你好,那個(gè)2.33平臺(tái)還給我們開發(fā)票嗎。
老師好!請(qǐng)問電商平臺(tái)也就是淘寶是怎么確認(rèn)收入的?是按款項(xiàng)進(jìn)到我們的支付寶賬戶還是按商品發(fā)出確認(rèn)收入呢?
你好老師,我們是做電商的,每個(gè)月確認(rèn)收入是按當(dāng)月發(fā)貨訂單還是按當(dāng)月月確認(rèn)收入,平臺(tái)按每月結(jié)算的是根據(jù)每月確認(rèn)收貨部分
老師,亞馬遜的,我確認(rèn)收入是按哪個(gè)金額確認(rèn)收入呢
老師好,有個(gè)問題亞馬遜問題請(qǐng)教下,看圖,買家付款是35.57,稅務(wù)2.33會(huì)在平臺(tái)扣掉,我確認(rèn)收入按商品總價(jià)確認(rèn)收入還是按34.99確認(rèn)收入呢?
老師好,有個(gè)問題亞馬遜問題請(qǐng)教下,看圖,買家付款是35.57包含2.33稅費(fèi),稅費(fèi)2.33會(huì)在平臺(tái)扣掉,我確認(rèn)收入按商品總價(jià)確認(rèn)收入35.57,還是按34.99確認(rèn)收入呢?
老師,培訓(xùn)學(xué)校的辦公室要刷墻,要安玻璃隔斷和玻璃門鎖,怎么做賬?
企業(yè)向客戶授予專利技術(shù)許可,并約定按客戶實(shí)際銷售或使用情況收取特許權(quán)使用費(fèi)的,應(yīng)當(dāng)在下列兩項(xiàng)孰晚的時(shí)點(diǎn)確認(rèn)收入,老師,您好,這是什么意思?
房地產(chǎn)開發(fā)公司,土地使用稅什么時(shí)候終止,什么情況下不用繳納
老師您好,6月份我收到租戶8萬元的電費(fèi),對(duì)方不要求開票,我直接借方銀行存款,貸方確認(rèn)收入,并確認(rèn)了稅額,這個(gè)月對(duì)方又要求開具,我開具了發(fā)票,怎么做賬呀
公司法人變更,兩個(gè)股東的有限公司,法定代表人是由股東還是股東會(huì),選舉還是怎么樣產(chǎn)生
老師 我們是餐館稅局會(huì)查美團(tuán)的收入數(shù)據(jù)嗎?美團(tuán)和抖音下單我們沒報(bào)又影響嗎
國內(nèi)企業(yè)給國外企業(yè)進(jìn)行咨詢類技術(shù)服務(wù),國內(nèi)企業(yè)需要有進(jìn)出口權(quán)嗎?
17年有一個(gè)運(yùn)輸發(fā)票1萬元,現(xiàn)在讓做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,需要補(bǔ)繳多少稅
請(qǐng)列出增值稅結(jié)轉(zhuǎn)中銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的相關(guān)分錄。
我公司是一般納稅人,農(nóng)業(yè)合作社,我公司與 B 公司有這樣一個(gè)業(yè)務(wù)往來,我們用兩臺(tái)舊機(jī)器,就是收割機(jī)。屬于農(nóng)業(yè)機(jī)械,與 B 公司置換一臺(tái)新收割機(jī),給 B 公司支付 21 萬元差價(jià)。對(duì)方是銷售農(nóng)業(yè)機(jī)械的企業(yè),那合同怎么簽?
平臺(tái)會(huì)代扣稅費(fèi),不會(huì)開票
你好,那我們就按扣完款以后的34.99來確認(rèn)收入就可以。
老師,會(huì)計(jì)分錄可以幫寫下嗎,
借銀行存款34.99,貸主營業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅。銷項(xiàng)稅額。
老師,麻煩后面寫下金額
你好同學(xué),咱是一般納稅人還是小規(guī)模呀,咱是銷售的貨物還是銷售的什么呀,
老師,我們是一般納稅人
借銀行存款34.99,貸主營業(yè)務(wù)收入30.96,貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅。銷項(xiàng)稅額。4.03
老師,收入不是按34.99嗎?
老師,代扣稅費(fèi)是2.33,這分錄稅怎么是4.03呢?
你好,這是已經(jīng)扣掉那個(gè)2.33的錢,咱就不體現(xiàn)在那個(gè)賬戶里面了。
這里代扣稅費(fèi)了,,后面不用再扣增值稅4.03了吧
你好同學(xué),這是兩回事兒,你要確定一下咱們這個(gè)業(yè)務(wù)是需要開發(fā)票的還是免費(fèi)的業(yè)務(wù)?
老師,不用開票的
你好,不用開發(fā)票的,那咱們就得按13%了,如果是銷售的貨物,咱們確定無票,收入就得按照13%來確定了。
無票,要確認(rèn)銷項(xiàng)稅額嗎
你好,也是需要確定銷項(xiàng)稅額的,只要是咱們的收入就得確定項(xiàng)稅額。
老師,我這個(gè)屬于亞馬遜,亞馬遜不是相當(dāng)于銷售國外嗎,國外銷售不是沒用交銷項(xiàng)稅額嗎?
你好同學(xué),咱再確定一下那個(gè)2.33是代扣代繳的增值稅附加稅嗎?如果是的話,就不用交了,如果是別的稅的話,這個(gè)就要交的。