同學(xué),你好 差額計(jì)入營(yíng)業(yè)外就可以了
因?yàn)槿ツ陠T工借款刷單,錢借給員工時(shí)是掛了其他應(yīng)收款這個(gè)科目,后面在平臺(tái)刷單扣去相應(yīng)的傭金后錢到我們賬上了,當(dāng)時(shí)沒(méi)說(shuō)沖借款,去年的我入了收入了,能否回去調(diào)整為其他應(yīng)收款,不做收入,因?yàn)槔蠋熢谌豪镎f(shuō)要做收入,那當(dāng)時(shí)借給員工掛了其他應(yīng)收怎么平呢
10月計(jì)提個(gè)稅時(shí)多扣了一個(gè)員工的個(gè)稅,11月又給她補(bǔ)多了2毛錢,這樣怎么做賬?發(fā)放工資時(shí)我們是借應(yīng)付職工薪酬,貸其他應(yīng)付款-代扣代繳個(gè)人所得稅,現(xiàn)在賬上就是其他應(yīng)付款多了這兩毛錢的借方余額
老師,我在發(fā)工資的時(shí)候多扣了員工兩毛錢,當(dāng)時(shí)沒(méi)想那么多,然后為了方便就多扣了兩毛錢,第二個(gè)月呢又給員工少扣了一毛錢,都是取整數(shù),現(xiàn)在賬上掛著不平,怎么調(diào)整?
老師請(qǐng)問(wèn),19年個(gè)稅調(diào)整的時(shí)候沒(méi)有給員工做調(diào)整,今年做調(diào)整后相當(dāng)于公司曾經(jīng)為員工多出了一比社保錢,本月發(fā)工資的時(shí)候把曾經(jīng)多交的社保錢從員工工資里扣出來(lái)了,這該怎么做賬呢?實(shí)際發(fā)放工資與計(jì)提工資正好差額一個(gè)曾經(jīng)多交的社保錢。
老師我想問(wèn)一下,我們6月份的工資在7月15日發(fā)放,然后7月調(diào)整公積金應(yīng)該是在8月15日扣除,但是現(xiàn)在勞務(wù)的給我們扣早了,扣在6月份工資,原來(lái)的保險(xiǎn)個(gè)人是700多,然失誤扣多了成200的公積金一共是900元,然后得把扣多的錢還回來(lái),那下月做成負(fù)數(shù)抵扣的話,是不是員工就只用扣回原來(lái)沒(méi)調(diào)整的700多就可以了
一般納稅人開(kāi)專票3%可以抵扣嗎
老師 ,請(qǐng)問(wèn)申報(bào)個(gè)稅那里 綜合所得申報(bào)點(diǎn)開(kāi) 勞務(wù)報(bào)酬有個(gè)適用累計(jì)預(yù)扣法 有個(gè)是不適用累計(jì)預(yù)扣法 請(qǐng)問(wèn)老師 這兩個(gè)有什么區(qū)別呢 都是啥時(shí)候用呢
老師,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有一筆2023年的1628萬(wàn)的資本化利息,當(dāng)時(shí)加入了固定資產(chǎn),但是沒(méi)有加到賬面上,現(xiàn)在導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表上25年8月的固定資產(chǎn)凈值,比折舊攤銷表上的少了1628萬(wàn),我該怎么處理?
員工報(bào)銷單餐飲費(fèi)可以做到差旅費(fèi)里面去嗎?
老師。增值稅繳納的時(shí)候比計(jì)提多了1.23怎么辦?
個(gè)體戶這個(gè)季度開(kāi)了9萬(wàn),是不是就要9萬(wàn)的成本要
老師,無(wú)票收入也是正常做賬嗎
老師 我們收到一張專票 但不知道誰(shuí)開(kāi)的 可能是開(kāi)錯(cuò)成我們公司的了 要怎么處理
物業(yè)公司 做的2000份物業(yè)管理手冊(cè) 給別的小區(qū)發(fā) 宣傳我們物業(yè)的物業(yè)服務(wù) 該記在什么科目里合適
你好,就是電商淘寶平臺(tái),收款是支付寶,現(xiàn)在支付寶綁定公賬,請(qǐng)問(wèn)一下,可以直接把支付寶的款轉(zhuǎn)到個(gè)人的支付寶上嗎?不直接轉(zhuǎn)綁定的公賬上
老師,這種不影響吧
同學(xué),你好 不影響的
好的,謝謝老師
不客氣,滿意請(qǐng)5星好評(píng),謝謝