本年現(xiàn)在沒超過500萬都不用交
小規(guī)模納稅人季度不超45萬不交稅,做憑證收入時(shí)做借銀行存款,貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是直接貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?
之前開免稅收入發(fā)票借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入沒做增值稅現(xiàn)在季度超45萬了得交增值稅,增值稅要怎么計(jì)提
老師,2023年增值稅開具普票不超30萬元,會(huì)計(jì)分錄 借:應(yīng)收賬款/銀行存款/現(xiàn)金 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-a 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入-免稅
平時(shí)入賬時(shí)沒有計(jì)提增值稅,季度交了稅才入賬,那么分錄要怎么寫呢? 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款
你好,上季度做的無票收入,上季度免增值稅。 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 借:營(yíng)業(yè)外收入—免增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 本季度:上季度有一筆未開票收入,客戶要開專票1% 這個(gè)賬務(wù)會(huì)計(jì)分錄怎么處理
老師,對(duì)方這個(gè)月欠我們利息5000,但是他說先不給我們,怎么做賬
公司買月餅,付了4400元,專票金額是20000元,怎么合規(guī)使用發(fā)票
請(qǐng)教一個(gè)問題就是客戶下單未付款以生產(chǎn)發(fā)貨又退貨賠償怎么記分錄
老師,這個(gè)月不是要交殘保金嘛,我看申報(bào)表跳出來,上年工資總額和上年在職人數(shù),這數(shù)據(jù)要從哪里去核對(duì),個(gè)稅申報(bào)表嗎
老師,包裝部的應(yīng)歸類到什么費(fèi)用
贍養(yǎng)老人扣除標(biāo)準(zhǔn)是多錢一個(gè)月
老師好,能不能繳納增值稅的當(dāng)月直接計(jì)提并繳納增值稅呢?
老師,中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)考試計(jì)算分析題中的分錄數(shù)據(jù),要在數(shù)據(jù)前把算數(shù)式寫出來嗎,如 貸:投資收益(600*0.05)300,還是直接就是,貸:投資收益300
老師,抵欠和先抵后退有什么不一樣嗎?
如果 一個(gè)公司的財(cái)務(wù)離職了,現(xiàn)在要開發(fā)票,怎么開,用法人身份進(jìn)去可以開吧