您好,你們是不是沒有計提啊
老師,我今天建賬,看到9月份的科目明細表,其他應收款明細科目中有四筆期末余額在貸方的,這個怎么處理,還有應付職工薪酬-工會經費這個余額在借方,這種情況我怎么處理,不知道該怎么建賬了
老師您好,公司去年7月份剛開辦,7-8月份的工資記到管理費用里面,其余月份記到應付職工薪酬里面,現(xiàn)在在做匯算清繳,根據(jù)2021年季度申報顯示,工資薪金支出只有9 10 11 12 ,4個月的。 那105050表,賬載金額和實際發(fā)生額不一致,也可以?
我們從貸記記賬公司接回了賬本,然后有一個月的員工工資未發(fā),代理記賬是這樣: 借:管理費-工資10000元;貸:應付薪酬10000元。 然后科目余額表顯示應付薪酬10000元,但是管理費-工資是平的,這個是不是錯的呢?
老師,到現(xiàn)在選中8月應付職工薪酬明細賬,還有未記賬,這個是什么意思,未記賬發(fā)工資7月,科目余額表就不顯示對吧
第一張表是明細賬。應付職工薪酬,他計提數(shù)跟那個發(fā)放數(shù)。和他科目余額表應付職工薪酬那個數(shù)是一致的,但是科日余額表里的管理費用工資對不上明細帳的數(shù)呢,但他科目余額表里的管理費用含有計提工資及其他費用等和2022年12月利潤表管理費用金額又不一樣,搞得我現(xiàn)在都不知道該怎么做了我先填那個年度報表,按他2022年12月利潤表填那個利潤表上去,他這個數(shù)直接就跳到那個匯算清繳這個主表來了所以這些數(shù)我都不知道以哪個數(shù)來填我就是按明細賬來看計提數(shù)的,我要是按明細賬來填吧,就跟他的利潤表數(shù)就對不上
銀行付款和微信付款的蓋章怎么做賬?就是說費用報銷單上蓋了一個銀行付款和微信付款
寶坻區(qū)模擬考試所有中學人數(shù)和學校排名
個體工商戶沒開通稅務,開貨車運輸收運費,對方付款后,這個發(fā)票該怎么開給對方?去稅務局代開嗎?
客戶1采購我們產品付了全款,客戶2欠我們貨款用貨抵貨款,客戶2直接代我們發(fā)料給1,這樣有沒有問題
老師,你看一下完稅憑證,扣增值稅2984.41,扣城市維護建設稅費74.61,扣地方教育費附加29.84,扣教育費附加44.76,共扣稅款3133.62,公司這個月就這幾種稅。跟資產負債表的應交稅費700.2有什么關系?還是說在賬公司申報錯了?
老師,新公司被辭退了,交了1個社保,可以領失業(yè)金嗎
老師,如果客戶拖欠代賬費,如果對方不給,是不是可以懟回去哈,前提對方還找茬
建設電站總價值400萬,沒有錢支付,承包方沒有開發(fā)票,只開進來10萬,這樣按400萬暫估入賬,會有風險嗎
你接手上一個會計留下來的賬,有很多預收賬款,需要調賬嗎
這個題選哪個?為什么?分析分析各選項
未記賬的是什么意思,不顯示在科目余額表上嗎?
嗯對,沒有記賬的話就不顯示
還有嗎,未記賬不體現(xiàn)在資產負債表上?
嗯對,你沒有記賬證明沒有發(fā)生業(yè)務,所以不會有的