你好,續(xù)頁 借管理費(fèi)用辦公費(fèi) 貸銀行存款
老師,老板娘平時(shí)坐的飛機(jī)票發(fā)票,怎么做賬,
老師,老板娘平時(shí)坐的飛機(jī)票發(fā)票,怎么做賬,
老師,我們公司有基地在內(nèi)地,我們老板經(jīng)常坐飛機(jī)回去內(nèi)地,七月份有十幾張飛機(jī)發(fā)票,普通發(fā)票開進(jìn)來的,這個(gè)怎么做分錄?
您好老師 這樣的坐飛機(jī)發(fā)票可以做進(jìn)項(xiàng)嗎
老師,老板坐火車與飛機(jī)拿來報(bào)銷,能不能開專票的呀?
2025,6月3號(hào)入職,因?yàn)?號(hào)還是端午節(jié)法定節(jié)假日,然后我3號(hào)當(dāng)天入職,他說我不是正式員工,不享受節(jié)假日,上班不滿一個(gè)自然月,不給我發(fā)社保補(bǔ)貼
賣鸚鵡這個(gè)寵物放到哪個(gè)稅收類目下,請(qǐng)教一下老師
郭老師,我們股東的其他應(yīng)付款,債轉(zhuǎn)股,要怎么操作
2022 年政府補(bǔ)助攤銷額145/5/12*8=19.333333,而答案是每月145/(5*12-2)5=2.5 2.5*8=20怎么解釋?
老師好,請(qǐng)問公司沒買社保,員工在工作期間受傷了,但是從她受傷起 每個(gè)月工資還是照常發(fā)的,現(xiàn)在這個(gè)人去社保局申請(qǐng)工傷認(rèn)定了,我們這邊最壞的結(jié)果是什么呢
公司購買黃金首飾送給客戶,需要繳納個(gè)人所得稅嗎
老師下午好!公司參加培訓(xùn)員工個(gè)人和公司各出50%培訓(xùn)費(fèi),請(qǐng)問收到員工轉(zhuǎn)給公司的2000元怎么做帳?
用來抵原料的 沒有實(shí)質(zhì)性的數(shù)量和單位 發(fā)票應(yīng)該怎么開呢,是開商品還是什么呢
同一個(gè)名字,其他應(yīng)收款余額在借方8000元,其他應(yīng)付款余額在貸方30000元,請(qǐng)問他應(yīng)收款余額這8000元能充平來嗎?然后其他應(yīng)付款得余額就在貸方變成22000
老師 您好 是這樣的 公司給一個(gè)客戶開的發(fā)票 名稱錯(cuò)了 白玉蘭寫成了自玉蘭 一共50來萬 現(xiàn)在要給紅沖掉再重新開 稅務(wù)那邊會(huì)預(yù)警嗎
他一個(gè)月有十幾張這咋做呢
可以合并一起做賬的
那分錄咋寫,就是借管理費(fèi)用辦公費(fèi),貸其他應(yīng)付款老板娘嗎
是借管理費(fèi)用辦公費(fèi),貸其他應(yīng)付款老板娘
沒掛過老板娘,直接掛老板行嗎,老板娘只有一個(gè)其他應(yīng)收款科目
沒掛過老板娘,直接掛老板行嗎,老板娘只有一個(gè)其他應(yīng)收款科目 可以用其他應(yīng)收款科目
問題是,她這飛機(jī)票,好多是老板娘自己坐飛機(jī)的呀?
問題是,她這飛機(jī)票,好多是老板娘自己坐飛機(jī)的呀? 這樣的話,不建議報(bào)銷的
意思就是不能做賬是吧,不能做為成本費(fèi)用,抵扣企業(yè)所得稅是嗎?
意思就是不能做賬是吧,不能做為成本費(fèi)用,抵扣企業(yè)所得稅是嗎? 是的,你說的很對(duì)的,學(xué)員
比如說,我們從公賬上轉(zhuǎn)了很多錢給老板娘,老板娘比如用了錢,買這個(gè)機(jī)票了,就可以拿這些機(jī)票來報(bào)銷是吧,假設(shè)為了公司的業(yè)務(wù)進(jìn)行的,是不是呢?
是的,你說的很對(duì)的
那為了法人看病做的飛機(jī)票可以嗎?我們有兩個(gè)公司,一個(gè)小規(guī)模一個(gè)一般納稅人,我們的法人是一般納稅人的,開的是小規(guī)模的
那為了法人看病做的飛機(jī)票可以嗎?我們有兩個(gè)公司,一個(gè)小規(guī)模一個(gè)一般納稅人,我們的法人是一般納稅人的,開的是小規(guī)模的 這個(gè)也是可以的
問題是,這是兩家公司,發(fā)票也可以互用嗎?
不能,開具哪個(gè),只能在那個(gè)公司報(bào)銷的
那就是開的小規(guī)模的抬頭,做賬到小規(guī)模是吧,那這機(jī)票費(fèi)報(bào)銷合理嗎?理由是啥
那就是開的小規(guī)模的抬頭,做賬到小規(guī)模是吧,那這機(jī)票費(fèi)報(bào)銷合理嗎?理由是啥 是的,這個(gè)為哪個(gè)公司業(yè)務(wù),開具哪個(gè)公司,然后再這個(gè)公司報(bào)銷的