一般納稅人出租無形資產(chǎn)使用權(quán)的稅率是6%。按照其他權(quán)益性無形資產(chǎn)稅目,稅收分類編碼406開具發(fā)票
老師那個技術(shù)轉(zhuǎn)讓,一個說是免征,一個說按轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)繳納增值稅,到底是免征還是轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)繳納增值稅
老師,在企業(yè)所得稅中,為什么轉(zhuǎn)讓上市公司股票需要按6%繳納增值稅?是按增值稅中的哪項(xiàng)規(guī)定繳納,銷售服務(wù)?銷售無形資產(chǎn)?
老師,第一個題目說技術(shù)轉(zhuǎn)讓免征增值稅,第二題為什么又按無形資產(chǎn)繳納增值稅???
同樣的是技術(shù)轉(zhuǎn)讓,為什么一道題解釋說免征增值稅,一道題說按銷售無形資產(chǎn)繳納增值稅?沒理解
老師,你好。 在增值稅稅率中,轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)是按照6個點(diǎn)繳納增值稅,但是如果是無形資產(chǎn)出租,按照什么稅目稅率繳納增值稅了?
清算確認(rèn)的單位建筑面積成本費(fèi)用怎么計(jì)算? 是用取得土地使用權(quán)支付的金額+開發(fā)成本+開發(fā)費(fèi)用+稅金及附加(是否需要列入基數(shù))+20%加計(jì)扣除(是否需要列入基數(shù))之和?清算時確認(rèn)的已售建筑面積還是總可售建筑面積?
模擬試卷的時候借貸都是一上一下寫的提交了完了就都成一片,考試不會這樣吧老師
中級考試合同資產(chǎn)和合同負(fù)債的區(qū)別
老師,您好,我剛?cè)肼毿鹿咀隹傎~,發(fā)現(xiàn)上任做的內(nèi)賬有問題,特別是公司的主營業(yè)務(wù)成本,會計(jì)科目使用不正確,導(dǎo)致所有的成本都少做了很多,公司成立有四年多了!目前我主要工作就是補(bǔ)今年的內(nèi)賬!老師,我第一步不知道是先調(diào)賬還是先補(bǔ)賬?想聽聽老師專業(yè)建議,謝謝老師
老師,這個怎么驗(yàn)證,增值稅收入長期大于企業(yè)所得稅收入
老師,匯算清繳的時候,費(fèi)用調(diào)增調(diào)減怎么調(diào)呢?
老師,工程合同,甲方要求我們開票時把造價單里面的貨物型號物料開在發(fā)票里,之前我們都是開合同總金額的發(fā)票,他說的這么開會影響稅率嗎?有必要這么開嗎?
已經(jīng)被勾選抵扣的專票還可以作為成本票抵扣企業(yè)所得稅么
老師,我中級今年報名了沒去考試,然后我明年再去考試的話,是不是可以就是是明年通過了一門,然后后面通過2門也可以的。還是說我明年一定要3門都通過。
核定征收土地增值稅,房開企業(yè)還能享受20%加價扣除嗎?還能享受普通標(biāo)準(zhǔn)住宅增值率不超過20%免征稅收優(yōu)惠嗎?
老師,其他權(quán)益性無形資產(chǎn)不是屬于銷售無形資產(chǎn)的范圍里嗎?出租和銷售是不一樣的???我認(rèn)為,不是按著銷售無形資產(chǎn)其他權(quán)益性無形資產(chǎn)繳納增值稅。
同學(xué)你好 開具發(fā)票的時候 實(shí)務(wù)中你按6%稅率選擇 按照這個稅收分類編碼沒有問題的 你可以跟稅務(wù)局再確認(rèn)一下
同學(xué)你好 這是分類編碼