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我是小規(guī)模納稅人,季度銷售總計(jì)是15萬(不含稅),那么可以享受免征增值稅,那我這個(gè)會計(jì)分錄怎么做,銷售收入按實(shí)際收到的15萬來計(jì)入嗎?借:現(xiàn)金15萬,貸:主營業(yè)務(wù)收入10萬 這樣做對嗎?

2025-01-13 14:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-01-13 14:25

小規(guī)模收入 主營業(yè)務(wù)收入=收款金額÷(1%2B1%) 增值稅=收款金額÷(1%2B1%)*0.01 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ?????? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 ?如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入-稅費(fèi)減免 假如季末判斷需要交稅 計(jì)提附加 應(yīng)交增值稅分別乘以7%,3%,2%,再減半 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加 下月交稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ??????? 應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加?????? 貸:銀行存款 ?

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2025-01-13
你好可以的 可以免增值稅
2024-10-31
不含稅銷售額 借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 季度末借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入
2022-01-03
嗯嗯,你很棒就是那樣操作的哈
2022-09-16
第二個(gè)不需要做營業(yè)外收入這條分錄了
2024-04-01
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