查明原因是計(jì)提錯誤了?

老師,您好!繳納的增值稅比計(jì)提的增值稅多了0.03元,我怎么做分錄?
如果10月計(jì)提增值稅稅費(fèi)的時候,少計(jì)提了1塊,11月繳納的時候比計(jì)提多繳了1塊,請問11月分錄要怎么寫
實(shí)際繳納的增值稅比計(jì)提的時候多。計(jì)提是應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅是100,實(shí)際繳納的時候是150,怎么做會計(jì)分錄?
老師您好: 1-小規(guī)模納稅人需要計(jì)提增值稅嗎?比如10月份繳納上季度增值稅的時候,需要計(jì)提嗎?計(jì)提動作什么時候做? 2-10月份繳納上季度增值稅和附加稅的時候 怎么做計(jì)提?分錄怎么做?
老師,我在10月的時候計(jì)提一筆應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,但是11月在實(shí)際繳納的時候比計(jì)提多交,那未交增值稅出現(xiàn)貸方負(fù)數(shù)要怎么調(diào)賬
車學(xué)堂不小心注銷了怎么登陸
在廣東珠海如何申領(lǐng)外建項(xiàng)目的個稅密碼
老師,我們有筆外債借款,收到銀行通知說到賬了,但是沒有入賬,需要辦理跨境人民幣入賬,請問這個到賬是到什么意思,到哪了?
老師你好!請問一下我今天才注冊的話個體工商戶,下周要開票,什么時候去申報(bào)呢?
我們是一般納稅人公司銷售使用過的貨車分錄這樣寫對嗎?
與另外一家公司相互有貨款、發(fā)票、保證金、信息服務(wù)費(fèi)等業(yè)務(wù),可以用“其他應(yīng)收款”核算嗎?
我公司為銷售沙石行業(yè),一般納稅人,簽的采購合同含運(yùn)費(fèi)114元一噸,簽的銷售合同不含運(yùn)費(fèi)106一噸,這樣合理?
老師,有一個500萬不算,為啥不算?
與另外一家公司有貨款、互相開發(fā)票、保證金、信息服務(wù)費(fèi),可以只用“其他應(yīng)收款”一個往來科目核算嗎?
你好,老師!我們有個公司,小規(guī)模納稅人,前任會計(jì)每月都申報(bào)著個稅,但是呢每月都沒有實(shí)際支付。 眼前沒有員工申訴,稅務(wù)預(yù)警,怎么解釋呢?


恩,4月份的,少計(jì)提了1.23
那么直接計(jì)算補(bǔ)計(jì)提 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下計(jì)提分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
老師,我使用這個方法補(bǔ)計(jì)提的,但是應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出增值稅又有余額了?
老師,這個1.23是24年的,少計(jì)提的,這可咋整?今年發(fā)現(xiàn)少計(jì)提的
不需要管應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出增值稅科目,計(jì)算正確就行
老師,我去調(diào)整一下12月年底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅那個分錄,對嗎?
以前的申報(bào)正確就不管了,只管今年的,直接補(bǔ)計(jì)提就行
嗯嗯好的,非常感謝老師指導(dǎo)
不客氣,祝你工作順利。感覺不錯的話,麻煩給個五星好評哦。