您好,這樣的話,是有些風險的

老師,老板讓這次開票應稅產品(餃子皮、餛飩皮、水面、年糕粽子…)和免稅產品(冷凍品肉)一起開免稅發(fā)票,把(餃子皮、餛飩皮、水面、年糕粽子)這些外購清單改寫成冷凍的?這樣就不屬于應稅產品了,
老師,老板讓這次開票應稅產品(餃子皮、餛飩皮、水面、年糕粽子…)和免稅產品(冷凍品肉)一起開免稅發(fā)票,把(餃子皮、餛飩皮、水面、年糕粽子)這些外購清單改寫成冷凍的?這樣就不屬于應稅產品了?
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會計都沒有入賬,然后是成本多結轉了
老師,如果我買的A產品,沒有發(fā)票。買B產品的時候把A產品的金額也一起開了,就是項目名稱不一樣,這樣的話,我A的購貨清單是不是不能用了。
老師營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費管理制度中明確提出公司的差旅費除城市間的出行費用外,其余諸如住宿費、伙食費、通訊費等費用實行“費用包干制”這種情況下,在報銷時還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?
我做了一家公司,每個月要開票,但是我沒有票,叫我朋友給我開,款沒次打到他那里,今天給我說款轉不出來了要上30的稅是什么意思,普通發(fā)票
2025年11月申報10月所屬期9月工資,我10月底付了9月工資6200元,稅前工資(6200+439.82),11月通知7-10月社保上調,需要補繳差額,我11月申報個稅按稅前工資(6200+439.82),扣減439.82還是扣減(439.82+7月-10月社保差額)
老師,,社保,基數(shù)申報表是自己做嗎。 二月第九筆業(yè)務,40000怎么來的呢。
社保公司承擔社保公司部分和個人部分,繳納社保時,借管理費用_社保,貸銀行存款
老師,公司大股東未實繳,公司凈資產為負,對外溢價轉股可以零元轉,資金全部進入公司進入實收資本和資本公積嗎
就是說即使名稱前加凍字,也還是應稅產品是嗎
最近老師們的答疑越來越慢
加冷凍這些也是需要納稅的,只不過稅率低,你們是小閨蜜嗎
一般納稅人
就是這個產品本身性質就屬于應稅的,不管你前面加什么,都是有風險的對嗎
嗯對,您的理解很到位,就是你老板這樣做,是有風險的