你好,3%銷售服務(wù)一欄里面填寫不含稅的金額,稅額這個(gè)是5萬除以1.03 然后附表三第三行第一列填寫5萬,后面的本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額填寫3萬。
2012 年,長沙市開相區(qū)某納稅人(一般納稅人)購買了位于武漢的一層商鋪,用于出售購買時(shí)的價(jià)格為 500萬元,取得不動(dòng)產(chǎn)銷售統(tǒng)一發(fā)票,鈉稅人每月收到的租金為10萬元。假設(shè)該納稅人2020年5月其他業(yè)多應(yīng)如何申報(bào)納稅?(假設(shè)選擇簡易計(jì)稅方法) 的增值程應(yīng)納稅額為25萬,在 2020年6月申報(bào)期,納稅人應(yīng)如何計(jì)算 5月所屬中報(bào)期的增值稅?應(yīng)納稅額應(yīng)如何申報(bào)納稅(假設(shè)選擇簡易計(jì)稅方法)
某廣告公司為增值稅一般納稅人,2020年10月發(fā)生如下業(yè)務(wù),對(duì)企業(yè)下列業(yè)務(wù)進(jìn)行會(huì)計(jì)處理:(1)接受投資取得一棟房產(chǎn)用于辦公,取得增值稅專用發(fā)票,資產(chǎn)價(jià)值額1000萬元,稅額90萬元。(2)本月企業(yè)取得用于廣告發(fā)布的廣告牌的使用權(quán)5年,支付金額50萬元(不含稅),取得增值稅專用發(fā)票。
一、計(jì)算該企業(yè)應(yīng)納增值稅并填報(bào)增值稅納稅申報(bào)表(本題合計(jì)50分,計(jì)算過程30分,正確填報(bào)申報(bào)表20分)【企業(yè)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)】慶云公司為增值稅一般納稅人,納稅人識(shí)別號(hào)為23030220091013002901,使用增值稅稅率13%,2020年5月有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下:(1)銷售甲產(chǎn)品給某大商場,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售額80萬元;另外,開具普通發(fā)票,取得送貨運(yùn)費(fèi)收入5.85萬元。(2)銷售乙產(chǎn)品,開具普通發(fā)票,價(jià)款合計(jì)29.25萬元。(3)將試制的一批新產(chǎn)品用于本企業(yè)基建工程,成本價(jià)20萬元,成本利潤率10%,無同類市場價(jià)。(4)銷售乙產(chǎn)品,開具普通發(fā)票,價(jià)款合計(jì)10.13萬元.(5)購進(jìn)貨物取得增值稅專用發(fā)票,注明支付的貨款60萬元、進(jìn)項(xiàng)稅額10.2萬元;另外支付購貨的運(yùn)費(fèi)6萬元,取得運(yùn)輸公司開具的普通發(fā)票。(6)購進(jìn)機(jī)械設(shè)備,專用發(fā)票注明價(jià)格10萬元。假設(shè)以上票據(jù)皆符合稅法規(guī)定。要求:計(jì)算該企業(yè)5月份應(yīng)納的增值稅,并填報(bào)申報(bào)表。
物業(yè)公司一般納稅人,水費(fèi)屬于簡易計(jì)稅的,比如說,11月取得5萬的發(fā)票,開具3萬的發(fā)票,剩下2萬,申報(bào)增值稅,如何填列
一般納稅人屬于二手房東,取得進(jìn)項(xiàng)專票 稅率5%,2月錯(cuò)開了5%的專票出去(屬于簡易征收),交增值稅1.2萬,3月紅沖掉部分5%的專票,重新開具9%的發(fā)票(一般計(jì)稅方法)。因前期有很多留底,無需交稅,然而上月多交的1.2萬,在增值稅申報(bào)表一34行(本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅款顯示為負(fù)數(shù)-1.2萬。這樣增值稅申報(bào)表就審核不通過。請問這種情況怎么修改。謝謝老師指點(diǎn)。
有人給我打錢顯示到賬時(shí)間會(huì)不會(huì)到
為何一般納稅人,進(jìn)項(xiàng)稅能抵扣,銷項(xiàng)稅為何不能抵扣?
老師,同一個(gè)物料,采購員一會(huì)委外加工回來的,一會(huì)外購直接買回來的,可以共用一個(gè)品號(hào)?我核算成本都懵了,那物料進(jìn)銷存我怎么區(qū)分,委外進(jìn)銷存我怎么區(qū)分。是不是要建兩個(gè)不同的品號(hào)的
請問收入類(益)不是增加是借,減少是貸嗎?為什么方寧老師會(huì)計(jì)分錄(2)時(shí)間18:06的視頻中又說廣益類收入增加是貸減少是借
老師,子公司支付母公司往來款12萬。我是子公司的會(huì)計(jì),請問我這邊做賬是掛其他應(yīng)收款-母公司,還是掛其他應(yīng)付款-母公司?還是說,這兩個(gè)科目,掛哪個(gè)都行?
稅務(wù)師涉稅法律,今年第九章債法的變動(dòng)情況是哪些
老師,我想問下是小規(guī)模升為一般納稅人年收入超過500萬,說的是不含增值稅的收入,還是含的呢?
鋼管進(jìn)項(xiàng)規(guī)格27給客戶開銷項(xiàng)規(guī)格26.7,這樣可以嗎,
房產(chǎn)中介,公司是小規(guī)模的,法人以個(gè)人名字簽的收購合同(不是以公司名義收購的,款也是法人私戶轉(zhuǎn)的),從房東手里收購房子但是產(chǎn)權(quán)沒過戶,收購之后公司完成裝修,裝修好了再賣給客戶(如50萬收購房子精裝修后賣70萬)這類業(yè)務(wù)有哪些稅收風(fēng)險(xiǎn),是否有能夠合理規(guī)避稅務(wù)問題的方案
鋼管進(jìn)項(xiàng)規(guī)格27給客戶開銷項(xiàng)26.7,這樣可以嗎
老師,5萬元的進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證,不是在附表(二)嗎
不需要認(rèn)證的,你是差額交稅收入減去成本,按照這個(gè)來交稅。
老師水費(fèi)能不能不采用簡易計(jì)稅,這總方式做賬,我想讓水費(fèi)進(jìn)項(xiàng)抵扣物業(yè)費(fèi)走項(xiàng)
可以的,可以這么做的。
也就是可以放棄的對(duì)吧,我拿到水費(fèi)專票直接認(rèn)證就可以了
那我開具水費(fèi)發(fā)票要開幾個(gè)點(diǎn)的稅率呢
是的,一般納稅人是9%的稅率。
老師,冒昧問一下,水廠給我們開幾個(gè)點(diǎn)呢
對(duì)方給你開的是3%的稅率。
專票也是3%嗎
是的,專票、普票都是這個(gè)稅率。
如果我開具3%的,只能才用簡易計(jì)稅是吧
是的是的,是這么做的,簡易計(jì)稅,36個(gè)月不允許變化。