建議分開來開,如果有外銷還有內(nèi)銷的,你這個(gè)發(fā)票不好認(rèn)證 內(nèi)銷的抵扣勾選外銷的退稅勾選

我是純外貿(mào)企業(yè),工廠給我們開的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我們退稅勾選了之后發(fā)現(xiàn)一個(gè)字錯(cuò)了,我現(xiàn)在的操作是開紅字信息單,信息單里勾已抵扣,然后讓工廠重新開藍(lán)字,這樣對嗎,然后附表二進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。這樣進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出部分會(huì)不會(huì)要補(bǔ)稅
老師請問下開票是倒擠倒擠單價(jià)還是倒擠數(shù)量?公司叫我開250000的票,但是我一般都是開2張10萬和一張5萬的,比如單價(jià)是5300,票總額是十萬,我是以這兩個(gè)數(shù)字倒擠出數(shù)量,數(shù)量那一欄有很多小數(shù)點(diǎn)。但是今天老板卻叫我別這樣開,讓我把數(shù)量確定好,然后倒擠單價(jià),這樣單價(jià)會(huì)有很多小數(shù)點(diǎn)。我覺得這兩種都沒什么問題呀,我覺得倒擠數(shù)量的反而還好點(diǎn),老師您認(rèn)為呢?
老師,想咨詢個(gè)問題,我們公司是外貿(mào)企業(yè),國外 客戶想把鞋底寄到國內(nèi)代加工,我們公司如果就以進(jìn)口鞋底的方式(交關(guān)稅和進(jìn)口的進(jìn)項(xiàng)稅),然后賣給代加工的工廠,工廠再把鞋底價(jià)格加上賣回來給我們,我們再賣出去給國外的客戶。。這樣是不是正常的內(nèi)銷,海關(guān)增值稅正常抵扣,出口也能正常退稅,會(huì)不會(huì)有什么問題
老師,您好!請教您,我們是商貿(mào)批發(fā)行業(yè),正常是先采購進(jìn)來再賣出去,每月賣出來的會(huì)存在高開的比較多的,然后增值稅稅負(fù)可能就會(huì)比較高,然后我們就會(huì)先把平臺(tái)取得的發(fā)票先勾選認(rèn)證,然后做賬的時(shí)候就借:在途物資,進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款。這樣做的話對嗎?還有一個(gè)問題,就是平臺(tái)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有,但是出入庫單沒有就沒法做庫存商品,還有其它方法嗎?
外貿(mào)出口企業(yè)。出口模式0110,價(jià)格fob。問題1-知道0110是一般貿(mào)易,9810是出口海外倉,9710是BTB,9610是BTC。這幾種模式,在財(cái)務(wù)做賬、退稅申請、備案資料整理,都有什么區(qū)別呢?問題2-有些訂單會(huì)有海上的運(yùn)費(fèi),有的還會(huì)有海外倉儲(chǔ)費(fèi)用,但是報(bào)關(guān)還是0110,F(xiàn)OB價(jià)格,那開具的海上運(yùn)費(fèi)和海外倉儲(chǔ)費(fèi)用,可以入賬,作為費(fèi)用支出嗎?怎么做才合理。問題3-新和一達(dá)通合作,2n模式出口,0110,F(xiàn)OB價(jià)。收匯是一達(dá)通收匯,退稅是企業(yè)自己申請退稅。請問0110模式報(bào)關(guān)是否合規(guī),出口發(fā)票,銷售方是自己企業(yè),進(jìn)貨發(fā)票購買方是自己企業(yè),然后用代理證明申請退稅,是這個(gè)個(gè)流程嗎?這個(gè)流程里都有哪些注意事項(xiàng),特別是第一筆退稅,都需要準(zhǔn)備什么資料?
老師 我今天在收到Word 中有 打開文件有幾個(gè)字底下有紅色劃線,為什么打印預(yù)覽時(shí)候 看不到, 對方是怎么操作的。
固定資產(chǎn)折舊24年7月份固定資產(chǎn)卡片計(jì)提59815.38元,未計(jì)提賬務(wù)調(diào)整的62167.3元,同月賬面因賬務(wù)調(diào)整計(jì)提折舊62167.3元,未計(jì)提59815.38 元。2025年10月對上述問題進(jìn)行調(diào)整,調(diào)整后固定資產(chǎn)卡片折舊額為,,元,賬面折舊額為,,元,差額為62167.3元,老師,這個(gè)能不能在解釋一下,
老師,什么叫運(yùn)營支出?
個(gè)體戶的經(jīng)營所得按什么比例繳稅,一個(gè)月免稅額是多少
老師,我名下有個(gè)營業(yè)執(zhí)照,是家紡的,能開服裝的票嗎
買人家的蒸汽產(chǎn)生的回榴水在賣給人家直接沖制造費(fèi)用,不記收入可以嗎
老師,請教一下,公司其中一個(gè)大股東做唯一最終受益人的話,在填寫受益人備案的時(shí)候,持股比例是寫工商登記的還是寫100
老師請問一下,10月幫朋友交了一個(gè)月社保,錢她是私轉(zhuǎn)給我的,不做工資和報(bào)個(gè)稅,以后也不給她交了,這個(gè)費(fèi)用可以這樣處理嗎? 借:其他應(yīng)付款1183.96 貸:銀行存款1183.96 平賬借:庫存現(xiàn)金1183.96 貸:其他應(yīng)付款1183.96
電腦重新安裝了系統(tǒng),電扣繳端數(shù)據(jù)都沒了,怎么辦
運(yùn)輸公司的裝卸費(fèi)入成本還是費(fèi)用

