你好; 你是按照? 季報(bào)的話;? 那么就是 比如4季度就是10-12月 季度合計(jì)的金額來報(bào);對(duì)的??
老師您好,請(qǐng)問現(xiàn)在印花稅改革了,改成買賣合同了,但是我們購(gòu)入和銷售的合同回來的不及時(shí),怎么計(jì)算印花稅
請(qǐng)問在申報(bào)印花稅時(shí)買賣合同計(jì)稅基礎(chǔ)是這個(gè)季度的收入對(duì)不?請(qǐng)問跳出來的結(jié)算多少怎么填?
我這里有普票3%的116670.84,專票3%的274000.16,無票164110.33。季度超過30萬,請(qǐng)問我在申報(bào)增值稅時(shí)候的減征額是多少?我在稅務(wù)局輸入銷售額后,自動(dòng)跳出來的減征額是7874.41。我不太清楚這個(gè)數(shù)字是怎么計(jì)算的。
老師請(qǐng)問下, 更正上個(gè)季度的印花稅,結(jié)果有個(gè)租賃合同更正后金額小了, 現(xiàn)在導(dǎo)致多交幾十塊,但是本季度扣款的時(shí)候多交的不會(huì)抵掉, 這個(gè)該怎么辦?
老師,我們是工程行業(yè),印花稅是按季申報(bào),之前都是填寫利潤(rùn)表的本季主營(yíng)業(yè)務(wù)收入數(shù)據(jù)進(jìn)行申報(bào),請(qǐng)問填寫這個(gè)數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么呀?現(xiàn)在不懂為什么要填利潤(rùn)表的本季主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,另外下游合同也要申報(bào)印花稅對(duì)嗎?下游合同是指哪些?麻煩老師解答一下
B公司租用A公司固定資產(chǎn)不動(dòng)產(chǎn)和動(dòng)產(chǎn)進(jìn)行經(jīng)營(yíng),開車出去開的B公司通行費(fèi)可以入B公司費(fèi)用嗎?可以進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?租的A公司的所有動(dòng)產(chǎn)固定資產(chǎn)里包含有這輛車
老師,我司是裝修公司,對(duì)方公司提供水電,我司其他包工包料,可以開發(fā)票按簡(jiǎn)易征收,開建筑服務(wù)-裝修費(fèi),稅率按3%的計(jì)稅發(fā)票嗎
老師,其他權(quán)益工具投資,遞延負(fù)債對(duì)應(yīng)的借方 其他綜合收益,在其他權(quán)益工具投資處置的時(shí)候,不需要把這個(gè)其他綜合收益轉(zhuǎn)存到留存收益嗎?
投資了一家公司 做的長(zhǎng)股投6萬 貸方銀行存款6萬 ,現(xiàn)在不干了 被投資方退回給我們39000元 這個(gè)怎么做賬
老師,請(qǐng)教一下,個(gè)稅未按時(shí)繳納,要罰款R50,(晚了3天,這種有什么辦法可以駁回嗎?謝謝
開發(fā)票稅務(wù)編碼去哪里查
我們木業(yè)公司,開的是農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,然后之前開錯(cuò)發(fā)票在6月份做紅沖,我在申報(bào)的時(shí)候要再做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
公司去年涉及股權(quán)轉(zhuǎn)讓,注冊(cè)資金600萬,凈資產(chǎn)有400萬,轉(zhuǎn)讓時(shí)按1萬作價(jià)轉(zhuǎn)讓的,專管員說要補(bǔ)交稅,這個(gè)是要補(bǔ)交什么稅
老師,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)和利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額,啥等式關(guān)系
老師,我們公司的工人考證,(焊工證/高空證)這個(gè)想讓考證公司給開票抵公司的所得稅呢,那抬頭寫工人自己名字還是公司名字?
不是按實(shí)際收款對(duì)嗎?因?yàn)槲覀冎皇情_票沒收款
?你好;? ?按照你合同金額來? ? ;? ? ?不是按照實(shí)際收到金額;? ??