這個(gè)分錄是正確的?,F(xiàn)在政策是一個(gè)季度,30萬是免稅的,不是15 45萬了。
老師,請(qǐng)問我們小規(guī)模餐飲公司會(huì)計(jì)做的帳,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入沒有記應(yīng)交稅費(fèi),分錄如下,借:銀行存款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,等這一季度要交增值稅的情況下他直接借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅,貸:銀行存款,(他這個(gè)是不是按照開票系統(tǒng)開出的發(fā)票計(jì)算的增值稅嗎),那無票的收入不繳費(fèi),他這么做對(duì)嗎,
我們開出去的銷項(xiàng)發(fā)票是1個(gè)點(diǎn)的,做分錄 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 當(dāng)本季末沒有超過30萬,不需要交增值稅,那這個(gè)稅金能否做成 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入
小規(guī)模季度未超過30萬,但是有收入,那我做賬確認(rèn)收入了分錄是借:銀行存款貸應(yīng)收賬款 借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)增值稅—銷賬稅,那收入在30萬以下,免征增值稅,那我下一步分錄應(yīng)該怎么做呢
老師,小規(guī)模納稅人有物業(yè)收入3%也有停車費(fèi)收入5%,3%收入分錄是借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,那5%的收入借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)收入應(yīng)交稅費(fèi)增值稅5%*不含稅收入,分錄是這樣做嗎? 每個(gè)月收入不超過15萬季度不超過45萬,就不用交增值稅,對(duì)嗎?
請(qǐng)問下我開出去發(fā)票,那個(gè)稅,得怎么做分錄,正常不是有收入,借銀行存款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅嗎 那我這個(gè)小規(guī)模不是沒超15萬免的嗎?這個(gè)分錄得怎么做,謝謝啊
老師好,給客戶買車票,請(qǐng)客戶吃飯,這是不是加到一起記在業(yè)務(wù)招待費(fèi)里還是應(yīng)該分別進(jìn)的?
老師想問下,想看著書就是關(guān)于財(cái)務(wù)人員提升自己做賬能力,分析報(bào)表,調(diào)賬能力。和保護(hù)財(cái)務(wù)人員,還有稅收政策這些要看些什么書好。
老師,我在22年發(fā)現(xiàn)有一筆憑證的摘要填寫有誤,金額沒有錯(cuò),我在25年需要怎么調(diào)整
老師,如果我以自己名要開張發(fā)票給單位,要在哪兒開,發(fā)票項(xiàng)目名稱:社會(huì)物流統(tǒng)計(jì)信息費(fèi)
老師你好!車輛出售企業(yè),有折舊的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
網(wǎng)約車的電子發(fā)票是計(jì)算抵扣還是勾選抵扣
老師請(qǐng)問一下,2024年公司對(duì)公賬戶有流水,但是一直沒有財(cái)務(wù)做賬,2025年開始請(qǐng)財(cái)務(wù)做賬,不想補(bǔ)2024年的賬,從2025年開始做賬,銀行流水余額對(duì)不上,這個(gè)怎么處理?
這個(gè)就該怎么做賬吧進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是他銷項(xiàng)發(fā)票又是他
個(gè)人銷售住房是免征増值稅的吧
老師:1、小規(guī)模納稅人。公司前幾年買的汽車現(xiàn)在要賣,不管好久買的?,F(xiàn)在賣稅率都是可以1是不是?2、如果賣10萬這個(gè)喊在季度30萬不交稅不?3、小規(guī)模季度30,是不是只有專票和房租票不能含在30內(nèi)季度增值稅免稅哦。4、一般納稅人,公司買的非住宅房普票入賬,現(xiàn)在賣可以5嗎?是不是16年前的都可以5,還是要區(qū)分情況?比如是公司購(gòu)房沒有取得專票抵扣原因,現(xiàn)在出售能不能開5?
然后符合減免政策,是借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅減免稅額。貸營(yíng)業(yè)外收入。
那個(gè)稅我不是沒交嗎?
是的,符合減免,不交的時(shí)候轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入了,后面寫分錄了。
這個(gè)稅做賬里了,但沒超過就不用交,那應(yīng)交的增值稅要怎么處理?
你好? 是借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅減免稅額。貸營(yíng)業(yè)外收入
什么時(shí)候才做這個(gè)分錄,年末嗎?還是沒季度末
你好 t是沒季度末? 這個(gè)
就是小規(guī)模,購(gòu)進(jìn)時(shí)增值稅可以不分開,賣出去時(shí)就得把應(yīng)交稅費(fèi)分開算是嗎?然后到每季度末假如增值稅免了,就是轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入里嗎?
您好,是的,您的理解是對(duì)的。
小規(guī)模,在工程施工里歸集成本,還是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
有部分收入以后,結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄怎么做?
請(qǐng)說一下您具體是什么收入
主要?jiǎng)趧?wù),但也有材料,機(jī)械,保險(xiǎn)之類的,
你好,補(bǔ)充一下,是建筑勞務(wù)嗎?建筑勞務(wù)通過工程施工規(guī)集是建筑勞務(wù)通過工程施工歸集是對(duì)的。
請(qǐng)問假如我收到了部分工程款,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是什么?結(jié)轉(zhuǎn)成本的比例是自己定嗎?只要比收入少一點(diǎn)就可以嗎?沒法按完工百分比之類的。
按照收入的比例,結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)應(yīng)比例的成本。
請(qǐng)問結(jié)轉(zhuǎn)的分錄怎么做?
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸工程施工。
工程施工下沒設(shè)置合同成本科目,直接就是工程施工,然后人工費(fèi)。材料費(fèi),機(jī)械費(fèi)用,間接費(fèi),可以嗎?
可以設(shè)置合同成本,也可以不設(shè)置。