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老師, 采購貨物支付了預付款, 已經(jīng)入庫,但是還沒收到發(fā)票, 怎么做分錄

2023-06-11 23:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-06-11 23:22

同學您好,暫估,一般為:借:庫存商品,貸:應付賬款,付款為借:應付賬款,貸;銀行存款,票到?jīng)_暫估用紅字借:庫存商品紅字,貸:應付賬款紅字, 你好, 據(jù)發(fā)票記 借:庫存商品, 應交稅費-應交增值稅(進項) 貸:應付賬款

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同學您好,暫估,一般為:借:庫存商品,貸:應付賬款,付款為借:應付賬款,貸;銀行存款,票到?jīng)_暫估用紅字借:庫存商品紅字,貸:應付賬款紅字, 你好, 據(jù)發(fā)票記 借:庫存商品, 應交稅費-應交增值稅(進項) 貸:應付賬款
2023-06-11
借庫存商品貸銀行存款直接做這個。
2022-04-18
錄入采購入庫單和采購發(fā)票后,就不要做付款單了,直接做預付沖應付,這樣預付單和發(fā)票就有關(guān)聯(lián)了
2020-09-01
同學您好,您采購的時候 借:庫存商品-暫估 貸:應付賬款-暫估 等到發(fā)票來了,沖掉這筆,根據(jù)發(fā)票重新入賬就可
2023-09-20
暫估入庫 借;庫存商品/原材料/成本費用 貸:應付賬款-估價-供應商 發(fā)票到后沖暫估 借:應付賬款-估價-供應商 ? ?庫存商品/原材料/成本費用(暫估差額) 應交稅費-增值稅-進項(一般納稅人) 貸:應付賬款—結(jié)算戶-供應商
2023-08-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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