同學(xué)你好 你是要做內(nèi)賬的分錄嗎 直接不管稅 直接做收入結(jié)轉(zhuǎn)成本

老師問(wèn)您一下,我們公司之前購(gòu)買(mǎi)的車,進(jìn)項(xiàng)稅我們用來(lái)抵扣了,現(xiàn)在我們要賣了,這個(gè)稅我們?cè)趺唇?。我從?huì)計(jì)問(wèn)上面問(wèn)了,但是我感覺(jué)我們這個(gè)我很不清楚,在那上面說(shuō)了我還是不明白,。我以為的是我們之前進(jìn)項(xiàng)稅用了,所以現(xiàn)在視同銷售按照13稅率交稅,但是二手車公司開(kāi)了一張二手車的發(fā)票,還給我們算出來(lái)了一個(gè)稅,說(shuō)讓我們?nèi)ソ痪托?,但是他算出?lái)的那個(gè)我大約算了一下是按照2%算出來(lái)的,。還有就是這個(gè)稅額我們應(yīng)該怎么交,因?yàn)槎周嚹莻€(gè)公司說(shuō)他們可以查到這輛車的銷項(xiàng)我們交了沒(méi)有,我們要是從電子稅務(wù)系統(tǒng)上面交的話,他們?cè)趺茨懿榈健??他們開(kāi)的那個(gè)票是過(guò)戶開(kāi)的票
老師問(wèn)您一下,我們公司之前購(gòu)買(mǎi)的車,進(jìn)項(xiàng)稅我們用來(lái)抵扣了,現(xiàn)在我們要賣了,這個(gè)稅我們?cè)趺唇?。我從?huì)計(jì)問(wèn)上面問(wèn)了,但是我感覺(jué)我們這個(gè)我很不清楚,在那上面說(shuō)了我還是不明白,。我以為的是我們之前進(jìn)項(xiàng)稅用了,所以現(xiàn)在視同銷售按照13稅率交稅,但是二手車公司開(kāi)了一張二手車的發(fā)票,還給我們算出來(lái)了一個(gè)稅,說(shuō)讓我們?nèi)ソ痪托?,但是他算出?lái)的那個(gè)我大約算了一下是按照2%算出來(lái)的,。還有就是這個(gè)稅額我們應(yīng)該怎么交,因?yàn)槎周嚹莻€(gè)公司說(shuō)他們可以查到這輛車的銷項(xiàng)我們交了沒(méi)有,我們要是從電子稅務(wù)系統(tǒng)上面交的話,他們?cè)趺茨懿榈健??他們開(kāi)的那個(gè)票是過(guò)戶開(kāi)的票,請(qǐng)樸老師不要作答,謝謝哦
老師,增值稅稅負(fù)率怎么控制,我們的商貿(mào)貿(mào)易公司,老板說(shuō)交稅控制在開(kāi)票的千分之三來(lái)交稅,比如我8月份留抵進(jìn)項(xiàng)稅額是192165,現(xiàn)在要求我們開(kāi)1883586的票出去,這樣銷賬稅是216695,抵扣完也做不到按開(kāi)票的千分之三來(lái)交稅,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)稅負(fù)率怎么空,有什么辦法可以做到按開(kāi)票的千分之三來(lái)交稅
老師,我們是鋼材行業(yè),我想問(wèn)一下做內(nèi)賬,就是我們比如4000元買(mǎi)進(jìn)不含稅的,賣出去,4100元1噸含稅的,這個(gè)要怎么做成本啊。怎么寫(xiě)分錄,還有的買(mǎi)進(jìn)含稅,賣出不含稅,我們有固定的交增值稅,是按照銷售額的千分之三固定交,就算進(jìn)項(xiàng)有多也要按千分之三交,這個(gè)正常不。
想請(qǐng)教一下,我有一筆銷售業(yè)務(wù),中間人介紹的,我買(mǎi)入這個(gè)材料的時(shí)候價(jià)格為0.42元(含稅13%),但是這個(gè)是別人介紹的買(mǎi)賣,賣出去賣的1元(含稅13%)。在這買(mǎi)賣中還有個(gè)價(jià)格是中間人給我實(shí)際的賣價(jià),1元跟這個(gè)實(shí)際賣價(jià)的差額是要給中間人的。這部分差額有13%的稅是我交了,所以跟中間人之間的價(jià)格要怎么算,我們企業(yè)才能不虧呢??
老師呀,合作社成員年底分紅3萬(wàn),按20%已經(jīng)交分紅所得稅款,工資發(fā)放了2萬(wàn),整年算完不超過(guò)6萬(wàn)收入,那是不是第二年匯算清繳個(gè)稅能把交3萬(wàn)分紅的20%稅款退回來(lái)呢
同一區(qū)域,無(wú)錫地區(qū)公司變更地址,需要上傳哪些資料
我出口沒(méi)有足夠的進(jìn)項(xiàng)抵免稅怎么辦?
公司變更地址,線上需要上傳哪些資料?
老師,我司和A地產(chǎn)合作康養(yǎng)項(xiàng)目,A地產(chǎn)出房子,我司出裝修,按35 65分成!請(qǐng)問(wèn)如何入賬?
我想問(wèn)下這個(gè)分錄要怎么寫(xiě)?
小規(guī)模納稅人開(kāi)出1%專用發(fā)票給客戶,客戶也是按1%抵扣是嗎?
老師,汽油開(kāi)專票,可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎
我公司是商業(yè)管理公司,為商場(chǎng)經(jīng)營(yíng)商戶提供管理服務(wù)。為促進(jìn)銷售,我公司發(fā)放消費(fèi)券,消費(fèi)者領(lǐng)取消費(fèi)劵以后在商場(chǎng)消費(fèi),經(jīng)營(yíng)商戶收到消費(fèi)券后跟我公司結(jié)算。那么我公司支付給商戶的消費(fèi)劵結(jié)算款該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢
老師,我公司要做資產(chǎn)減值入賬,需要哪些資料,才能稅前扣除?或者說(shuō)是做為會(huì)計(jì)記賬的佐證。


對(duì)的,做內(nèi)賬 一般是 借庫(kù)存商品4000元 貸應(yīng)付賬款4000元 銷售出就 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4100元 應(yīng)收賬款4100元 結(jié)轉(zhuǎn)成本, 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本4000元 貸庫(kù)存商品4000元 這樣的話。還有13%的增值稅,我們是一般納稅人那個(gè)增值稅怎么計(jì)算 應(yīng)收賬款4100元
同學(xué)你好 內(nèi)賬不用計(jì)算增值稅
但是我后面要算成本的時(shí)候,交的那個(gè)稅到時(shí)候怎么攤嘞
同學(xué)你好 內(nèi)賬計(jì)入費(fèi)用就可以