同學(xué)你好 可以免稅的

老師好!我司是生產(chǎn)鐵罐的一般納稅人,現(xiàn)委托阿里巴巴出口一批貨物,阿里巴巴要求我們提供免稅申報材料。請問這些材料的用途是什么?我司沒有出口退稅的意向,還要提供這些材料嗎?還有他們要求我們用五聯(lián)的發(fā)票開票給客戶,但我們的發(fā)票都是三聯(lián)的???
老師好,想請教一些問題,我們公司是生產(chǎn)型企業(yè)今年5月份通過在阿里巴巴平臺上一達(dá)通報關(guān)出口了一批貨物,現(xiàn)在準(zhǔn)備申請退稅,需要開具這筆貨款的發(fā)票,請問這個購買方是開一達(dá)通還是境外客戶?開專票還是開普票呢?稅率是怎么計算的呢?發(fā)票的開具跟平常開給客戶的發(fā)票有區(qū)別嗎?
阿里巴巴國際站上零售商品收到的美元,無需報關(guān)出口,美元結(jié)匯成人民幣轉(zhuǎn)到公司賬上,這種情況下這筆收入我們是需要開普票申報免稅收入,還是直接做無票免稅申報呢?
老師 我想請問 我們公司是外貿(mào)公司小規(guī)模納稅人 我們公司阿里巴巴的訂單 客戶把貨款付到阿里巴巴一達(dá)通賬戶(第三方平臺可代理出口申報收款)我們公司提現(xiàn)到公司賬戶 然后把錢付給供應(yīng)商 供應(yīng)商開票給一達(dá)通 我們公司這個賬戶的收款付款 收入賬務(wù)處理是怎么樣的
老師,我們是小規(guī)模,做阿里巴巴國際站出口的外貿(mào)企業(yè),沒有去海關(guān)商務(wù)局備案,之前的收入都做內(nèi)銷收入,我們出口都是委托貨代報關(guān)的,如果我們要享受出口免稅這一政策,需要做什么?需要商務(wù)局備案嗎?還是直接在電子稅務(wù)局備案就好了?
老師,汽油開專票,可以進(jìn)項抵扣嗎
我公司是商業(yè)管理公司,為商場經(jīng)營商戶提供管理服務(wù)。為促進(jìn)銷售,我公司發(fā)放消費(fèi)券,消費(fèi)者領(lǐng)取消費(fèi)劵以后在商場消費(fèi),經(jīng)營商戶收到消費(fèi)券后跟我公司結(jié)算。那么我公司支付給商戶的消費(fèi)劵結(jié)算款該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢
老師,我公司要做資產(chǎn)減值入賬,需要哪些資料,才能稅前扣除?或者說是做為會計記賬的佐證。
老師 合作社理事長和成員可以做工資表發(fā)工資嗎,年底利潤分紅和發(fā)工資不影響對嗎
老師,請問勞務(wù)公司申報勞務(wù)報酬,產(chǎn)生的個稅工人自己怎么繳納呢?
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺銷售額319169.43元,其中 第三季度開具紅沖專票47000元,開具普通發(fā)票6.4萬(是線上客戶要求開具) 如何更正增值稅申報表怎么填寫金額數(shù)據(jù),是否要繳納超過30萬增值稅? 麻煩老師幫忙標(biāo)注填寫金額及對應(yīng)欄數(shù)!謝謝! 剛問郭老師,填寫第3欄,稅務(wù)提示未超過免稅標(biāo)準(zhǔn)申報,我是要扣減填寫到10欄嗎?老師怎么填寫?
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺銷售額319169.43元,其中 第三季度開具紅沖專票47000元,開具普通發(fā)票6.4萬(是線上客戶要求開具) 如何更正增值稅申報表怎么填寫金額數(shù)據(jù),是否要繳納超過30萬增值稅? 麻煩老師幫忙標(biāo)注填寫金額及對應(yīng)欄數(shù)!謝謝! 剛問郭老師,填寫第3欄,稅務(wù)提示未超過免稅標(biāo)準(zhǔn)申報,我是要扣減填寫到10欄嗎?老師怎么填寫?
老師,出口企業(yè)得港雜費(fèi)無論哪種成交方式在境內(nèi)產(chǎn)生的費(fèi)用都是要帶稅率的發(fā)票對吧?跟成交方式?jīng)]關(guān)系對吧?
老師你好,建筑公司,買的百葉窗,我記的材料其實(shí)是直接賣了,那后來進(jìn)的百葉窗我還記材料嗎,能記庫存商品嗎
老師,請問我們公司是銷售豬肉的,增值稅可以免稅,但下游一定要我們開專票,請問是按9個點(diǎn)開嗎?按9個點(diǎn)只開這一家客戶,會影響我賣給其他客戶的免稅身份嗎?