你好 你平常做賬是 借“銀行存款 貸”主營業(yè)務(wù)收入 增值稅 這里是3% 你到了月末 借:增值稅? 這里是2% 貸:營業(yè)外收入
小規(guī)模納稅人,一個(gè)月的銷售收入小于20萬,未開票銀行入賬含稅金額有15萬,開票的5萬,我入賬作為銷售收入的金額是按1%來算,還是按3%來算,會(huì)計(jì)分錄如何寫?增值稅部分如何做分錄
小規(guī)模納稅人,季度未超過45萬,請(qǐng)問在填表申報(bào)增值稅(未開票部分)的收免稅額的金額是含稅銷售額還是不含稅的銷售額,不含稅的話按照什么比例計(jì)算呢,賬上是按照1%計(jì)算了增值稅的。
3%的小規(guī)模納稅人按1%的普票季度30萬免增值稅的會(huì)計(jì)分錄如何做?申報(bào)表上是免稅稅額是按3%計(jì)算出來的,在實(shí)際報(bào)稅申報(bào)表上是3%計(jì)算出來的稅額,而開票開的是1%的普票怎么入賬
小規(guī)模,一個(gè)季度銷售額,1%普票20萬,適用3%稅率的無票收入5萬。做會(huì)計(jì)分錄時(shí)3%的這個(gè)是按1%算稅,還是3%算
我是小規(guī)模納稅人,季度銷售總計(jì)是15萬(不含稅),那么可以享受免征增值稅,那我這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做,銷售收入按實(shí)際收到的15萬來計(jì)入嗎?借:現(xiàn)金15萬,貸:主營業(yè)務(wù)收入10萬 這樣做對(duì)嗎?
老師,交個(gè)稅的時(shí)候不能選擇三方支付,請(qǐng)問是咋回事
6月底暫估了辦公樓裝修工程,6月底轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),8月在建工程來票了,沖了6月的暫估,8月余額表在建工程應(yīng)該有余額嗎
個(gè)體戶的查賬征收是不是跟小規(guī)模納稅人一樣的賬務(wù)處理和稅務(wù)申報(bào),只是個(gè)體戶是按經(jīng)營所得申報(bào)個(gè)稅,小規(guī)模納稅人按利潤交企業(yè)所得稅
老師,問一個(gè)問題哈 主營業(yè)務(wù)稅金及附加在借方是減少?
你好老師工會(huì)經(jīng)費(fèi)在什么條件下反錢?
老師您好,A供應(yīng)商提供設(shè)備免費(fèi)給我試用2個(gè)月,我們又轉(zhuǎn)給C客戶試用2個(gè)月,合同是A和我簽,我在和C簽,試用期間不收費(fèi)用。請(qǐng)問試用期間要視同銷售嗎 繳納增值稅嗎
老師好,煙絲不是應(yīng)該在委托加工收回時(shí)繳納消費(fèi)稅嗎?為什么收回時(shí)要把之前的再減去?
老師好,煙絲不是應(yīng)該在委托加工收回時(shí)繳納消費(fèi)稅嗎?為什么要在銷售時(shí)繳納還要把之前交過的減去?
一般納稅人本月無收入,增值稅0申報(bào)嗎?
個(gè)體戶一般納稅人,繳納個(gè)人所得稅經(jīng)營所得稅稅率?