如果你們下一個月能收到發(fā)票的話,你可以先申報不交稅。下一個月收到了發(fā)票認(rèn)證之后留底,再下一個月留底抵欠 但是附加稅需要交,而且有滯納金。

老師,您好,請問下我們這邊購入的材料供應(yīng)商大部分都是開的1%專票,而我們開的是13%的專票, 現(xiàn)在基本上沒有多少進(jìn)項票進(jìn)來,每個月需要開100萬左右的銷項出去, 這樣稅負(fù)率太高,會不會有什么問題呀?
老師,我們是凍品公司,有進(jìn)銷存系統(tǒng)的,每天都有打單的,倉庫進(jìn)貨出貨的,但是我們外賬都是按照發(fā)票做收入,進(jìn)項票直接做入庫全部結(jié)轉(zhuǎn)成本了,沒有進(jìn)銷存系統(tǒng)的,如果人家來查賬,肯定就得給人家看外賬了,要不人家說你們辦公室都有打單員,卻沒有進(jìn)貨存的賬?肯定能猜到有內(nèi)賬吧?如果人家查起來我們內(nèi)賬收款一個月有40萬左右,那一年就480萬,會不會要求按照一年按照480萬的13%繳稅?如果補(bǔ)5年,那就是300萬左右咯,會這樣要求補(bǔ)稅嗎?還有滯納金啥的
老師你好,我想問一下你這個運輸公司的那個預(yù)算成本這塊兒表,就是這個表怎么做,比如說我們這邊有一家公司的話,他現(xiàn)在就是,嗯,去年收入總共就300多萬,但是現(xiàn)在的話就是說運輸公司的話,一個季度就在300萬左右,也就是說今年一年的銷售收入的話,預(yù)計達(dá)到一千萬左右。我就想整個一個預(yù)算,比如說就是成本的話,還有還有運輸成本,還有過路費,還有油料,再個就是人員工資這塊,就是修理費這一塊兒,想問一下你這個具體的情況,我應(yīng)該怎么做,就是說,還要就是在適當(dāng)?shù)慕稽c兒增值稅和那個企業(yè)所得稅。
在問題是這么個情況,我們在本身有一家一般納稅人的情況下,因為稅交太高了,所以我們的下游都不要票,變成了,我進(jìn)項本來不含稅的情況下下,我要含稅就得加稅,成本增加了,銷售也要虧本給客戶開票,我們的代理記賬公司,就給我們建議現(xiàn)在小規(guī)模跟個體不是不收增值稅嘛,開了家個體來分擔(dān)。個體戶4月份左右成立的,上個季度開了100多萬的發(fā)票出去,一點進(jìn)項都沒有,像這樣的情況要可以怎么處理?
老師你好,我自己經(jīng)營一家物流個體戶,從今年2月份開始開始運作,稅務(wù)局當(dāng)時是規(guī)定定期定額征收,由稅務(wù)機(jī)關(guān)自行申報,定額是季度9萬,我每個月開票大概在10萬左右,都是開具的專用發(fā)票1%的,每個季度根據(jù)開具專票金額交稅,后來稅務(wù)從9月份開始,給我改為查賬征收,需要我自己申報,查賬征收的話,就需要做賬報稅了,那么我想問一下,2-8月份,我的賬應(yīng)該怎么做?2-8月份有成本費用,但是沒有去取得成本發(fā)票,這個應(yīng)該怎么辦處理
如果訂加班歺發(fā)票不好取得,可不可以直接列清單,員工某某訂歺費多少,一個月匯總一次,這樣可以入帳報銷嗎,企業(yè)所得稅和個稅要交稅嗎?
老師 有些產(chǎn)品生產(chǎn)了 又不要了 下線了 怎么辦
老師,我們現(xiàn)在是電商,水果批發(fā),個體的照,稅務(wù)局現(xiàn)在下來查,必須按核定的金額交稅,可是我們確實虧損,稅務(wù)局不聽,就要求按核定的交稅,還有其他辦法嗎
退休人員返聘的工資是申報工資薪金還是勞務(wù)報酬?
1怎么判斷產(chǎn)品出口是免稅的,電子稅務(wù)局,出口退稅率,輸入商品代碼,這個代碼是報關(guān)單上的代碼嗎?但是查不到 2.國家外匯管理局?jǐn)?shù)字外平臺,這塊查詢哪些信息,用于出口免抵退
建筑公司承包鐵局的項目并簽訂合同結(jié)算開票,對方讓公司通過中航信用金融平臺融資到賬的款項,回單備注是對公貸款,請問這個融資款記入短期借款?還是其他應(yīng)付款?
外貿(mào)公司收到進(jìn)項發(fā)票當(dāng)月進(jìn)項勾選了,所屬期是10月,次月申報退稅所屬期選的是自然月11月,這個進(jìn)項發(fā)票稅額入賬的會計分錄是?
【考題·判斷題】收購單位支付個人款項時,由付款方向收款方開具發(fā)票。( ) (2020年) 答案:√ 請老師解釋一下
個稅返還交的增值稅,屬于什么項目?
老師 采購運費 是直接記入成本,還是記庫存商品里啊
還有其他的方式嗎?
其他方法就是正常繳納了,沒有其他的了