實(shí)際是不需要交的,那就不用計(jì)提。

老師,我公司上個(gè)月計(jì)算的應(yīng)交增值稅5萬(wàn),附加稅6000元,之前申請(qǐng)了增值稅留抵退稅2萬(wàn),這個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn),附加稅的金額扣除了留抵增值稅基礎(chǔ)上計(jì)算的附加稅金額,留抵退稅不是只影響增值稅嗎,對(duì)附加稅也要退嗎?
老師,增值稅留抵退稅政策下,上期退稅后,這期需要交增值稅,但是附加稅是留抵退稅本期扣除后,還要交一點(diǎn)稅,那這個(gè)附加稅我該怎么做賬呢,
增值稅需要交,但是附加稅顯示有留抵退稅可以扣,附加稅是0,那我還需要計(jì)提附加稅么,謝謝老師
為什么申報(bào)增值稅附加稅的時(shí)候,有個(gè)留抵退稅本期扣除額數(shù)字,結(jié)果不需要交附加稅,為什么呀
本月要交增值稅,申報(bào)附加稅時(shí)顯示留抵退稅扣除,不用交附加稅,那我做賬還要計(jì)提附加稅嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,一年中幾月退休就不算入殘保金人數(shù)里面?比如一個(gè)人2月退休,那當(dāng)年這人還算去殘保金的人數(shù)嗎?
老師 我在做收發(fā)貨人備案,這里行業(yè)不知道怎么選擇 我們是出口設(shè)備
沒(méi)看懂,租賃方案,最后不取得設(shè)備,為什么有變現(xiàn)抵減
選項(xiàng)組合標(biāo)準(zhǔn)差最低應(yīng)該怎么組合啊
什么是遞延所得稅,能舉例說(shuō)明嗎
這個(gè)怎么解釋?看不懂
請(qǐng)問(wèn)老師,出口發(fā)票已經(jīng)開(kāi)了,但是進(jìn)項(xiàng)票不夠退稅的,還需要在出口系統(tǒng)里面申報(bào)0退稅嗎,截止到什么時(shí)候要申報(bào)完?
流水清單中的自定義是什么意思?有沒(méi)有實(shí)際入帳?
稅二,老師這租賃商鋪印花稅的記稅依據(jù)是多少呢?
個(gè)稅中的社保金額怎么填


就交增值稅,賬上就不用計(jì)提附加稅是嗎,
你好? 增值稅交? 要是收入收于 10萬(wàn)二個(gè)附加是減免的不用計(jì)提? ?只記城建就要以?
老師,我是一般納稅人,之前做了留抵退稅,現(xiàn)在開(kāi)票出去要交增值稅,附加稅顯示抵扣了之前的留抵退稅不用交,我賬上是不是不用計(jì)提附加稅了。
您好,您是用留底退稅抵扣的,這個(gè)應(yīng)該交的附加稅,這個(gè)附加稅需要計(jì)提。
是不需要交增值稅的情況下,就是你報(bào)表增值稅。應(yīng)該繳納的稅款是零,這種情況才不需要計(jì)提附加稅。
你就看你附加稅申報(bào)表,那個(gè)增值稅是多少?增值稅要是零附加稅就不需要計(jì)提。
可是附加稅申報(bào)表上應(yīng)納稅額是0呀
這是我的附加稅申報(bào)表
你好 不用計(jì)提 了 不用?