同學(xué)你好 先收到的就 借銀行 貸預(yù)收賬款 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
老師,我想問下。比如銷售一樣?xùn)|西,這個是我們的主營業(yè)務(wù),但是這個月銀行存款收到客戶的貨款,但是下個月出開票,我先收到銀行存款的時候,是不是借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 然后下個月開票,我借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng)稅
老師你好。 我們是外貿(mào)企業(yè) 4月收到預(yù)付款 借:銀行存款 貸:預(yù)付賬款 7月收到客戶尾款: 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入 借:預(yù)付賬款 應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)成本 這樣可以嗎?
老師我們是一般納稅人,收到客戶的款,還沒有開票給客戶可不可走銀行存款,貸:預(yù)收賬款,不和涉及稅費(fèi),等開票了,借:預(yù)收賬款,袋:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交銷項(xiàng)稅
老師,房地產(chǎn)行業(yè)收到客戶款,是不是借銀存貸預(yù)收,開票時借預(yù)收貸主營,這個開票和收到客戶款哪個在先
收到客戶的預(yù)付款,賬務(wù)處理借銀行存款,貸預(yù)收賬款,開票確認(rèn)收入的時候,是直接做借預(yù)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),還是借應(yīng)收賬款,然后再預(yù)收轉(zhuǎn)應(yīng)收?
老師,1、我們公司跟兼職主播簽訂直播銷售服務(wù)的合同,然后簽的是150每小時的固定金額,和按銷售收入1.5%的傭金,每月直播26場,每場4小時,然后主播有自己的個體戶,直播的賬號是公司的,這種的話固定150的是不是要做坑位費(fèi),然后1.5%的是不是得做傭金,然后主播給我們開的發(fā)票是不是也要分類型開?主播以自己的個體來申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬所得,按20%來預(yù)繳?2、然后還有一種方式就是主播開銷售服務(wù)1%增值稅的發(fā)票,然后按經(jīng)營所得來申報(bào)個稅,3、主播和公司同時注冊使用京靈平臺,老師這三種方式哪種風(fēng)險小些
老師,去年銷售給客戶的貨我們已經(jīng)開發(fā)票,也確認(rèn)了收入,但客戶現(xiàn)在退貨,請問我該怎么處理?
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會有什么后果?
老師你好,請問高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會影響未分配利潤對嗎?
老師,請問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請問老師,農(nóng)場品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請樸老師解答,老師43題中,我記得有個知識點(diǎn),去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個知識點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個月發(fā)工資了,申報(bào)個稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個月才弄的,會不會導(dǎo)致第一個月多扣稅?會影響什么
@董老師,繼續(xù)研究研究
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
收到票怎么賬務(wù)處理
同學(xué)你好 是你們預(yù)收的呀 你們給客戶開發(fā)票呀 借預(yù)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng)
但是做預(yù)收時,怎么也計(jì)提增值稅了
同學(xué)你好 預(yù)收賬款就是要預(yù)繳增值稅
開票的時候還要交稅么
同學(xué)你好 要的 應(yīng)交的減去預(yù)繳的
成本什么時候結(jié)轉(zhuǎn)
同學(xué)你好 收入和成本對應(yīng)的