是的 開清單這些不免稅

老師,老板讓這次開票應(yīng)稅產(chǎn)品(餃子皮、餛飩皮、水面、年糕粽子…)和免稅產(chǎn)品(冷凍品肉)一起開免稅發(fā)票,把(餃子皮、餛飩皮、水面、年糕粽子)這些外購清單改寫成冷凍的?這樣就不屬于應(yīng)稅產(chǎn)品了,
老師,老板讓這次開票應(yīng)稅產(chǎn)品(餃子皮、餛飩皮、水面、年糕粽子…)和免稅產(chǎn)品(冷凍品肉)一起開免稅發(fā)票,把(餃子皮、餛飩皮、水面、年糕粽子)這些外購清單改寫成冷凍的?這樣就不屬于應(yīng)稅產(chǎn)品了?
資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表填報(bào)
老師,8月份做了暫估入庫同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應(yīng)該怎么做憑證?
請(qǐng)問生產(chǎn)設(shè)備公司,外購一臺(tái)半成品設(shè)備金額10萬可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請(qǐng)問加盟店用我們品牌開店,我們代收營(yíng)業(yè)款,五個(gè)工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬收益,2.1萬我當(dāng)期確認(rèn)收入了,對(duì)方要發(fā)票開什么項(xiàng)目呢?代收營(yíng)業(yè)款有千分之五的返點(diǎn),這個(gè)確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入了,發(fā)票開什么項(xiàng)目?另外加盟店代刷我們會(huì)員卡,五個(gè)工作日把代刷錢轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個(gè)點(diǎn)返點(diǎn),發(fā)票開什么項(xiàng)目?
老師,我們是運(yùn)輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺(tái)車給個(gè)人,通過二手車市場(chǎng)開具了二手車發(fā)票,有兩臺(tái)已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺(tái)沒有入賬,兩臺(tái)入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)沒有申報(bào),那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細(xì)些
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會(huì)計(jì)都沒有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時(shí)候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項(xiàng)目名稱不一樣,這樣的話,我A的購貨清單是不是不能用了。
老師營(yíng)業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費(fèi)管理制度中明確提出公司的差旅費(fèi)除城市間的出行費(fèi)用外,其余諸如住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、通訊費(fèi)等費(fèi)用實(shí)行“費(fèi)用包干制”這種情況下,在報(bào)銷時(shí)還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?


終于遇到郭老師了,即使前面加凍 字也屬于應(yīng)稅產(chǎn)品的哈
我們是一般納稅人,因?yàn)檫@個(gè)產(chǎn)品本身性質(zhì)就是應(yīng)稅產(chǎn)品,不管前面加什么,開具免稅發(fā)票,都是有風(fēng)險(xiǎn)的,對(duì)嗎
菜、肉類、蛋類照樣可以免稅,其他的不可以,你這兩張發(fā)票分開來開。
之前就是分開開的,現(xiàn)在老板要放一起開,說把外購清單前加上凍水面,凍餃子皮,凍年糕粽子…她以為這樣就能唬弄過去,
主要是你有購入的,你沒有確認(rèn)收入,你怎么把它結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里面去,他一直在你的存貨里面。
不是,現(xiàn)在就是要確認(rèn)收入,開發(fā)票給學(xué)校食堂,
我的意思是你即使不開明細(xì),你全部都做免稅的收入也不對(duì),因?yàn)槟愕膸齑嫔唐防锩嬗胁幻獾?
是喔,沒想到這一層
老板說把這些應(yīng)稅清單前加上凍 字 不管是購入的還是我們?cè)黉N售出去的都加凍字 那也是不免稅的叭 我特別想知道。這是和產(chǎn)品本身性質(zhì)結(jié)合老師那天發(fā)我的準(zhǔn)則可以判斷出?
和冷凍沒有關(guān)系的,如果你開的是肉類的,沒有冷凍這兩個(gè)字也照樣可以免稅,和冷凍沒有關(guān)系 不是說他加上冷凍就可以免稅,不加冷凍就不免稅,看他業(yè)務(wù)本身
好的,謝謝老師
不要客氣,工作愉快。