你好,對方給你開的專票還是普通發(fā)票的?
老師,購買的中秋月餅,銷售方提供的是專票,怎么做賬啊,比如說不含稅金額是100,稅額是13,這個分錄怎么做(進項稅額采取先抵扣后轉(zhuǎn)出方式)
比如一批貨物1000件,進貨1.13單價(含稅13%) ,數(shù)量1000件;總價1130含稅(13%);賣出2.26單價(含稅13%),數(shù)量1000件,總價2260含稅13%),全部賣出。結(jié)轉(zhuǎn)成本是怎樣的?幫我量化一下結(jié)轉(zhuǎn)成本金額怎么記賬分錄的?
老師,我們賣鋼材,不加工,怎么算利潤呢,比如 買進來含稅5400 賣出去不含稅5000 或者買進來不含稅4600 賣出去含稅5100 老師能算下嗎 我算不來 沒怎么明白
老師,我想問下買東西,比如買進來是含稅的價格,賣出去又是不含稅的價格,有的不含稅買進,賣出去含稅,這個要怎么算利潤啊
老師,我們是鋼材行業(yè),我想問一下做內(nèi)賬,就是我們比如4000元買進不含稅的,賣出去,4100元1噸含稅的,這個要怎么做成本啊。怎么寫分錄,還有的買進含稅,賣出不含稅,我們有固定的交增值稅,是按照銷售額的千分之三固定交,就算進項有多也要按千分之三交,這個正常不。
不會解方程式…能不能寫一下步驟?
老師請問這個題怎么做呢?
個體戶銷售名下的車怎么交個稅,是按1%還是五級超額累進稅率計算
物業(yè)會計,給業(yè)主鼓勵交物業(yè)費發(fā)的米面油15000可以計入其他業(yè)務(wù)成本中嗎
老師,我們是電商服裝公司,按大類服裝銷項發(fā)票出去,成本按中類T恤、休閑褲、上衣,這些開回來,可以嗎,會不會有稅務(wù)風(fēng)險
25年年末長期借款和留存收益怎么算
老師,建筑業(yè)的一般納稅人,預(yù)交稅款的時候,城建稅是減半征收的。教育費附加和地方教育附加:月不超過10萬是減免的。這個月不超過10萬是指施工地的開票金額不超過10萬,還是得看公司的總開票金額呢
老師您好,我們公司的項目就是給學(xué)校安裝軟件硬件也會有包含服務(wù)費的。我這邊財務(wù)做賬的時候,我按學(xué)校項目來做收入(里面有硬件軟件服務(wù)費合在一個合同的我都掛主營業(yè)務(wù)收入-一卡通)。如果是合同單純的服務(wù)費的,我掛主營業(yè)務(wù)收入-服務(wù)費。這樣可以嗎?之前的會計是根據(jù)稅率來區(qū)分的,13掛一卡通收入,6掛服務(wù)費收入。
老師個體戶23年開始建賬,22年附加稅在23年交,沖本年利潤可以嗎
老師出口企業(yè),如果沒有內(nèi)銷材料票是不是專票還是普票是沒關(guān)系的嗎?
對方開給我得是專票
借庫存商品 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項, 貸銀行放款 借銀行 貸主營業(yè)務(wù)收入、 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅、銷項 借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品
賣出去不含稅也要寫應(yīng)交增值稅嗎
對的,是的,是這么做的。
就是只要賣了貨就要交稅是不
銷項減去進項,按照這個來交增值稅,你不是免稅的,你確認(rèn)收入就得做銷項
好的,我就這樣寫分錄
可以的 可以這么做的