您好, 一般都是用之前的余額建賬的。
老師:請問金蝶建賬按照科目余額表錄入初始數(shù)據(jù)后,試算平衡了,累計(jì)發(fā)生額與余額表一致,可是期初余額怎么不一致呢?逐一檢查也沒有錯(cuò)誤,圖一是之前的科目余額表,圖二是我根據(jù)圖一建賬錄入數(shù)據(jù)后得到的表,是哪里出問題了?
老師,我們買了一個(gè)公司,它的科目余額表上還有往來,請問我們是不是必須繼續(xù)沿用以前的數(shù)據(jù)建賬,可以零期初數(shù)據(jù)建賬嗎?
老師,一家公司的賬務(wù)10月份從另一家代賬公司轉(zhuǎn)過來,我現(xiàn)要在我們的財(cái)務(wù)軟件上錄入該公司的相關(guān)數(shù)據(jù)作為本期期初數(shù)據(jù),請問我是只要根據(jù)他們交接的科目余額表上的期末余額數(shù)據(jù)錄入到我系統(tǒng)的期初余額欄里,還是他們科目余額表上的期初余額和本期發(fā)生額也得錄入到我系統(tǒng)?
老師,那個(gè)查賬征收的個(gè)體戶,建賬的期初數(shù)據(jù),比如建賬日期前的,公戶銀行轉(zhuǎn)給個(gè)人的貨款幾十萬、轉(zhuǎn)給公司的往來款幾十萬,一分沒還回來,但是也不得還回來的了,我還有必要給他期初數(shù)據(jù)做上嘛?
老師,我用他們的科目余額表在會(huì)帳系統(tǒng)里面作為一個(gè)期初數(shù),在這個(gè)基礎(chǔ)上繼續(xù)做賬,你說可行嗎?就是根據(jù)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)
老師,發(fā)票開香煙一批,普票,合適嗎?要不要具體數(shù)量。
老師你好,請問像微信支付寶直接到公賬上,這個(gè)我就不計(jì)提其他貨幣資金了是么?那我現(xiàn)在分錄怎么做呢?現(xiàn)在微信是負(fù)數(shù)了
住房公積金計(jì)入什么科目
商貿(mào)企業(yè),營業(yè)員銷售5盒產(chǎn)品時(shí),會(huì)獎(jiǎng)勵(lì)營業(yè)員1盒,5盒開發(fā)票,獎(jiǎng)勵(lì)的一盒不開發(fā)票,獎(jiǎng)勵(lì)的數(shù)量怎樣出庫,能做到成本里么?
老師請問一下,收到省級(jí)項(xiàng)目建設(shè)工作室款,怎么建立專項(xiàng)資金審核使用
先進(jìn)制造進(jìn)加計(jì)抵減,這句話是啥意思?累計(jì)最大值政策規(guī)定是多少?
賣摩托車的可以通過什么方面取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)行抵扣
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)出租自己開發(fā)房屋,按投資性房地產(chǎn)計(jì)提結(jié)轉(zhuǎn)成本,別人不租空置的時(shí)候是不是要轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)啊
進(jìn)項(xiàng)票一定要在當(dāng)月月底前勾選嗎?
同事前幾天做了社保減員,現(xiàn)在入院了,這個(gè)月的社保費(fèi)未交,能報(bào)醫(yī)保費(fèi)嗎?那重新做增員,可以嗎?
可不可以不沿用啊
要是沒有參考意義? 也可以不用
季報(bào)時(shí)報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的年初數(shù)據(jù)(以前公司的數(shù)據(jù))是不是可以全部刪除了呀。這樣第四季度和第三季度的年初數(shù)據(jù)不一致,有影響嗎?
只要是你能申報(bào)就沒有影響的