實際是不需要交的,那就不用計提。
老師,我公司上個月計算的應交增值稅5萬,附加稅6000元,之前申請了增值稅留抵退稅2萬,這個月報稅的時候發(fā)現(xiàn),附加稅的金額扣除了留抵增值稅基礎上計算的附加稅金額,留抵退稅不是只影響增值稅嗎,對附加稅也要退嗎?
老師,增值稅留抵退稅政策下,上期退稅后,這期需要交增值稅,但是附加稅是留抵退稅本期扣除后,還要交一點稅,那這個附加稅我該怎么做賬呢,
增值稅需要交,但是附加稅顯示有留抵退稅可以扣,附加稅是0,那我還需要計提附加稅么,謝謝老師
為什么申報增值稅附加稅的時候,有個留抵退稅本期扣除額數(shù)字,結(jié)果不需要交附加稅,為什么呀
本月要交增值稅,申報附加稅時顯示留抵退稅扣除,不用交附加稅,那我做賬還要計提附加稅嗎
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老師,一般納稅個體工商戶經(jīng)營所得二季度報稅,系統(tǒng)自動是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費用是填1-2季度累計總數(shù),還是單獨填二季度的數(shù)?
老師,個人5月去稅局代開勞務發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個稅,但是公司一直還沒有支付勞務費給個人,個稅申報是收到代開的當月申報,還是支付費用之后再申報個稅呢 如果公司分幾個月支付,那要怎樣申報呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費計提的是10000,實際上是15000,因為我們一直沒有付款,對方也沒有給開票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會,沒月稅務系統(tǒng)上必須繳納工會經(jīng)費嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認收入確認了增值稅,季度末銷售額未達到30萬,此增值稅減免,已確認的增值稅做什么會計分錄轉(zhuǎn)出呢
不懂這個題。選項C和選,選項D
本來需要交企業(yè)所得稅,因為減以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個行業(yè)增值稅稅負率是2.5,銷售收入是100萬,他的應增值稅就是100萬乘2.5上下浮動對嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報表還可以更正嗎
就交增值稅,賬上就不用計提附加稅是嗎,
你好? 增值稅交? 要是收入收于 10萬二個附加是減免的不用計提? ?只記城建就要以?
老師,我是一般納稅人,之前做了留抵退稅,現(xiàn)在開票出去要交增值稅,附加稅顯示抵扣了之前的留抵退稅不用交,我賬上是不是不用計提附加稅了。
您好,您是用留底退稅抵扣的,這個應該交的附加稅,這個附加稅需要計提。
是不需要交增值稅的情況下,就是你報表增值稅。應該繳納的稅款是零,這種情況才不需要計提附加稅。
你就看你附加稅申報表,那個增值稅是多少?增值稅要是零附加稅就不需要計提。
可是附加稅申報表上應納稅額是0呀
這是我的附加稅申報表
你好 不用計提 了 不用?