您好, 一般都是用之前的余額建賬的。
老師:請問金蝶建賬按照科目余額表錄入初始數(shù)據(jù)后,試算平衡了,累計發(fā)生額與余額表一致,可是期初余額怎么不一致呢?逐一檢查也沒有錯誤,圖一是之前的科目余額表,圖二是我根據(jù)圖一建賬錄入數(shù)據(jù)后得到的表,是哪里出問題了?
老師,我們買了一個公司,它的科目余額表上還有往來,請問我們是不是必須繼續(xù)沿用以前的數(shù)據(jù)建賬,可以零期初數(shù)據(jù)建賬嗎?
老師,一家公司的賬務(wù)10月份從另一家代賬公司轉(zhuǎn)過來,我現(xiàn)要在我們的財務(wù)軟件上錄入該公司的相關(guān)數(shù)據(jù)作為本期期初數(shù)據(jù),請問我是只要根據(jù)他們交接的科目余額表上的期末余額數(shù)據(jù)錄入到我系統(tǒng)的期初余額欄里,還是他們科目余額表上的期初余額和本期發(fā)生額也得錄入到我系統(tǒng)?
老師,那個查賬征收的個體戶,建賬的期初數(shù)據(jù),比如建賬日期前的,公戶銀行轉(zhuǎn)給個人的貨款幾十萬、轉(zhuǎn)給公司的往來款幾十萬,一分沒還回來,但是也不得還回來的了,我還有必要給他期初數(shù)據(jù)做上嘛?
老師,我用他們的科目余額表在會帳系統(tǒng)里面作為一個期初數(shù),在這個基礎(chǔ)上繼續(xù)做賬,你說可行嗎?就是根據(jù)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)
法人支付了公司買車的車輛運(yùn)輸費(fèi)有發(fā)票怎么做分錄
老師這個月六付了車款但是 七月1號開的票怎么做分錄
福建福州實(shí)繳完成了,公示是什么時候
老師,對方6月份給我開進(jìn)來的票,開錯了當(dāng)時沒紅沖,7月份紅沖了,那這個票我還用做賬嗎?
老師,已認(rèn)證留底的進(jìn)項稅需要做賬嗎?怎么賬
老師這種該怎么寫分錄???
公司一般納稅人,已是規(guī)上企業(yè),現(xiàn)年銷售額達(dá)5000萬左右,請教一下是再注冊個新公司成為規(guī)上企業(yè)還是用現(xiàn)有公司經(jīng)營,哪個選擇更好?更合理?
日記賬的本月合計要求是上下劃,單紅線,有些頁面卻說,本月合計通欄下劃單紅線,老師能說一下中職的會計三+證書,一般主要考理論什么內(nèi)容?
老師,銷售商品開了票給別人,別人也把錢打給我了, 我要怎么寫會計分錄呀
個體戶都是什么時候申報個稅的?
可不可以不沿用啊
要是沒有參考意義? 也可以不用
季報時報財務(wù)報表的年初數(shù)據(jù)(以前公司的數(shù)據(jù))是不是可以全部刪除了呀。這樣第四季度和第三季度的年初數(shù)據(jù)不一致,有影響嗎?
只要是你能申報就沒有影響的