適用3%稅率的無(wú)票收入5萬(wàn)做會(huì)計(jì)分錄時(shí)3%的這個(gè)是按1%算稅
現(xiàn)在在減免增值稅期間,我公司是小規(guī)模納稅人,無(wú)票收入一個(gè)季度20萬(wàn)。增值稅的金額計(jì)算是怎么算,按1%,還是3%
小規(guī)模納稅人,一個(gè)月的銷售收入小于20萬(wàn),未開票銀行入賬含稅金額有15萬(wàn),開票的5萬(wàn),我入賬作為銷售收入的金額是按1%來(lái)算,還是按3%來(lái)算,會(huì)計(jì)分錄如何寫?增值稅部分如何做分錄
老師,我是小規(guī)模公司,適用稅率3%,我第一季度銷售20萬(wàn),不含稅銷售額是20萬(wàn)/1.01=198019.8,免稅額是198019.8*3%=5940.6,請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)分錄要怎么做呢
小規(guī)模納稅人一季度銷售額超30萬(wàn),其中有一部分是1%的普票,還有一部分是3%的專票,應(yīng)納稅額應(yīng)該是銷售額乘1%還是3%
3%的小規(guī)模納稅人按1%的普票季度30萬(wàn)免增值稅的會(huì)計(jì)分錄如何做?申報(bào)表上是免稅稅額是按3%計(jì)算出來(lái)的,在實(shí)際報(bào)稅申報(bào)表上是3%計(jì)算出來(lái)的稅額,而開票開的是1%的普票怎么入賬
一般納稅人限制一年五百萬(wàn)嗎開票
老師,老板有A公司和B公司,A公司對(duì)接供應(yīng)商簽的購(gòu)貨合同,B公司對(duì)接客戶簽的銷售合同,現(xiàn)在老板讓我將A公司的進(jìn)貨單價(jià)+1元開票給B公司,再由B公司正常銷售開票,建材類,貨物直接由A公司從供應(yīng)商處提貨送到客戶處,B公司只做了簽銷售合同及開銷項(xiàng)發(fā)票這兩件事,商品進(jìn)銷數(shù)量、單價(jià)都是真實(shí)的,這種有風(fēng)險(xiǎn)嗎?謝謝老師
員工的個(gè)稅15號(hào)當(dāng)天報(bào)稅晚了嗎?可以15號(hào)當(dāng)天報(bào)嗎
你好,我公司在個(gè)體工商戶那買的空調(diào),需要個(gè)體工商戶開13%的專票,個(gè)體工商戶說(shuō)他要申請(qǐng)才可以開,請(qǐng)問(wèn)個(gè)體工商戶可以申請(qǐng)開13點(diǎn)的專票嗎
老師你好,請(qǐng)問(wèn)做股權(quán)轉(zhuǎn)讓稅務(wù)局不通過(guò)給出企業(yè)原因(企業(yè)應(yīng)按企業(yè)所轉(zhuǎn)讓股權(quán)的公允價(jià)值申報(bào)轉(zhuǎn)讓,納稅人需要補(bǔ)充:股權(quán)轉(zhuǎn)讓雙方身份證明,按規(guī)定需要進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估,需要提供具有法定資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)出具的凈資產(chǎn)或土地房產(chǎn)等資產(chǎn)價(jià)值評(píng)估報(bào)告,計(jì)稅依據(jù)明顯偏低但有正當(dāng)理由的證明材料)。實(shí)收資本是有的,但是凈資產(chǎn)賬面價(jià)值和未分配利潤(rùn)都是負(fù)數(shù),做的是平價(jià)轉(zhuǎn)讓。凈資產(chǎn)公允價(jià)值填0。不想做資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告,還能去怎么修改資料能更讓稅務(wù)那邊通過(guò)嗎?
為什么第一個(gè)月是小規(guī)模納稅人,第二個(gè)月就是一般納稅人了?
按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)的角度分別解答一下
像這種題目如何判斷到底是選擇36%呢還是56%呢?我選擇56%的時(shí)候是驗(yàn)算,它也是符合的,但答案是36%,像這種情況下怎么去用呢?
老師,就是那個(gè)工資表有沒有官方的模版,在哪里下載?還有就是那個(gè)專項(xiàng)附加扣除要不要在工資表里體現(xiàn)呢?
老師想去高新企業(yè)上班?對(duì)高新企業(yè)不怎么了解老師可以大概講一下高新企業(yè)嗎?