注入給子公司,這個(gè)是做投資款的嗎?
劉老師您好:我剛接手的是B公司變更法人后的公司賬 A:集團(tuán)公司 B:A100%控股的子公司 ,注冊(cè)資本為1000萬 ,C新入股東 現(xiàn)在B作價(jià)2000萬,C購(gòu)買了B60%的投權(quán),對(duì)B實(shí)施了全部控制,并變更了法人,簽了股東協(xié)議。協(xié)議約定B公司6月份之前的現(xiàn)金、銀行存款、預(yù)收款項(xiàng)等屬于原來的B公司,應(yīng)付賬款也屬于原來的B公司。但是固定資產(chǎn)、存貨和無形資產(chǎn)歸屬于現(xiàn)在新的公司。我的問題是: 1、,我是否可以只按協(xié)議建新賬,前期的賬不管 3、原來B公司賬上的凈利潤(rùn)為負(fù)數(shù),我如果可以建新的賬套,這個(gè)凈利潤(rùn)該如何處理,若只能延用原來B公司的賬,按照股東協(xié)議我該怎么才能區(qū)分出來前期和后期的收支呢
老師,想請(qǐng)教個(gè)問題。集團(tuán)公司賬面的車輛只剩下殘值,但卻把這個(gè)車子注入給了子公司,然后為了緩解子公司資金壓力,又將這個(gè)車子以評(píng)估價(jià)購(gòu)買回來?這個(gè)應(yīng)該如何進(jìn)行財(cái)務(wù)處理?
老師 我碰到個(gè)問題實(shí)在不知道怎么辦了。以前公司的賬都是代賬做的。時(shí)間順序是這樣的,2018.3月份公司購(gòu)買車子(附電子回單一張) 憑證如下 借:武漢恒信馳星汽車銷售有限公司 59萬 貸 銀行存款 59萬 2019.4 收到車輛發(fā)票 借 固定資產(chǎn) -車輛 75 進(jìn)項(xiàng) 12 貸 其他應(yīng)付款 --王某 87 然后到了19年末 又把王某的87萬 轉(zhuǎn)給了 陳某 張某 如 借 其他應(yīng)付款 -王某 87 貸 其他應(yīng)付款-陳某 32 --張某 55 這樣 王某余額為零了 , 但是應(yīng)付賬款--恒星汽車有限公司還有掛賬 59萬 我應(yīng)該如何清理呢 老師 麻煩詳細(xì)一點(diǎn)
老師 我碰到個(gè)問題實(shí)在不知道怎么辦了。以前公司的賬都是代賬做的。時(shí)間順序是這樣的,2018.3月份公司購(gòu)買車子(附電子回單一張) 憑證如下 借:武漢恒信馳星汽車銷售有限公司 59萬 貸 銀行存款 59萬 2019.4 收到車輛發(fā)票 借 固定資產(chǎn) -車輛 75 進(jìn)項(xiàng) 12 貸 其他應(yīng)付款 --王某 87 然后到了19年末 又把王某的87萬 轉(zhuǎn)給了 陳某 張某 如 借 其他應(yīng)付款 -王某 87 貸 其他應(yīng)付款-陳某 32 --張某 55 這樣 王某余額為零了 , 但是應(yīng)付賬款--恒星汽車有限公司還有掛賬 59萬 我應(yīng)該如何清理呢 老師 麻煩詳細(xì)一點(diǎn) 然后到2022年 我理賬 ,想把那個(gè)應(yīng)付賬款-恒星汽車借方59萬清掉 ,做了借 其他應(yīng)付-王 87 貸 應(yīng)付賬款-恒星 59萬 長(zhǎng)期借款-車貸 28萬 這樣就我應(yīng)付賬款清理了,但是 其他應(yīng)付款又掛了這么多 。 實(shí)際上 買這個(gè)車 就是公司付了59萬 ,每月通過王培付貸款 共28萬 不應(yīng)該有這么多余額 我應(yīng)該如何清理啊
老師請(qǐng)問一下自然人A投資入股B公司呢。但是A沒有實(shí)際的現(xiàn)金。只有從開發(fā)商那頂賬來的房子。那些房子暫時(shí)還沒過戶到A名下。然后B公司正好又欠C的貨款的呢。所以B想的直接把A的房子落戶給C。這樣既解決了A入股的問題又結(jié)清了B欠C的貨款。這樣財(cái)務(wù)上咋處理呢?資產(chǎn)沒從公司經(jīng)過任何手續(xù),直接三方簽個(gè)協(xié)議可以嗎?
若公司預(yù)計(jì)息稅前利潤(rùn)在每股收益無差別點(diǎn)增長(zhǎng)10%,計(jì)算采用乙方案時(shí)D公司每股收益的增長(zhǎng)幅度。 財(cái)務(wù)杠桿系數(shù)1.29。
金融資產(chǎn)也可以進(jìn)行非貨幣性交換嗎
請(qǐng)問7月工資因沒錢現(xiàn)在9月都沒發(fā),員工個(gè)稅怎么報(bào)呢
老師您好,想問一下關(guān)于我們公司做快消品,我們代墊工廠業(yè)務(wù)費(fèi)用,憑證這樣做對(duì)的? 借 預(yù)付款帳款 貸 其它應(yīng)付款 借 庫(kù)存商品 貸 預(yù)付款帳款 借 其它應(yīng)收款 貸 其它應(yīng)付款
給個(gè)人開發(fā)票,必須寫姓名和身份證號(hào),還是寫個(gè)人也行
老師我們有一個(gè)車以1000元每月租金租給客戶8月份沒有交租金8月27號(hào)我們?nèi)ラ_回來了,怎么做賬呢
你好,請(qǐng)問你個(gè)事,我們公司有個(gè)關(guān)聯(lián)公司的賬戶被凍結(jié)了,現(xiàn)在能否這個(gè)款我們公司代收代付呀?
公司屬于食品加工行業(yè),采購(gòu)原料含稅,售價(jià)含稅,在計(jì)算單品利潤(rùn)的話需要時(shí)需要用含稅的,還是不含稅的?
9%×(1-25%)×30%+13.18%×70%=11.25% 為什么我算出來保留兩位小數(shù)等于11.26%
學(xué)校食堂本來應(yīng)該收到食材的發(fā)票是普票的,現(xiàn)在收到了普通發(fā)票,直接已含稅價(jià)入帳,不認(rèn)證不抵扣行嘛
文件只說是劃撥過戶給子公司
當(dāng)時(shí)收到了錢了嗎?
是車子過戶,,是實(shí)物呀
譬如,過戶時(shí)殘值賬面價(jià)值是2000元,現(xiàn)在卻要以評(píng)估價(jià)值10萬元買回去
借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn) 借銷售費(fèi)用 貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi) 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益 過戶第一次的分錄 購(gòu)買進(jìn)來 借固定資產(chǎn) 進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款
先前按賬面價(jià)值借:固定資產(chǎn)貸:實(shí)收資本
這個(gè)是投資的 收到投資款的 子公司的分錄
現(xiàn)在就是借:銀行存款貸固定資產(chǎn)但差額計(jì)入哪里??還會(huì)涉及哪些相關(guān)稅費(fèi)
借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn) 借銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi) 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益 子公司現(xiàn)在的分錄
我們這邊是子公司
借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn) 借銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi) 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益 子公司現(xiàn)在的分錄