實(shí)際是不需要交的,那就不用計(jì)提。
老師,我公司上個(gè)月計(jì)算的應(yīng)交增值稅5萬,附加稅6000元,之前申請了增值稅留抵退稅2萬,這個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn),附加稅的金額扣除了留抵增值稅基礎(chǔ)上計(jì)算的附加稅金額,留抵退稅不是只影響增值稅嗎,對附加稅也要退嗎?
老師,增值稅留抵退稅政策下,上期退稅后,這期需要交增值稅,但是附加稅是留抵退稅本期扣除后,還要交一點(diǎn)稅,那這個(gè)附加稅我該怎么做賬呢,
增值稅需要交,但是附加稅顯示有留抵退稅可以扣,附加稅是0,那我還需要計(jì)提附加稅么,謝謝老師
為什么申報(bào)增值稅附加稅的時(shí)候,有個(gè)留抵退稅本期扣除額數(shù)字,結(jié)果不需要交附加稅,為什么呀
本月要交增值稅,申報(bào)附加稅時(shí)顯示留抵退稅扣除,不用交附加稅,那我做賬還要計(jì)提附加稅嗎
老師,我們公司法人前段時(shí)間出了個(gè)交通事故,走了法院,這以后會對公司有影響嗎?還需要換法人嗎?
老師,請問這個(gè)勞務(wù)報(bào)酬的個(gè)稅申報(bào)和職工的個(gè)稅申報(bào) 不需要同時(shí)申報(bào)吧,可以先申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬的,再申報(bào)工資的吧
老師服裝專票的進(jìn)項(xiàng)稅額 能抵扣嗎
2018年12月收到一張?zhí)摷侔l(fā)票,2021年3月稅務(wù)查到單位補(bǔ)交了稅款和滯納金,2025年現(xiàn)稅務(wù)又通知需更正2018年當(dāng)期所得稅申報(bào),不太理解需要怎樣處理,稅款和滯納金在2021年繳納,所得稅年度匯算清繳時(shí)報(bào)表也已經(jīng)調(diào)整了,現(xiàn)要更正申報(bào)2018年所得稅,如何處理
老師,企業(yè)核算稅費(fèi),是不是主要核算:增值稅,附加稅,所得稅,印花稅。還有其他的嗎?
公司發(fā)給員工的出差補(bǔ)貼(無票)直接記入管理費(fèi)用-出差補(bǔ)貼,還是需要經(jīng)過應(yīng)付職工薪酬-福利科目?
老師 我想知道一個(gè)商品是否繳納關(guān)稅,這個(gè)我要做怎么去查詢呢
問下老師,我們是新辦廠區(qū),房產(chǎn)證是2025年6月拿到的。按道理7月是不是要交房產(chǎn)稅?現(xiàn)在的問題是車間還未全部做好有些建造廠房發(fā)票還沒收到,現(xiàn)在要怎么來交房產(chǎn)稅?
取得的家政清潔費(fèi)專用發(fā)票屬于居民日常服務(wù)嗎?能抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?
老師你號,公司一次性交2年的物業(yè)費(fèi),金額是6萬元,這個(gè)分2年攤銷是怎么做賬呢,麻煩老師具體分錄寫一下,開的發(fā)票是專用發(fā)票
就交增值稅,賬上就不用計(jì)提附加稅是嗎,
你好? 增值稅交? 要是收入收于 10萬二個(gè)附加是減免的不用計(jì)提? ?只記城建就要以?
老師,我是一般納稅人,之前做了留抵退稅,現(xiàn)在開票出去要交增值稅,附加稅顯示抵扣了之前的留抵退稅不用交,我賬上是不是不用計(jì)提附加稅了。
您好,您是用留底退稅抵扣的,這個(gè)應(yīng)該交的附加稅,這個(gè)附加稅需要計(jì)提。
是不需要交增值稅的情況下,就是你報(bào)表增值稅。應(yīng)該繳納的稅款是零,這種情況才不需要計(jì)提附加稅。
你就看你附加稅申報(bào)表,那個(gè)增值稅是多少?增值稅要是零附加稅就不需要計(jì)提。
可是附加稅申報(bào)表上應(yīng)納稅額是0呀
這是我的附加稅申報(bào)表
你好 不用計(jì)提 了 不用?