久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

老師公司購買標書已經用銀行存款支付了但是還沒有收發(fā)票怎么做會計分錄

2022-12-07 16:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-12-07 16:16

你好,正常計入費用就可以,沒有發(fā)票也可以正常核算。

頭像
快賬用戶9166 追問 2022-12-07 17:41

怎么做會計分錄

頭像
齊紅老師 解答 2022-12-07 17:44

借,銷售費用貸銀行存款。

頭像
快賬用戶9166 追問 2022-12-07 18:08

那收到專票之后呢

頭像
齊紅老師 解答 2022-12-07 18:30

收到專票以后,把原來的的分錄沖銷,然后重新按照發(fā)票計入費用。

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關問題討論
你好,正常計入費用就可以,沒有發(fā)票也可以正常核算。
2022-12-07
你好,這些沒有發(fā)票的費用,今后會取得發(fā)票入賬嗎??
2021-09-10
暫估,一般為:借:原材料,貸:應付賬款,付款為借:應付賬款,貸;銀行存款,票到沖暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應付賬款紅字, 你好, 據發(fā)票記 借:原材料, 應交稅費-應交增值稅(進項) 貸:應付賬款
2022-09-14
你好,已經支付了貨款。但是那進口增值稅繳款書沒有見到 借:預付賬款,貸:銀行存款?
2020-12-29
你好,按照這個做相反的會計分錄就可以
2023-12-25
相關問題
相關資訊

領取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×