小規(guī)模收入 主營業(yè)務(wù)收入=收款金額÷(1%2B1%) 增值稅=收款金額÷(1%2B1%)*0.01 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ?????? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 ?如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入-稅費(fèi)減免 假如季末判斷需要交稅 計(jì)提附加 應(yīng)交增值稅分別乘以7%,3%,2%,再減半 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加 下月交稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ??????? 應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加?????? 貸:銀行存款 ?
請問老師 小規(guī)模納稅人季度銷售收入30萬以下的會計(jì)分錄這樣做對不對,這兩筆分錄分開做還是做在一個(gè)月? 確認(rèn)收入時(shí): 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 然后再做: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入
老師,小規(guī)模納稅人有物業(yè)收入3%也有停車費(fèi)收入5%,3%收入分錄是借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入,那5%的收入借銀行存款貸主營業(yè)收入應(yīng)交稅費(fèi)增值稅5%*不含稅收入,分錄是這樣做嗎? 每個(gè)月收入不超過15萬季度不超過45萬,就不用交增值稅,對嗎?
請問下我開出去發(fā)票,那個(gè)稅,得怎么做分錄,正常不是有收入,借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅嗎 那我這個(gè)小規(guī)模不是沒超15萬免的嗎?這個(gè)分錄得怎么做,謝謝啊
優(yōu)惠一:小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為,合計(jì)月銷售額未超過10萬元(季度銷售額未超過30萬元)的,免征增值稅,不如季度29萬含稅 分錄 借 應(yīng)收 貸 主營業(yè)務(wù)收入29/1.01 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅29/1.01*0.01 借 應(yīng)交稅費(fèi) 29/1.01*0.01 貸 營業(yè)外收入 0 優(yōu)惠二:增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,減按1%征收增值稅。比如69萬 借 應(yīng)收 貸 主營業(yè)務(wù)收入 69/1.01 應(yīng)交稅費(fèi) 69/1.01*0.01 借 應(yīng)交稅費(fèi)69/1.01*0.01 貸 營業(yè)外收入 這兩個(gè)方案 分錄和金額都對嗎?
老師,請問小規(guī)模公司都是未開票收入,假如一個(gè)季度銷售額(含稅是29萬)我做賬的時(shí)候做:借:應(yīng)收賬款 29萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入 281553.40 應(yīng)交增值稅 8446.60元(按3個(gè)點(diǎn)手動算增值稅),這個(gè)8446.6的增值稅也是可以享受季度未達(dá)起征點(diǎn)免增值稅的政策的嗎?
一般納稅人限制一年五百萬嗎開票
老師,老板有A公司和B公司,A公司對接供應(yīng)商簽的購貨合同,B公司對接客戶簽的銷售合同,現(xiàn)在老板讓我將A公司的進(jìn)貨單價(jià)+1元開票給B公司,再由B公司正常銷售開票,建材類,貨物直接由A公司從供應(yīng)商處提貨送到客戶處,B公司只做了簽銷售合同及開銷項(xiàng)發(fā)票這兩件事,商品進(jìn)銷數(shù)量、單價(jià)都是真實(shí)的,這種有風(fēng)險(xiǎn)嗎?謝謝老師
員工的個(gè)稅15號當(dāng)天報(bào)稅晚了嗎?可以15號當(dāng)天報(bào)嗎
你好,我公司在個(gè)體工商戶那買的空調(diào),需要個(gè)體工商戶開13%的專票,個(gè)體工商戶說他要申請才可以開,請問個(gè)體工商戶可以申請開13點(diǎn)的專票嗎
老師你好,請問做股權(quán)轉(zhuǎn)讓稅務(wù)局不通過給出企業(yè)原因(企業(yè)應(yīng)按企業(yè)所轉(zhuǎn)讓股權(quán)的公允價(jià)值申報(bào)轉(zhuǎn)讓,納稅人需要補(bǔ)充:股權(quán)轉(zhuǎn)讓雙方身份證明,按規(guī)定需要進(jìn)行資產(chǎn)評估,需要提供具有法定資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)出具的凈資產(chǎn)或土地房產(chǎn)等資產(chǎn)價(jià)值評估報(bào)告,計(jì)稅依據(jù)明顯偏低但有正當(dāng)理由的證明材料)。實(shí)收資本是有的,但是凈資產(chǎn)賬面價(jià)值和未分配利潤都是負(fù)數(shù),做的是平價(jià)轉(zhuǎn)讓。凈資產(chǎn)公允價(jià)值填0。不想做資產(chǎn)評估報(bào)告,還能去怎么修改資料能更讓稅務(wù)那邊通過嗎?
為什么第一個(gè)月是小規(guī)模納稅人,第二個(gè)月就是一般納稅人了?
按財(cái)務(wù)會計(jì)和預(yù)算會計(jì)的角度分別解答一下
像這種題目如何判斷到底是選擇36%呢還是56%呢?我選擇56%的時(shí)候是驗(yàn)算,它也是符合的,但答案是36%,像這種情況下怎么去用呢?
老師,就是那個(gè)工資表有沒有官方的模版,在哪里下載?還有就是那個(gè)專項(xiàng)附加扣除要不要在工資表里體現(xiàn)呢?
老師想去高新企業(yè)上班?對高新企業(yè)不怎么了解老師可以大概講一下高新企業(yè)嗎?