你好;是的;這部分只能計入招待費去? ; 如果 是內(nèi)部員工喝 ;就計入福利費? ?
老師,請問購買方是一般納稅人,購買方用企業(yè)支付寶付款到第三方平臺,第三方平臺隔天才將貨款(扣除手續(xù)費)轉(zhuǎn)入我公司基本賬戶,我公司基本賬戶收入的貨款銀行回單并未顯示購買方的公司名稱,這種情況,我公司可以給購買方開具增值稅專用發(fā)票嗎?
請問老師:我公司購入30瓶茅臺用于招待,46000元,已取得對方開局的茅臺酒發(fā)票,我可以計入管理費用—業(yè)務(wù)招待費嗎?是否合理。
老師,請教一下!公司合作人買了很多東西在公司報銷的,已經(jīng)入帳報銷,但現(xiàn)在由于一些特殊情況,與合作人終止合作,之前給他買的東西由第三家公司接管,相當(dāng)于資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓,但第三方要求公司開發(fā)票,公司開的服務(wù)費發(fā)票,這第三方公司把這筆款打我們公司帳上,我們給他開了收入發(fā)票,您說這個資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓的事怎么處理?領(lǐng)導(dǎo)的意思是想把這些花的錢費用再沖掉,能有什么辦法嗎?
請問老師,如果股東轉(zhuǎn)入公司賬戶,購買很多酒用于公司招待,公司再轉(zhuǎn)給第三方,第三方開發(fā)票給公司,這樣只能作為管理費用的業(yè)務(wù)招待費嗎?
公司把我們的一些分銷商作為榮譽股東,享受公司分紅,請問轉(zhuǎn)給這些分銷商的分紅如何入賬呢?如果作為費用,沒有發(fā)票,可以找第三方勞務(wù)公司開勞務(wù)費發(fā)票入職嗎?
老師,你好,什么是居間費用?
老師好,我們是一般納稅人,公司是出了租房子的,現(xiàn)有一個租戶要一次性交一年的租金給我們100萬,那我們的銷項是130000,但我們這個月的進(jìn)項才10000,那我們這個月的增值稅申報需交12000,下個月如果進(jìn)項多能不能回來?
老師政府拆遷辦的生活費由我們公司出,開的我們公司的發(fā)票直接入福利費可以嗎?
請教下, 不想報表太難看 利潤負(fù)太多, 工資 可以先不入費用
有限合伙企業(yè)有利潤沒有分配,因為下年有費用,這種情況未分配的利潤合伙人需要繳所得稅嗎?
有限合伙對外投資后還沒有實際出資,需要向稅務(wù)報送持有權(quán)益性投資情況嗎?
我們是小規(guī)模,6月份收了錢,6月份已經(jīng)記了收入,7月份才給開發(fā)票,那我7月份開發(fā)票時就不用做賬了是不?
請問營業(yè)執(zhí)照和稅務(wù)都注銷了,一直沒去注銷銀行賬戶有關(guān)系嗎?
?老師發(fā)放到單位的個人養(yǎng)老金如何做賬
老師,稅金及附加科目,如果小規(guī)模納稅人1個月開票稅額不超30萬,季度也是不超30萬,當(dāng)月做的稅金及附加需要計提不享受優(yōu)惠的,還是季度末看看不超30萬再計提?我知道月不超10萬,假如月超了10萬的情況下
可以不通過管理費用嗎?因為管理費用我們賬上已經(jīng)購多了
你好;? ? 這個如果是招待你們銷售客戶的; 計入銷售費用? ?
金額太大會有風(fēng)險
你好; 金額過大; 你會涉及 調(diào)整的; 會涉及所得稅的繳納哦? ?
匯算清繳調(diào)整嗎,怎么調(diào)整
你好;? 是的; 匯算的時候看是否調(diào)整?
調(diào)整那部分是不是要交稅
你好; 是的; 會? ?涉及所得稅的??
跟所得稅盈利和虧損有關(guān)系嗎?還是盈利或虧損都要交
你好;? 會的; 比如你調(diào)整后 還是虧損的話; 你 虧損不會涉及所得稅的??
調(diào)整要作證資料嗎,還是直接填納稅調(diào)整那張表,管理費用減少就可以了
你好1;? ? ? ?調(diào)整是需要 你 匯算填寫 匯算表處理即可? ;? ?直接調(diào)整??
哦哦,好的,謝謝老師
不客氣的; 幫到你就好; 滿意請給予評價