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老師好!請問以前的應(yīng)收賬款,是已經(jīng)收到了的,但是以前的會(huì)計(jì)沒做賬,賬上余額還在,我現(xiàn)在怎么做,才能把余額變?yōu)?呢?

2022-12-08 18:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-08 18:41

壞賬沖回時(shí) 借:應(yīng)收賬款 貸:壞賬準(zhǔn)備 (2)收到錢時(shí) 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款?

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快賬用戶6056 追問 2022-12-08 18:44

我們沒做過壞賬這個(gè)科目,然后現(xiàn)在做借銀行存款,貸應(yīng)收賬款的話,銀行存款不就增加了,但是銀行里面沒錢啊?

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齊紅老師 解答 2022-12-08 18:46

同學(xué)你好 那你計(jì)入營業(yè)外支出就可以了

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快賬用戶6056 追問 2022-12-08 18:51

老師好!借營業(yè)外支出,貸應(yīng)收賬款嗎?摘要寫什么呢?

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齊紅老師 解答 2022-12-08 18:58

這個(gè)就寫轉(zhuǎn)到營業(yè)外

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壞賬沖回時(shí) 借:應(yīng)收賬款 貸:壞賬準(zhǔn)備 (2)收到錢時(shí) 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款?
2022-12-08
您好,前期記賬錯(cuò)誤的問題,需要查前期的賬目,查到具體是哪幾筆幾張錯(cuò)誤,然后再把記賬錯(cuò)誤的憑證做更正處理。
2021-12-20
你好,是多計(jì)收入嗎,借應(yīng)收賬款(負(fù)數(shù)),貸主營業(yè)務(wù)收入(負(fù)數(shù))
2019-10-03
您好 不是同一家單位不能互相調(diào)整的
2022-01-16
同學(xué)你錄的時(shí)候就按正確做賬去錄,財(cái)務(wù)報(bào)表會(huì)根據(jù)你應(yīng)收賬款的明細(xì)賬計(jì)算報(bào)表項(xiàng)目
2023-11-25
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職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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