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收到紅字發(fā)票如何做賬?

2021-12-20 22:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-12-20 22:44

你好 按你原來做賬分錄不變 金額負(fù)數(shù)沖

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快賬用戶2641 追問 2021-12-20 22:46

暫估原材料,發(fā)票來了怎么去做賬?

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齊紅老師 解答 2021-12-20 22:49

把暫估沖掉,然后用來的發(fā)票正常做賬就可以了。

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你好 按你原來做賬分錄不變 金額負(fù)數(shù)沖
2021-12-20
你好,購貨方根據(jù)對方開具的紅字發(fā)票入賬.會計分錄: 借:銀行存款等 貸:庫存商品等 應(yīng)交稅金--增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出) 或者 借:庫存商品等(紅字) 應(yīng)交稅金--增值稅(進項稅額)(紅字) 貸:銀行存款等(紅字)
2022-07-08
同學(xué)你好,開具紅字發(fā)票,借:應(yīng)收賬款,負(fù)數(shù),貸:主營業(yè)務(wù)收入,負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項,負(fù)數(shù)。銷項負(fù)數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)與正數(shù)銷項一樣的處理。收到紅字發(fā)票,借:原材料,負(fù)數(shù),貸:應(yīng)付賬款,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出。結(jié)轉(zhuǎn)時,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。
2021-12-21
您好!做跟原來相反的會計分錄即可。
2021-04-29
?你好,你當(dāng)時收到藍(lán)字發(fā)票的時候,怎么做的分錄就做同樣的分錄,只是金額寫負(fù)數(shù)。
2023-05-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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