您好,是需要計(jì)算過程是吧
某公司2021年度生產(chǎn)經(jīng)營收入總額為3 000萬元,發(fā)生的銷售成本2 400萬元、財(cái)務(wù)費(fèi)用50萬元、管理費(fèi)用300萬元(其中含業(yè)務(wù)招待費(fèi)用15萬元),上繳增值稅80萬元、消費(fèi)稅120萬元、城市維護(hù)建設(shè)稅14萬元、教育費(fèi)附加6萬元,“營業(yè)外支出”賬戶中有違法經(jīng)營被工商行政管理部門罰款5萬元、通過民政部門向?yàn)?zāi)區(qū)捐贈(zèng)10萬元。計(jì)算該企業(yè)2021年度應(yīng)納稅所得額用直接法計(jì)算
某公司2021年度生產(chǎn)經(jīng)營收入總額為3 000萬元,發(fā)生的銷售成本2 400萬元、財(cái)務(wù)費(fèi)用50萬元、管理費(fèi)用300萬元(其中含業(yè)務(wù)招待費(fèi)用15萬元),上繳增值稅80萬元、消費(fèi)稅120萬元、城市維護(hù)建設(shè)稅14萬元、教育費(fèi)附加6萬元,“營業(yè)外支出”賬戶中有違法經(jīng)營被工商行政管理部門罰款5萬元、通過民政部門向?yàn)?zāi)區(qū)捐贈(zèng)10萬元。計(jì)算該企業(yè)2021年度應(yīng)納稅所得額用直接法計(jì)算
富潤公司為制造業(yè)企業(yè),增值稅一般納稅人。2022年度生產(chǎn)經(jīng)營收入總額為6400萬元,發(fā)生的銷售成本4200萬元,上繳增值稅140萬元,消費(fèi)稅260萬元,城市維護(hù)建設(shè)稅28萬元,教育費(fèi)附加12萬元;財(cái)務(wù)費(fèi)用200萬元,其中向職工集資支付利息10萬元,利率10%,(銀行同期8%),管理費(fèi)用300萬元,其中含業(yè)務(wù)招待費(fèi)15萬元,技術(shù)開發(fā)費(fèi)50萬元;銷售費(fèi)用1100萬元,其中廣告費(fèi)1000萬元;營業(yè)外支出60萬元,其中有違法經(jīng)營被工商行政管理部門罰軟5萬元,通過民政部門向?yàn)?zāi)區(qū)捐贈(zèng)20萬元。要求:根據(jù)以上資料,計(jì)算如下項(xiàng)目:1、計(jì)算利潤總額;2、計(jì)算納稅調(diào)整項(xiàng)目3、計(jì)算該公司2022年度應(yīng)交納的企業(yè)所得稅稅額
富潤公司為制造業(yè)企業(yè),增值稅一般納稅人。2022年度生產(chǎn)經(jīng)營收入總額為6400萬元,發(fā)生的銷售成本4200萬元,上繳增值稅140萬元,消費(fèi)稅260萬元,城市維護(hù)建設(shè)稅28萬元,教育費(fèi)附加12萬元;財(cái)務(wù)費(fèi)用200萬元,其中向職工集資支付利息10萬元,利率10%,(銀行同期8%),管理費(fèi)用300萬元,其中含業(yè)務(wù)招待費(fèi)15萬元,技術(shù)開發(fā)費(fèi)50萬元;銷售費(fèi)用1100萬元,其中廣告費(fèi)1000萬元;營業(yè)外支出60萬元,其中有違法經(jīng)營被工商行政管理部門罰軟5萬元,通過民政部門向?yàn)?zāi)區(qū)捐贈(zèng)20萬元。要求:根據(jù)以上資料,計(jì)算如下項(xiàng)目:1、計(jì)算利潤總額;2、計(jì)算納稅調(diào)整項(xiàng)目3、計(jì)算該公司2022年度應(yīng)交納的企業(yè)所得稅稅額
問答題富潤公司為制造業(yè)企業(yè),增值稅一般納稅人。2022年度生產(chǎn)經(jīng)營收入總額為6400萬元,發(fā)生的銷售成本4200萬元,上繳增值稅140萬元,消費(fèi)稅260萬元,城市維護(hù)建設(shè)稅28萬元,教育費(fèi)附加12萬元;財(cái)務(wù)費(fèi)用200萬元,其中向職工集資支付利息10萬元,利率10%,(銀行同期8%),管理費(fèi)用300萬元,其中含業(yè)務(wù)招待費(fèi)15萬元,技術(shù)開發(fā)費(fèi)50萬元;銷售費(fèi)用1100萬元,其中廣告費(fèi)1000萬元;營業(yè)外支出60萬元,其中有違法經(jīng)營被工商行政管理部門罰軟5萬元,通過民政部門向?yàn)?zāi)區(qū)捐贈(zèng)20萬元。要求:根據(jù)以上資料,計(jì)算如下項(xiàng)目:1、計(jì)算利潤總額;2、計(jì)算納稅調(diào)整項(xiàng)目3、計(jì)算該公司2022年度應(yīng)交納的企業(yè)所得稅稅額
老師請(qǐng)問一下,我們買的碧根果,然后讓食品廠加工成果仁,然后賣出去,這個(gè)加工費(fèi)應(yīng)該計(jì)入哪個(gè)科目比較合適?
我公司每次進(jìn)口貨物,都是找物流,款支付給物流公司,物流公司再去申報(bào),但是給我們的稅單是其他公司的名字,我們還能認(rèn)證進(jìn)口增值稅嗎
收到股權(quán)轉(zhuǎn)讓款怎么做分錄
支付未收到發(fā)票我是放在: 借:管理費(fèi)用-暫估電費(fèi) 貸:銀行存款 請(qǐng)問收到發(fā)票時(shí),又怎么做分錄呢?
我們是建筑行業(yè),今年有開3個(gè)點(diǎn)簡易計(jì)稅的,9個(gè)點(diǎn)工程服務(wù)的,還有13個(gè)點(diǎn)材料票的,我們?cè)趺此阍鲋刀惗愗?fù)率。
這種發(fā)票可以把車輛作為固定資產(chǎn)嗎
老師,這個(gè)公司說收了8個(gè)點(diǎn)開專票,他這是怎么算的,能列個(gè)計(jì)算過程么?
老師,我們是小規(guī)模,1月份,我們收到8500元,并發(fā)了貨,6月份,我們收到5600元,也發(fā)了貨,8月份,收到9000元,也發(fā)了貨,在8月份,客戶要求開了一張23100的發(fā)票,只有一個(gè)項(xiàng)次,其中 8500元 已在第一季度作為無票收入報(bào)了稅,5600元未在第二季度申報(bào),老師,這個(gè)帳我該怎么做呢
一般納稅人企業(yè),以前年度多計(jì)提的工資、福利費(fèi)這些都可以通過以前年度損益進(jìn)行調(diào)整嗎
老師您好,A企業(yè)注冊(cè)資本100萬未實(shí)繳,通過債權(quán)受讓第三人債權(quán),形成應(yīng)收賬款100萬(人民法院已經(jīng)裁定)請(qǐng)問將應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)為實(shí)收資本,注冊(cè)資本不變,應(yīng)當(dāng)如何處理。