣。后來(lái)保險(xiǎn)合同終止,未履行的一半53萬(wàn)保險(xiǎn)公司已退款給我公司,2023年6月我公司申請(qǐng)開(kāi)具紅字發(fā)票-106萬(wàn),今天我公司收到保險(xiǎn)公司的紅字發(fā)票-106萬(wàn)和藍(lán)字發(fā)票53萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)紅字發(fā)票和藍(lán)字發(fā)票我該如何做賬?在勾選進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí)紅字發(fā)票我該怎么做?在填寫(xiě)增值稅申報(bào)表時(shí)我又該如何填?
老師,我本月剛接手工作。我發(fā)現(xiàn)有個(gè)公司2021年有筆稅控維護(hù)費(fèi)280元,以前會(huì)計(jì)入賬進(jìn)項(xiàng)稅了,但是我登錄電子稅務(wù)局查看申報(bào)記錄后發(fā)現(xiàn) 并沒(méi)有在增值稅申報(bào)表內(nèi)填報(bào)。請(qǐng)問(wèn)我要如何處理?
您好老師,我們公司去年收到的專用發(fā)票,用于免稅項(xiàng)目,當(dāng)時(shí)申報(bào)時(shí)已做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在和對(duì)方公司結(jié)算有退款,對(duì)方需要把發(fā)票沖紅重新開(kāi)票,我想問(wèn)下賬務(wù)怎么處理和增值稅申報(bào)表怎么填寫(xiě)申報(bào)
我們?cè)诙惥窒到y(tǒng)里備案的是老大企業(yè)會(huì)計(jì)制度,但是現(xiàn)在財(cái)務(wù)軟件用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,那我們客戶出現(xiàn)破產(chǎn)了,應(yīng)收可能收不回這個(gè)要怎么做賬?
想咨詢下:母子公司往來(lái)款抵消中,其他應(yīng)付款可與其他應(yīng)收款同名戶抵消。這里同名戶,可以用母、子公司共同的控股股東嗎?
奶茶連鎖店的收入,比如一杯奶茶賣(mài)20元,申報(bào)收入,這個(gè)是不是要折回不含稅的?
公司開(kāi)的幼兒園,購(gòu)買(mǎi)書(shū)包入什么科目,購(gòu)買(mǎi)裝飾畫(huà),等又入什么科目?
我們是外貿(mào)公司,客戶重組了,2025的應(yīng)收收不回,走了保險(xiǎn),那收到賠付款后,需要做哪些事情?
老師,走公戶的流水,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不到三成,小規(guī)模公司,可靠不老師,危險(xiǎn)系數(shù)多高?
居間費(fèi)的扣除標(biāo)準(zhǔn)是?
個(gè)體戶要發(fā)放工資入成本嗎
老師,您好!我們是汽車(chē)銷售企業(yè),其他省的車(chē)補(bǔ)不是停了,我們這邊的國(guó)補(bǔ)還有,然后外地的有一批新能源車(chē)100部左右,要在我們這邊開(kāi)票,開(kāi)出去的客戶也都是外地的我們一部車(chē)掙一點(diǎn)這樣,然后進(jìn)項(xiàng)都是正常有票的,像這種有風(fēng)險(xiǎn)嗎
咨詢下:公司直接投資了一家企業(yè),如果被投資公司分紅,該筆分紅金額與公司的投資成本,即持股比例,一般在什么范圍算合理呢?

