你好,一般納稅人簡(jiǎn)易計(jì)稅不動(dòng)產(chǎn)出租稅率5%,不得抵扣進(jìn)項(xiàng) 租金10萬(wàn)應(yīng)交稅費(fèi)10/1.05*0.05
某自來(lái)水公司為增值稅一般納稅人,一直選擇采用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)算繳納增值稅。公司目前計(jì)劃購(gòu)置一臺(tái)大型凈水設(shè)備,價(jià)格800萬(wàn)元,安裝費(fèi)100萬(wàn)元,以上價(jià)格均為不含稅價(jià),且能取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票。其中,安裝服務(wù)為甲供工程,對(duì)方選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅方法。公司業(yè)務(wù)比較穩(wěn)定,每年不含稅銷(xiāo)售額為3000萬(wàn)元,每年預(yù)計(jì)可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為150萬(wàn)元。 要求: (1)該自來(lái)水公司進(jìn)行納稅籌劃應(yīng)考慮的籌劃期為多長(zhǎng)時(shí)間?為什么?(2分) (2)計(jì)算一般計(jì)稅方法和簡(jiǎn)易計(jì)稅方法在納稅籌劃期內(nèi)應(yīng)繳納的增值稅。(4分) (3)選擇最優(yōu)納稅方案,并計(jì)算可以節(jié)約的增值稅稅額.(2分) (4)納稅籌劃期后,公司應(yīng)如何計(jì)稅。(2分)
某納稅人2019年8月30日轉(zhuǎn)讓其2013年購(gòu)買(mǎi)的寫(xiě)字樓1層,取得轉(zhuǎn)讓收入1000萬(wàn)元。納稅人2013年購(gòu)買(mǎi)時(shí)的價(jià)格是700萬(wàn)元。假設(shè)該納稅人為增值稅一般納稅人,并對(duì)轉(zhuǎn)讓該房產(chǎn)選擇了簡(jiǎn)易計(jì)稅方法。該納稅人該項(xiàng)業(yè)務(wù)如何申報(bào)增值稅?(分預(yù)繳和申報(bào)兩種情形討論)
某納稅人2019年8月30日轉(zhuǎn)讓其2013年自建的廠(chǎng)房1間,取得轉(zhuǎn)讓收入1000萬(wàn)元。納稅人2013年自建時(shí)的成本為700萬(wàn)元。假設(shè)該納稅人為增值稅一般納稅人,并對(duì)轉(zhuǎn)讓該房產(chǎn)選擇了簡(jiǎn)易計(jì)稅方法。該納稅人該項(xiàng)業(yè)務(wù)如何申報(bào)增值稅?(分預(yù)繳和申報(bào)兩種情形討論)
2012 年,長(zhǎng)沙市開(kāi)相區(qū)某納稅人(一般納稅人)購(gòu)買(mǎi)了位于武漢的一層商鋪,用于出售購(gòu)買(mǎi)時(shí)的價(jià)格為 500萬(wàn)元,取得不動(dòng)產(chǎn)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票,鈉稅人每月收到的租金為10萬(wàn)元。假設(shè)該納稅人2020年5月其他業(yè)多應(yīng)如何申報(bào)納稅?(假設(shè)選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅方法) 的增值程應(yīng)納稅額為25萬(wàn),在 2020年6月申報(bào)期,納稅人應(yīng)如何計(jì)算 5月所屬中報(bào)期的增值稅?應(yīng)納稅額應(yīng)如何申報(bào)納稅(假設(shè)選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅方法)
4.位于A(yíng)市的某租賃公司為增值稅一般納稅人,2020年10月發(fā)生下列業(yè)務(wù):雙事(1)在本市購(gòu)人了問(wèn)商鋪?zhàn)鳛槌鲎夥吭?,取得增值稅?zhuān)用發(fā)票,發(fā)票上注明不含增值稅金額為450萬(wàn)元,增值稅稅額22.5萬(wàn)元,企業(yè)按固定資產(chǎn)核算。(2)購(gòu)人商鋪后將其以經(jīng)營(yíng)租賃方式出租,租期30年,不含增值稅月租金為30萬(wàn)元,一次性收取1年租金。(3)將位于機(jī)構(gòu)所在地的1幢辦公樓出售,取得含增值稅收人1400萬(wàn)元,該辦公樓系2012年購(gòu)人,購(gòu)人價(jià)格為600萬(wàn)元。對(duì)于該項(xiàng)行為,企業(yè)選擇了以簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅。(4)銷(xiāo)售本企業(yè)使用過(guò)12年的小汽車(chē),取得含增值稅收人了萬(wàn)元。要求:根據(jù)上述資料,計(jì)算該公司當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅。
一般納稅人企業(yè)和一個(gè)個(gè)人,個(gè)人欠法人錢(qián),個(gè)人把廠(chǎng)房給法人,法人給個(gè)人重新蓋一個(gè)小的廠(chǎng)房,法人蓋這個(gè)廠(chǎng)房買(mǎi)鋼材可以開(kāi)專(zhuān)票抵稅嗎?一般納稅人現(xiàn)在簽的合同是勞務(wù)分包,可以開(kāi)專(zhuān)票進(jìn)成本費(fèi)用里么
老師,汽車(chē)行業(yè),有一個(gè)贖證,是什么意思?
有人給我打錢(qián)顯示到賬時(shí)間會(huì)不會(huì)到
為何一般納稅人,進(jìn)項(xiàng)稅能抵扣,銷(xiāo)項(xiàng)稅為何不能抵扣?
老師,同一個(gè)物料,采購(gòu)員一會(huì)委外加工回來(lái)的,一會(huì)外購(gòu)直接買(mǎi)回來(lái)的,可以共用一個(gè)品號(hào)?我核算成本都懵了,那物料進(jìn)銷(xiāo)存我怎么區(qū)分,委外進(jìn)銷(xiāo)存我怎么區(qū)分。是不是要建兩個(gè)不同的品號(hào)的
老師,為啥汽車(chē)4s店,那個(gè)廠(chǎng)家返點(diǎn),為啥要做到其他業(yè)務(wù)收入里面去呢?為啥要開(kāi)6%的服務(wù)發(fā)票給廠(chǎng)家呢?這是啥操作呢?
請(qǐng)問(wèn)收入類(lèi)(益)不是增加是借,減少是貸嗎?為什么方寧老師會(huì)計(jì)分錄(2)時(shí)間18:06的視頻中又說(shuō)廣益類(lèi)收入增加是貸減少是借
老師,子公司支付母公司往來(lái)款12萬(wàn)。我是子公司的會(huì)計(jì),請(qǐng)問(wèn)我這邊做賬是掛其他應(yīng)收款-母公司,還是掛其他應(yīng)付款-母公司?還是說(shuō),這兩個(gè)科目,掛哪個(gè)都行?
稅務(wù)師涉稅法律,今年第九章債法的變動(dòng)情況是哪些
老師,我想問(wèn)下是小規(guī)模升為一般納稅人年收入超過(guò)500萬(wàn),說(shuō)的是不含增值稅的收入,還是含的呢?