你好,上面的這些金額都是不含稅的是嗎?如果是的話,164111.33?116670.84)*2%
小規(guī)模公司,超過三十萬,在第三季度開有專票3,普票3和1,普票3%,銷售額:4462049.58,稅額:133861.42 ,普票1%,銷售額:20000 ,稅額:200,現(xiàn)在申報增值稅,國家有個減免2的政策,我想說:普票哪里我申報的時候如果我是按1%來申報,可是做賬的時候卻是有3%和1%。分錄我需要修改么,還是說按實際的來做賬就行。不影響后期的匯算清繳什么的。
小規(guī)模納稅人增值稅3%減免按1%繳納,季度為未超過30萬,我將收入填寫到未達(dá)到起征點銷售額,但是免稅額是按照3%計算的,票面是1%,和票面稅率不符,請問怎么申報增值稅?
您好老師,我這邊是小規(guī)模納稅人,四季度銷售額沒達(dá)到45萬(沒開專票,全普票)。今天報增值稅時報表自動帶出不含稅銷售額,然后“本期免稅額”那欄是按照不含稅銷售的3%減免,那我做賬時是按照發(fā)票開具的1個點做的銷項稅額,做的賬銷項免稅額計入營業(yè)外收入數(shù)字和增值稅報稅系統(tǒng)的免稅數(shù)字不一樣,請問老師,這個怎么處理
老師,我想問一下,我家是定期定額征收的個體戶,增值稅的政策是季度不超過45萬不交稅,個稅是季度不超過15萬不交稅,專管員給核定的季度銷售額是29700,也就是月度9900,我家基本上不開票,季度銷售額60萬左右,我季度申報的時候銷售收入那自動出來29700,我直接申報這個數(shù)沒啥問題吧?
我這里有普票3%的116670.84,專票3%的274000.16,無票164110.33。季度超過30萬,請問我在申報增值稅時候的減征額是多少?我在稅務(wù)局輸入銷售額后,自動跳出來的減征額是7874.41。我不太清楚這個數(shù)字是怎么計算的。
老師,23年甲向乙銷售一批商品,,商品于3年后交貨,乙要是23年付款400元,26年付款460元,這說明甲融資了,,假如利息6個點,那么24年的利息是400*0.06=24,25年的利息424*0.06是這么算嗎?
老師,您好,一般納稅人酒店,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,攤銷方法五五分成法,遇到幾個問題 1:圖片是營業(yè)執(zhí)照上的范圍,酒店日常會銷售商品,也會開商品發(fā)票(商品是放在大堂展示的,如果客人想買,會賣給客人,有茶具,香氛,還有洗護(hù)套裝),當(dāng)前電子稅務(wù)局只開過6%的住宿服務(wù)費,如果銷售商品的話,營業(yè)執(zhí)照是不是沒有范圍,還有發(fā)票系統(tǒng)怎么開商品項目? 2:酒店領(lǐng)用的低值易耗品按五五分成攤銷,我在當(dāng)月做了出庫單,是不是轉(zhuǎn)成本的時候只需要轉(zhuǎn)一半金額就行了?另一半是報廢的時候再攤銷,那我需要附什么單據(jù),是合規(guī)的? 3:在8月做7月增值稅申報表的時候,收入很少,6月還是籌備期有很多待認(rèn)證進(jìn)項稅,那我應(yīng)該怎么做啊,隨便選一部分認(rèn)證,還是選跟銷項稅金額差不多的?
老師好!問一下關(guān)于應(yīng)交稅費明細(xì)賬里的合計是對本月同方向借方的合計嗎?
一家賣農(nóng)產(chǎn)品和水果的公司,請主播直播宣傳,請問怎么降低稅,是讓主播注冊個體戶 還是說直接做勞動報酬,還有廣告費抵扣怎么算
個人所得稅報全體公司所有人員的信息嘛?
老師22題,這句話后半句應(yīng)該是測試相關(guān)控制吧,而不是評價。
董孝彬老師,繼續(xù)剛話題,張三除了和女友的事情外,別的心理感受如何?
老師,你還在嗎?那現(xiàn)在大環(huán)境下,是不是軟件銷售不太好做?
怎么查輸入稅號查發(fā)票電子版?
老師,你好 原材料石頭經(jīng)過水洗,鄂破,制砂色選,最終選出 A級 B級,C級砂,成本核算時,應(yīng)使用什么樣的核算方法?