
老師,我們新公司在上海電子稅務(wù)局網(wǎng)上登記了,但是 稅種核定 是自動(dòng)完成的,不是我們自己選擇、要求核定什么稅就核定什么稅。所以現(xiàn)在,印花稅 等稅種沒有核定,如果后天上班核定 不會(huì)影響我們下個(gè)月 印花稅 的納稅申報(bào)吧? 還有,因?yàn)槭亲詣?dòng)核定,企業(yè)所得稅 我看不出來是月報(bào) 還是 季報(bào)?在電子稅務(wù)局中什么地方看呢?
老師:我們是藥店,個(gè)人獨(dú)資企業(yè),查賬征收,現(xiàn)在稅務(wù)搞檢查,叫我們統(tǒng)計(jì)醫(yī)保收入和非醫(yī)保收入,我統(tǒng)計(jì)好,把表交上去,從2019年到現(xiàn)在沒有繳納任何稅費(fèi),現(xiàn)在稅務(wù)說我們的數(shù)據(jù)不相符,說數(shù)據(jù)很亂,要來我們藥店查賬,老師稅務(wù)都查什么啊,就是一定要我們繳稅的意思嗎?她還說按照他們的數(shù)據(jù),我們要繳很多稅,我們這是一個(gè)小小的藥店,真的都是虧損,店面現(xiàn)在都縮小了,剩下80多個(gè)平米了,店租貴,每個(gè)月店員工資付完基本就剩下幾百塊,有的時(shí)候2000多塊,其他時(shí)候都是虧損
老師,您好!我們?nèi)ツ贽k的個(gè)體戶營業(yè)執(zhí)照,是查賬征收,但是我們不開票,也沒有任何收入,現(xiàn)在在當(dāng)?shù)囟惥稚暾?qǐng)改成核定征收,人家說都是查賬征收,沒法改,但是我們不發(fā)生任何業(yè)務(wù),也必須要建賬嗎?
就是我們有一個(gè)建筑公司,然后嘞,他是定額征收,核定征收的,就是一個(gè)季度是45萬的。那個(gè)開票額度,然后嘞,現(xiàn)在稅局他又把額度降,他是把那個(gè)開票金額降下來了,但是他那個(gè)核定征收,它那個(gè)是不變的嘛。 然后,如果那個(gè)核定征收還是按照一個(gè)季度45萬,但是他開票只給我們一個(gè)月開10萬,那我們一個(gè)季度就是30萬,那我們還是按45萬去。交稅的話,那肯定劃不來。那現(xiàn)在我想提額的話,是做合同是吧?提交給稅局。 然后我做合同呢,是合同的金額是在45萬以內(nèi)好呢,還是45萬以上好呢?
老師,你好,我們是加工制造出去以后給用電商去售賣,我們的工廠生產(chǎn)出來賣給電商,實(shí)際上這個(gè)電商和工廠都是我們家的,他們?cè)诙悇?wù)局的備案法人和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人就會(huì)有交叉,現(xiàn)在工廠要開票給電商,工廠沒有發(fā)票額度了,我需要上傳合同給稅務(wù)局查看,他如果問我為什么財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和法人有交叉,我可以這么如實(shí)說嗎
老師 采購運(yùn)費(fèi) 是直接記入成本,還是記庫存商品里啊
請(qǐng)問下,上課老師說小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,申報(bào)所得稅時(shí)報(bào)送的財(cái)務(wù)報(bào)表只要保送資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表就行了,我們也是小企業(yè)準(zhǔn)則,為啥還要報(bào)現(xiàn)金流量表?
請(qǐng)問老師,我在抖音上面銷售了一箱白酒,免費(fèi)試喝的,客戶就扣了一瓶,剩下五瓶退給我了,那我少那一瓶的帳該怎么做?
老師,請(qǐng)問新開辦的公司找代賬公司的費(fèi)用可以計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-開辦費(fèi)嗎?
老師請(qǐng)教一下,要是好幾個(gè)公司的最終受益人都是一個(gè)人,會(huì)被稅務(wù)認(rèn)為是關(guān)聯(lián)公司嗎
老師,2022年的所得稅在以后期間更正會(huì)在電子稅務(wù)局重新覆蓋嗎
郭老師您好,跨境電子商務(wù)綜試區(qū)出口貨物,小微企業(yè)所得稅按4繳納嗎
生產(chǎn)企業(yè)出口非自產(chǎn)貨物,進(jìn)項(xiàng)為普票,如何做免稅申報(bào)?
老師,收到股東拿現(xiàn)金存入的投資款,存入的時(shí)候是備注:投資款嗎?
你好老師,合同簽訂的是EXW,報(bào)關(guān)單顯示的是FOB,兩者金額相同,國內(nèi)運(yùn)輸費(fèi)客戶負(fù)責(zé),客戶自己付的費(fèi)用,這樣的話,我已報(bào)關(guān)單確定收入的話,是不是客戶負(fù)責(zé)的國內(nèi)運(yùn)輸費(fèi)用的發(fā)票應(yīng)該開給我們公司?

