同學(xué)你好 也是負數(shù)紅沖的 藍字分錄咋做的
2021年1月份,銷售方開了去年的紅字發(fā)票(運費1000,稅額50)和正確正數(shù)發(fā)票(運費990.67,稅額59.43),這個怎么做分錄。去年收到的發(fā)票已經(jīng)認證。
本月開具紅字發(fā)票,紅字發(fā)票對應(yīng)的銷項稅額為-50079.91元,開具正數(shù)發(fā)票稅額37001.08元,導(dǎo)致月末銷項稅額余額為負數(shù),本月無進項發(fā)票,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄應(yīng)該如何做?
收到紅字發(fā)票,是原分錄作負數(shù)?稅額怎么辦?正確分錄如何做
老師,如果我想把這個分錄紅沖: 借 應(yīng)收 貸 主營業(yè)務(wù)收入,怎么做分錄,反著做金額正數(shù),還是正著做金額紅字
數(shù)電發(fā)票紙質(zhì)的發(fā)票抵扣了,是不是購買方那張錯票的 分錄寫借原材料藍字 借進項稅額藍字 貸應(yīng)付賬款藍字 后面附原錯票原始憑證 紅沖發(fā)票的分錄寫借原材料紅字 借進項稅額紅字 貸應(yīng)付賬款紅字 后面附紅字發(fā)票是嗎 銷售方原先那張錯票分錄寫借應(yīng)收賬款藍字 貸主營業(yè)務(wù)收入藍字 貸銷項稅額藍字 后面附原錯票原始憑證 紅沖是會計分錄寫借應(yīng)收賬款紅字 貸主營業(yè)務(wù)收入紅字 貸銷項稅額紅字 后附紅沖的發(fā)票作為原始憑證 紅沖的發(fā)票寫如果抵扣的是電子發(fā)票也是這么做是嗎 未抵扣的話電子票就購買方不需要歸還原來的錯票是嗎
老師,從公戶上提備用金給出納,那如果沒有發(fā)票的,出納也付了錢。給報銷了。外賬要怎么做賬呢?
您好~想咨詢下,有了解海南財稅處理方面的老師嗎?
老師,請問下,就是比如,我們是汽車行業(yè),比如客戶買了一臺車155800,全款是,今天他來訂車,交了50000定金,收到了老板私戶里面去了,那么,如果客戶來提車了,把尾款補齊了,我們給開了155800的發(fā)票,那么,我們外賬怎么做呢?老板把錢要怎么還給公戶里?
老師還得麻煩問您一下,甲方和劉大的托管服務(wù)協(xié)議每年100萬,每年一簽,現(xiàn)在要是乙方急用資金能先預(yù)收劉大幾年的托管費嗎?
老師您好,請問我申報出口退稅的匯率管理應(yīng)該填什么幣種及匯率是多少?是填人民幣嗎還是…
勞務(wù)合同可以按照工資薪金申報個稅?對于退休返聘人員?
老師,就是我們老板特奇怪。因為現(xiàn)在是淡季,所以我們景區(qū)雇傭的員工都讓他們放假休息了,但休息并沒有工資。但是沒讓我休息,可是我每天上班都沒事做,他也知道我沒事做。而且前段時間還說了我離職,還說了我要交接工作。@董孝彬老師
長投因增資由權(quán)益法變成本法,是原賬面價值加新公允價格嗎
老師,就是我們老板特奇怪。因為現(xiàn)在是淡季,所以我們景區(qū)雇傭的員工都讓他們放假休息了,但休息并沒有工資。但是沒讓我休息,可是我每天上班都沒事做,他也知道我沒事做。而且前段時間還說了我離職,還說了我要交接工作。
老師,我面試了一家教培行業(yè)的財務(wù),前三天培訓(xùn)結(jié)束了,明天要正式進入財務(wù)工作了,老板問我需要什么資料,好找相關(guān)人對接,我的工作內(nèi)容除了基本的做賬報稅,還有成本分析,財務(wù)報銷審核流程制服規(guī)范,還有審核員工工資等,我該怎么說?如果要抓一些緊要的先做,如何拍順序?完成以上動作,接下來該怎么做?
藍色分錄借,管理費用,應(yīng)交稅費-進項稅額,貸:銀行存款
沖紅:借管理費用-3777.36,應(yīng)交稅費-進項稅額-226.64,貸銀行-4004
進項稅額是申報稅做轉(zhuǎn)出行了嗎?牽不牽扯其它賬務(wù)了?
同學(xué)你好 對的 是這樣的