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請(qǐng)問老師,這個(gè)分錄,為什么沒有貸應(yīng)付職工薪酬呢?

請(qǐng)問老師,這個(gè)分錄,為什么沒有貸應(yīng)付職工薪酬呢?
2022-12-01 18:49
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-01 18:55

你好,這個(gè)是支付的業(yè)務(wù),代表應(yīng)付職工薪酬減少在借方的呢

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快賬用戶6051 追問 2022-12-01 18:58

但是,計(jì)提借管理費(fèi)用 貸 應(yīng)付職工福利 ,支付 借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)付帳款/銀行存款呀?

頭像
齊紅老師 解答 2022-12-01 18:59

您好,但是看你截圖是后半部分,是支付的分離。計(jì)提的分錄是不是之前做了計(jì)提的呢,不在同一張憑證上呢

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你好,這個(gè)是支付的業(yè)務(wù),代表應(yīng)付職工薪酬減少在借方的呢
2022-12-01
同學(xué)你好 臨時(shí)工做成勞務(wù)費(fèi)用就行了,不通過(guò)應(yīng)付職工薪酬
2020-12-02
借管理費(fèi)用-工資-437.5 貸應(yīng)付職工薪酬-工資-437.5 你少做了一個(gè)分錄。
2020-12-07
你好 C是借其他應(yīng)收款 代銀行存款 A分錄對(duì),但是明細(xì)科目不對(duì)。
2021-05-09
同學(xué)你好,余下的4000沒有發(fā),是計(jì)入其他應(yīng)付款中 借 應(yīng)付職工薪酬~工資 9500 貸 銀行存款 5500 貸,其他應(yīng)付款 4000
2020-09-22
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