同學(xué),你好,發(fā)票什么時候能到呢

老師,購買原電腦已經(jīng)到公司了,但是還沒有收到發(fā)票,怎么做分錄?
請問一下我采購了一臺電腦和打印機(jī),發(fā)票還沒有收到,但是法人已經(jīng)支付錢了,這電腦是用來辦公的,請問這個分錄該怎么做呢
采購商品,錢已經(jīng)付了,商品也收到了,但是發(fā)票還沒有收到!會計分錄怎么做呢?
公司購買一臺電腦服務(wù)器,對方發(fā)票還沒有開過來,已付款,電腦服務(wù)器收到,會計分錄怎么做
老師公司購買標(biāo)書已經(jīng)用銀行存款支付了但是還沒有收發(fā)票怎么做會計分錄
老師好!2024年對其他應(yīng)收款計提了壞賬準(zhǔn)備,現(xiàn)在和對方對賬,沒有這筆金額了。能處理這個壞賬準(zhǔn)備嗎?賬務(wù)怎么處理?求教?
會計學(xué)堂教高級會計審計嗎?
分公司已經(jīng)做過匯總備案,又遷到同一市不同區(qū)需要再重新做匯總備案嗎
老師,請問17號是本月申報期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點(diǎn)是45個點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費(fèi)用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會計分錄?


老師,我們公司就是20年11月20日領(lǐng)的營業(yè)執(zhí)照,12月份買的電腦,發(fā)票現(xiàn)在還沒有收到,估計這個月底發(fā)票到,怎么做賬
借其他應(yīng)收款? 貸銀行存款 等收到發(fā)票 借固定資產(chǎn)或是管理費(fèi)用? 貸其他應(yīng)收款
這個不能先做暫估嗎 然后發(fā)票來了再做沖減 按發(fā)票的實(shí)際金額來
同學(xué),你好,這個也可以的,因?yàn)槟惆l(fā)票馬上就回來,所以建議你上面的方式了,當(dāng)然暫估也沒有問題的。
好的 謝謝老師
同學(xué),你好,不客氣的。
老師 我們11月20日領(lǐng)的營業(yè)執(zhí)照 11月份開始做賬 還是12月份開始做
還有像上面說的 電腦我12月份暫估入賬了 那1月份收到發(fā)票了 那我所得稅匯算的時候還要不要納稅調(diào)整
同學(xué),你好,按理應(yīng)該是11月,可以合并都做12月里。 如果你一月票能來,你直接做賬不要暫估了,下個月有了票直接放后面就行了。
哦哦 那如果我是年中暫估 發(fā)票是第二年匯算前來的 這樣要不要納稅調(diào)增
同學(xué),你好11月才領(lǐng)執(zhí)照,沒有必要非做這今年吧,你直接做到一月多好了。
那今年就沒有什么可做的了 ,因?yàn)槎紱]有發(fā)票
同學(xué),你好,沒有就沒有,這個正常的。
那沒有發(fā)票的就不做了
同學(xué),你好,建議不用作了,沒有意義。
好的,謝謝老師
同學(xué),你好,不客氣的。