借 應(yīng)收賬款 -3680 貸 主營業(yè)務(wù)收入 -3680 沒有退款,不能沖銀行存款
師請問下原來會計(jì)在2021年9月份做了一個(gè)無票收入,可是9月份申報(bào)表里他沒有填寫這筆收入,然后等我接手后查看報(bào)表收入與賬上收入不一致,我就和他說了,他自查后說這比收入沒申報(bào),然后他說把原來那個(gè)沖紅,然后他把10月份賬上又補(bǔ)做了一筆分錄沖紅9月份那筆分錄,然后12月份又重新開的同等金額的發(fā)票, 無票收入分錄 借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 然后沖紅9月份無票收入的分錄 借應(yīng)收賬款(紅字) 貸主營業(yè)務(wù)收入(紅字) 老師這種情況科目余額表也不平,我該怎么辦呢,蒙圈了,還請指點(diǎn)
老師師是原來會計(jì)9月份做的無票收入,借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 10月份他沖紅這張發(fā)票,因?yàn)?月份沒有申報(bào)此筆收入 10月份沖紅 借應(yīng)收賬款(紅字) 貸主營業(yè)務(wù)收入(紅字) 老師這樣沖紅對嗎
老師,11月份收到客戶的錢,做了分錄借 銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 12月份客戶要求開發(fā)票 我這邊要怎么做12月份的分錄
11月份開九月份的無票收入發(fā)票,在11月份怎么紅沖這個(gè)無票收入呢 記賬軟件上寫 借 銀行存款 -3680 貸 主營業(yè)務(wù)收入 -3680 這樣嗎
你好,3月份正常開具一份發(fā)票 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng) 6月份沖紅了這份發(fā)票 6月份的分錄應(yīng)該怎么寫呢
你好想問下納稅表A105080這個(gè)表怎么填,1列資產(chǎn)原值379202.22 2列本年折舊、攤銷額56158.41 3列累計(jì)折舊、攤銷額56158.41 4列資產(chǎn)計(jì)數(shù)基礎(chǔ) 5列稅收折舊、攤銷額 4和5怎么填,現(xiàn)在提交預(yù)警了
老師,可以幫我解釋下這張憑證嗎
老師,外貿(mào)企業(yè),暫估款是按 總貨款/1.13暫估,還是總貨款/1.13*1.04暫估
是通過法人的二維碼跟支付寶,然后還有現(xiàn)金的形式收收進(jìn)來的。法人的微信二維碼是直接就是掃給法人那邊了嘛。然后我現(xiàn)在是說,就是我們那個(gè)收收據(jù),如果說微微信或者支付寶就是一個(gè)總數(shù)那樣子,然后呢,就是直接叫法人轉(zhuǎn)這個(gè)整數(shù)進(jìn)來。這樣子進(jìn)來就就就就直接做那個(gè)主營業(yè)務(wù)跟銀行存款。這樣子做賬可以不?他今天已經(jīng)轉(zhuǎn)了,但是沒有沒有沒有轉(zhuǎn)對那個(gè)數(shù)。然后他是說明天再接著我跟他說了,我說明天要轉(zhuǎn)對,那對的上那個(gè)數(shù)的金額轉(zhuǎn)進(jìn)來,這樣子可以不?
老師,五六線城市的話,5家內(nèi)賬,2家小規(guī)模外賬的話,談薪資的話,什么區(qū)間合適呢
還有說不用管他,只要季報(bào)到時(shí)候和稅務(wù)月末余額賬上和銀行相符就可以
昨晚8.12課上,方老師說周六上午講的押題卷是哪套卷子呀?有電子版的試卷嗎
老師,請問,預(yù)提律師收入個(gè)稅,按照哪一檔稅率預(yù)提呢?
辦公室人員配的防藍(lán)光眼鏡可以計(jì)入辦公費(fèi)里嗎
我想問一下,之前把6月份付的工資,財(cái)務(wù)報(bào)表日期做到7月了,導(dǎo)致報(bào)報(bào)7月底的余額和7月銀行不同頻,但是倒退到6月末把他本是6月付的款,但是憑證做到7月了,倒推回去,實(shí)際財(cái)務(wù)報(bào)表和銀行還是一致的,這種情況咋處理,怎么解決7月底報(bào)表上的銀行和實(shí)際銀行金額一致的這種情況。