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收到負(fù)數(shù)紅字物資發(fā)票如何入賬?

2022-11-18 14:45
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-11-18 14:46

同學(xué)你好,借:原材料等科目,負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),負(fù)數(shù),貸:應(yīng)付賬款,負(fù)數(shù)。

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快賬用戶1217 追問 2022-11-18 14:47

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)這個(gè) 可以做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)科目嗎?

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齊紅老師 解答 2022-11-18 14:47

同學(xué)你好,可以做這個(gè)科目的。

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同學(xué)你好,借:原材料等科目,負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),負(fù)數(shù),貸:應(yīng)付賬款,負(fù)數(shù)。
2022-11-18
1、因?yàn)榧t字發(fā)票是沖對(duì)應(yīng)上月所開的藍(lán)字發(fā)票的,所以收到紅字發(fā)票時(shí)要把對(duì)上月已認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理的;會(huì)計(jì)分錄如下: 借:原材料/庫存商品(紅字) 應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出(紅字) 貸:應(yīng)付賬款(紅字) 2、而收到對(duì)正確的發(fā)票做一筆正確的藍(lán)字發(fā)票采購,然后認(rèn)證增值稅專用發(fā)票,抵扣正確的進(jìn)項(xiàng)稅額即可;會(huì)計(jì)分錄如下: 借:原材料/庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款
2021-09-14
你好 材料要是領(lǐng)用了可以沖成本??
2023-04-06
你好,開了紅字信息表,需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 并應(yīng)付賬款貸庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,收到了負(fù)數(shù)發(fā)票,把它放到這個(gè)記賬憑證后面就行。
2023-02-17
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