你好1;? ?是的;需要做賬的;? ? 你要按照開票來做哈? ?
我剛才聽了齊紅老師的小規(guī)模納稅人增值稅案例六,這個(gè)案例大概意思是:二季度銷售農(nóng)產(chǎn)品、貨物、固定資產(chǎn)、服務(wù)不含稅銷售額共35萬,另外銷售不動(dòng)產(chǎn)不含稅銷售額50萬元。本季度共銷售85萬,但扣除不動(dòng)產(chǎn)銷售的50萬后只有35萬,這35萬不超過45萬元,所以享受小規(guī)模納稅人增值稅免稅優(yōu)惠政策。但是銷售不動(dòng)產(chǎn)的50萬還是要交稅的,這是為什么?是因?yàn)檫@50萬超過45萬嗎?如果不動(dòng)產(chǎn)銷售不超過45萬,用不用交稅呢?
小規(guī)模納稅人,一個(gè)月的銷售收入小于20萬,未開票銀行入賬含稅金額有15萬,開票的5萬,我入賬作為銷售收入的金額是按1%來算,還是按3%來算,會(huì)計(jì)分錄如何寫?增值稅部分如何做分錄
老師好,我司加油站,今年2月成立,去稅局備案時(shí)候就申請(qǐng)一般納稅人,但是目前銷售金額才80多萬,購入油發(fā)票全部專用發(fā)票,請(qǐng)問錄分錄是按按小規(guī)模還是按一般納稅人?如:購油10萬,其中不含稅金額6萬,稅額4萬,分錄,借:庫存- X油6萬,應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額4萬,貸:應(yīng)付賬款10萬?還是按小規(guī)模那樣做
小規(guī)模納稅人月/季度為超過15萬及45萬的規(guī)定到其中包含部分開具的是專票,這種情況下專票部分單獨(dú)剔除出來按不免增值稅繳納增值稅,而開具普票部分按免增值稅申報(bào)享受納稅政策呢????? 還是雖然不含稅銷售額未超過月15萬及季度45萬規(guī)定,只要開具過一張專用發(fā)票所有的普票+專票銷售額均全額按3%減按1%來申報(bào)繳納增值稅呢?????
老師你好,我是小規(guī)模個(gè)體戶,2022年1一6月申報(bào)經(jīng)營所得是查賬長征收,7一12月稅局給我核定成了定期定額征收,應(yīng)納稅經(jīng)營額為5萬,請(qǐng)問是每個(gè)月只能開5萬的票嗎,一個(gè)季度只能開15萬的票嗎?那增值稅和經(jīng)營所得稅季度還用申報(bào)嗎?謝謝
收外國客戶的預(yù)付款,包含了運(yùn)費(fèi),因?yàn)椴恢肋\(yùn)費(fèi)是多少,多收的,最后結(jié)算完以后多收外國客戶670元,這670元計(jì)入營業(yè)外收入科目嗎?
現(xiàn)金返利沒有開票也要繳納增值稅嗎?
老師,更正了24年2月的個(gè)稅,但是不能申報(bào),提示往期的需要重新記稅,我如何把24年2月的申報(bào)了,接下來咋操作
老師,我們用的金蝶正式版會(huì)計(jì)軟件,在錄入固定資產(chǎn)卡片折舊費(fèi)用科目時(shí)籌建期設(shè)置了管理費(fèi)用,開工后能再設(shè)置成制造費(fèi)用嗎
費(fèi)用化研發(fā)支出不是已經(jīng)計(jì)入管理費(fèi)用了嗎,為啥還有
公司找個(gè)人做勞務(wù),沒有發(fā)票 這種情況怎么弄?個(gè)人可以開給公司嗎
給員工獻(xiàn)血補(bǔ)貼200元如何做會(huì)計(jì)分錄及要交個(gè)稅嗎?
我們是一家物流公司,總公司每個(gè)月在我們的收入提點(diǎn)33%,剩下的提成轉(zhuǎn)給我們,但是他們是轉(zhuǎn)給我們私人賬戶的。這種我們個(gè)人以什么備注轉(zhuǎn)到公司賬戶,作為公司收入。
請(qǐng)問收到專票3000元,預(yù)付3000元,實(shí)際每月發(fā)生百多,或者3百多,怎么做賬,分錄怎么寫?
老師,公司招聘了幾個(gè)大學(xué)在校研究生實(shí)習(xí),按月給他們發(fā)放工資,估計(jì)要持續(xù)半年左右,請(qǐng)問這筆支出可以列在正式員工的工資表里作為成本費(fèi)用支出稅前扣除嗎?
稅務(wù)核定銷售額沒有開票的
你好;? 沒有開票 ; 你? 確實(shí)發(fā)生了 5萬報(bào)收入即可? ?