嗯嗯,可以的,沒問題的

老師,我公司12月開出發(fā)票60萬左右,但是收到了100萬左右的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但是之前我公司的賬上盈利太多,這次我可以把這100萬都抵扣嗎?這樣的的進(jìn)項(xiàng)就多了,這樣可以嗎?
我現(xiàn)在的公司是一般納稅人,連續(xù)三個(gè)月,每個(gè)月都有100多萬的銷售收入,可是進(jìn)公戶的只有十多萬,其他的都進(jìn)了支付寶,微信等私戶,每個(gè)月開票也就十萬左右,這樣做合法嗎?
老師,我們發(fā)票額度是1600萬,開票項(xiàng)目為6%服務(wù)費(fèi)專票,之前開票都是單張100萬以下,已開具多張99萬左右的發(fā)票,這次可以開一張110萬的發(fā)票嗎,單張發(fā)票開100萬以上可以嗎,會(huì)引起預(yù)警嗎
老師好,公司本月銷售收入260萬左右,銷項(xiàng)稅33萬,但是有些供應(yīng)商說票要下個(gè)月才能開,所以導(dǎo)致我們本月可勾選的進(jìn)項(xiàng)稅17萬左右,那這樣就要交16萬左右的稅,那關(guān)鍵是票沒開過來,還要交這么多稅,那怎么辦,怎么處理會(huì)符合稅法規(guī)定?請(qǐng)老師賜教
老師好,公司本月銷售收入260萬左右,銷項(xiàng)稅33萬,但是有些供應(yīng)商說票要下個(gè)月才能開,所以導(dǎo)致我們本月可勾選的進(jìn)項(xiàng)稅17萬左右,那這樣就要交16萬左右的稅,那關(guān)鍵是票沒開過來,還要交這么多稅,那怎么辦,怎么處理會(huì)合理?
我們是律所,和總公司、分公司簽的1份代理合同,開票給分公司,總公司付款,需要讓分公司寫委托付款證明嗎?
咨詢費(fèi)開票是開現(xiàn)代服務(wù)咨詢費(fèi)嗎
帳套6月份,應(yīng)交稅費(fèi)和稅務(wù)申報(bào)數(shù)據(jù)對(duì)的上,但是問題是有一張需要進(jìn)項(xiàng)稅專票抵扣的,我沒認(rèn)證抵扣 錯(cuò)誤按照旅客運(yùn)輸服務(wù)手動(dòng)填入了,現(xiàn)在怎么操作合適呢?目前稅確實(shí)是那么多,但是專票2張沒抵扣
剛才問題問錯(cuò)了,就是11月份報(bào)稅截止日期是哪天?
外貿(mào)出口企業(yè)如果有內(nèi)銷和外銷,送貨單據(jù),比如說送貨單開了10臺(tái),出口六臺(tái),內(nèi)銷四臺(tái),送貨單是不是可以共用?在這發(fā)票與關(guān)口一致情況下,送貨單與發(fā)票是不是也一定要保持一致?
你好,公司操作股權(quán)轉(zhuǎn)讓,100元轉(zhuǎn)讓出去的,在資產(chǎn)負(fù)債表里面,哪個(gè)位置填寫數(shù)據(jù)
25年10月份征期到幾號(hào)?
老師,請(qǐng)問一下建筑行業(yè)開具發(fā)完也就是確認(rèn)應(yīng)收會(huì)計(jì)分錄,收到供應(yīng)商的會(huì)計(jì)分錄
外貿(mào)企業(yè)的出口退稅,然后進(jìn)項(xiàng)稅每個(gè)每種數(shù)量都多開80,然后這樣配單會(huì)剩一點(diǎn)點(diǎn),會(huì)不會(huì)有什么問題嗎,
你好老師,有沒有關(guān)于企業(yè)所得稅免稅的稅收相關(guān)政策


那這樣,我們12月的就不用交增值稅了?而且還有多?這種情況下報(bào)增值稅報(bào)表,會(huì)不會(huì)報(bào)不了?
或者是我可以做這些費(fèi)用,但是先不抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
不管是否交稅都要申報(bào)增值稅
好的,但是我是想交一點(diǎn)增值稅,在全部抵扣的情況下又把它這100多萬做成本,這種情況下可以嗎?
可以的,沒問題的哈
那怎么操作呢?就是我抵扣時(shí)少勾選 一些,但是在做賬時(shí)可以全部都做進(jìn)成本,把沒勾的進(jìn)項(xiàng)票做賬時(shí)做成待抵扣?
嗯嗯,就按你的思路做就是
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利,方便的話給個(gè)5星好評(píng)。禮貌用語,切勿回復(fù)!