您好,是的,是這個意思的
老師,我想問下,我們一般納稅人時留了未抵的稅額在賬上,應(yīng)交稅費是負數(shù),現(xiàn)在是小規(guī)模了,要交增值稅了,那個報表上現(xiàn)在本期應(yīng)交的自動抵扣了之前的留抵稅,顯示只交幾百塊。這個有沒有影響我交稅? 因為一般納稅人的留抵稅不是說不能在小規(guī)模時抵扣用嗎
老師,我公司上個月計算的應(yīng)交增值稅5萬,附加稅6000元,之前申請了增值稅留抵退稅2萬,這個月報稅的時候發(fā)現(xiàn),附加稅的金額扣除了留抵增值稅基礎(chǔ)上計算的附加稅金額,留抵退稅不是只影響增值稅嗎,對附加稅也要退嗎?
老師,增量留抵退稅,之前申請退稅了,現(xiàn)在要繳納增值稅,繳納增值稅就會有附加稅啊。申報的時候附加稅卻又抵扣了,就是主申報表要交增值稅而附加稅表附加稅卻又抵扣了,請問這種是怎么回事呢?
本月要交增值稅,申報附加稅時顯示留抵退稅扣除,不用交附加稅,那我做賬還要計提附加稅嗎
老師,我是一般納稅人,之前做了留抵退稅,現(xiàn)在開票出去要交增值稅,附加稅顯示抵扣了之前的留抵退稅不用交,我賬上是不是不用計提附加稅了。
請問:租賃付款額,租賃負債,使用權(quán)資產(chǎn),這三個意思不一樣嗎,
請問:甲企業(yè)銷售兩批貨,交付第一批,第二批一個月后交貨,兩批貨交齊一塊付錢,交付第一批時怎么做賬、
有豐富實操經(jīng)驗的老師回答一下:每年匯算清繳之前,財務(wù)應(yīng)該準備哪些工作?準備好之后在申報的過程中要注意哪些問題?申報結(jié)束后還要做什么工作嗎?這個所得稅平時應(yīng)該怎么籌劃,可否講3個或以上的案例?
綠化公司購進苗木時是免稅,再銷售時能開免稅?
老師你好!年度增值稅報表,需要老師解讀一下,關(guān)于年度增值稅是幾欄次,關(guān)于25.27 30這幾欄次反應(yīng)的是什么數(shù)據(jù)
小規(guī)模開25700元發(fā)票,有20萬進項發(fā)票,還需要交稅多少
給客戶退款,沖減主營業(yè)務(wù)收入,借主營業(yè)務(wù)收入貸方負數(shù),貸銀行存款貸方正數(shù),這樣對嗎
核算2025年07月份委外加工成本,我只核算了入貨成本,7月結(jié)余知道數(shù)量。6月有數(shù)量,但是沒有產(chǎn)品價值單價,因為7月前沒有核算成本,全盤也沒有設(shè)委外加工科目,就只有一個加工費。這辦好呢,我直接用財務(wù)賬套里的金額,和業(yè)務(wù)系統(tǒng)里的庫存數(shù)量,作為6月末的庫存,但是財務(wù)賬套里的金額包含材料吧,那我怎么除呢
這個答案里面說自然人平均每個月租金不超過10萬的情況下是免征增值稅的。比如說個人出租個人住房月租金沒有超過10萬塊錢,是不是也免稅呢。如果月租金是20萬的話,又該怎么算呢?還有個1.5%優(yōu)惠的增值稅率是怎么算的?搞不靈清了,幫我一下
固定股利支付率政策是什么意思?為什么能使股利與公司盈利緊密結(jié)合?