這個稅費是代稅務(wù)代收代繳的嘛?還是由你們自己所有,如果是后者那就按35.57確認收入。
老師您好,想咨詢?nèi)齻€問題。我們是做規(guī)劃設(shè)計,沒合同,假如年初到年底,一共收到預(yù)收賬款200萬,對方一直不開票說以后再開,我們也為對方服務(wù)了,也值他們付的款項,所以12月底想確認不開票收入。1:我們平時開出發(fā)票的項目名稱是:專業(yè)技術(shù)服務(wù),請問這200萬的無票收入需要交印花稅嗎?印花稅到底是按什么確認交不交?2:以前的工資全入了管理費用,其實在收到預(yù)收賬款時,人員工資已經(jīng)是勞務(wù)成本了,只是沒確認收入,就記入了管理費用,現(xiàn)在12月確認收入時,如果只把本月工資計入勞務(wù)成本,這成本費用就太低了,怎么辦?還有全年一次性獎金也可以計入勞務(wù)成本嗎?3:公司注冊資本10萬,確認收入后,彌補以前年度虧損后,凈利潤假設(shè)按100萬計算,第一次提取盈余公積金,按10%計算,10萬,就會遠超(注冊資本的50%)5萬,那怎么提取,是嚴格遵照法定提取10%10萬,還是只按利潤的一半50萬來提取10%5萬?謝謝,麻煩老師了。
老師好,有個問題亞馬遜問題請教下,看圖,買家付款是35.57,稅務(wù)2.33會在平臺扣掉,我確認收入按商品總價確認收入還是按34.99確認收入呢?
老師好,有個問題亞馬遜問題請教下,看圖,買家付款是35.57包含2.33稅費,稅費2.33會在平臺扣掉,我確認收入按商品總價確認收入35.57,還是按34.99確認收入呢?
老師好,這個是亞馬遜的,這個確認收入我按34.99確認呢,還是按35.57確認收入,買家付款是35.59,2.33是平臺代扣稅費。
老師,您看下我圖片里面我問的,和對方回答我的。我現(xiàn)在還是有兩個問題想再確認一下,1,一年以內(nèi)待攤性質(zhì)的費用計入到預(yù)付賬款里的,什么時候掛賬費用科目?需要考慮是否有收到發(fā)票的問題嗎?如果像她說的,不管發(fā)票有沒有收到,在當月都要計入當月的費用的。那這種的話,我們財務(wù)怎么知道支付的這筆一年內(nèi)的費用,發(fā)票后面有沒有收到呢?2,在支付的時候,就按照支付金額分月攤銷。那萬一后面收到專票呢?豈不是還得調(diào)賬?因為得價稅分離啊
老師,單位名下賬面價值9萬的汽車,賣了3萬。對企業(yè)所得稅匯算清繳會有什么影響嗎
老師,資料三的會計分錄怎么寫?
為定制化訂單添置設(shè)備并將其成本合理分攤至產(chǎn)品單價,是許多制造業(yè)企業(yè)正常的商業(yè)行為。由此使單價過高,為預(yù)防后期可能的稅務(wù)風險,制造企業(yè)應(yīng)準備哪些資料留存
老師,公司的農(nóng)藥銷售是免稅的,那藥肥也是免稅銷售不
老師1%的農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票普票不可以抵扣吧
能報考中級滿足報考注會嗎
請問老師,原股東持有我公司百分百股權(quán),財政局原股東持有我公司全部股權(quán)無償給現(xiàn)在股東,注冊資產(chǎn)不變,這種情況下我公司需要再繳納印花稅嗎?
老師你好 請問保安集團和物業(yè)管理公司需要交印花稅嗎
營業(yè)收入,看增值稅報表哪個數(shù)據(jù)啊,賬是總公司做的,財報看不到,只有增值稅報表
老師你好,稅務(wù)局通知我們采購的一家公司,需要進項轉(zhuǎn)出,請問是不是需要對方開紅字發(fā)票我們才能進項轉(zhuǎn)出???
老師,這個稅費是代稅務(wù)代收代繳的
如果是代稅務(wù)收的那就按34.99確認收入