你去自己是怎么計算的?
老師我們企業(yè)是不給員工交社保的,但員工要求以企業(yè)名義自己交那么社保開來的收據(jù)是這樣的,我做工資的時候代扣代繳那欄應(yīng)該填哪個數(shù)啊
老師,你好,如果我們員工是今年9月入職,現(xiàn)在個稅是按年累積,哪前面的數(shù)據(jù)員工到時候自己做匯算清繳嗎,員工是9月第一個月來這里上班,9月工資收入是1W-50000基本扣除-310.36社保-2000小孩上學(xué)-1500租房-400學(xué)歷=789.64? ? 789.64*0.03=23.69個稅,我在自然人電子稅務(wù)局里這個員工應(yīng)交的個稅和這個相符、
老師,2月份申報個稅的數(shù)據(jù)是12月份的工資,當(dāng)時按照12月數(shù)據(jù)預(yù)扣了個稅,但是2月申報的時候累計數(shù)據(jù)都自動變成一月數(shù)據(jù),比如社保只有一個月扣除數(shù),這就導(dǎo)致我預(yù)扣的個稅跟系統(tǒng)申報的不一致 了怎么處理
我在給本月新增員工進(jìn)行個稅申報的時候,他是本月入職本月發(fā)工資,工資數(shù)大幾千,員工想在本月開始繳納個稅,但是在個稅扣繳端上操作的時候,系統(tǒng)自動累計了十一個月的累積扣除費(fèi)用11*5000=55000,這樣他就無法交稅了,怎么處理可以避開這個累積的扣除數(shù),按照本月的實(shí)際工資減五千等進(jìn)行扣稅?
老師,個稅扣繳端的累計數(shù)據(jù)是哪里來的,我們是一家新企業(yè),員工的個稅應(yīng)在本月繳納12月份的,但是和我自己算的不一樣啊,數(shù)據(jù)對不上怎么回事
老師我怎么去區(qū)分合同用新租賃合同還是用原來租賃合同呢?
請問可以不用轉(zhuǎn)出未交增值稅直接用未交增值稅科目嗎?有什么利弊嗎?請老師詳細(xì)說一下
不是本單位人員報銷有什么規(guī)定?
8月份升的一般納稅人,8月份有一張紅沖的發(fā)票,是紅沖7月份的普票,在8月份申報一般納稅人增值稅時是可以抵減銷售額嗎?
我是出口企業(yè)。與貨運(yùn)公司有業(yè)務(wù)往來。貨運(yùn)公司幫我們運(yùn)輸貨物。在運(yùn)輸過程中,發(fā)生損失。貨運(yùn)發(fā)生賠償。原先進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是紅沖收取賠償金還是我司另外開票,收取賠償金
請問老師,在哪里可以查一個人在哪幾家企業(yè)做監(jiān)事?
小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅嗯,多少是按照5%的稅率征收?
公司購買的米面油送個客戶的節(jié)禮該怎么走賬???
老師法人給公司轉(zhuǎn)錢,備注備用金,做庫存和銀行分錄嗎,還是做往來款
老師取進(jìn)來的成本發(fā)票大于了實(shí)際支付的金額怎么做賬
老師,一個人的應(yīng)發(fā)工資是30000.四險一金是1323.53 專項(xiàng)附加扣除是5000,起征點(diǎn)是5000.那么這個人的個稅應(yīng)是(30000-1323.53-5000-5000)*20%-速算扣除數(shù)1410=2325.29應(yīng)繳個稅2325.29.那為什么扣繳端顯示的不交呢,這是第一次在新企業(yè)上
我是這么算的
可能是把之前的檢查費(fèi)用也算上了,所以和你的不一樣。
是說扣繳端加入了檢查費(fèi)嗎,那這個檢查費(fèi)是什么意思
沒太明白您這個是什么意思?
我看到專項(xiàng)附加扣除都是累計2個月的,是說把之前的給加上了嗎
有可能是把之前的也加上了。
那我是不是按照這個扣繳端來給員工做個稅就行了呢
對,你按照系統(tǒng)計算出來的就行